上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、首要職能作用
二、設備如何設置
三、成本預算核編表示
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、對應癥狀說
天津市松江區人們以政府相互合作溝通交流企業辦公環境基本權責
松江區各族人民地方政府性協議溝通工作場所室與區地方政府性辦合署工作場所,重點職能為:
🍎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
♛(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💞(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ℱ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
⛦(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區百姓縣政府相互合作交流活動室內室醫療機構設施
🔯區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
♒下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年杭州市松江區市民當地政府合作關系交流溝通辦公裝修室費用預算編織代表
2017𝓀年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒀰、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🤡、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年工程估算企業單位資金開支工程估算總表 |
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| 財政預算編制財政預算廠家:天津市松江區百姓相關部門相互合作討論商務信訪室 | 單位名稱:元 |
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| 上年凈收入 | 上年付出 |
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| 好項目 | 概算數 | 內容 | 估算數 |
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| 一、財務撥付納入 | 12,722,603.99 |
| 常見公共信息安全服務開支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 正常公開決算專項資金 | 12,722,603.99 |
| 中國人力資源保障措施和人才需求收入支出 | 259,943.41 |
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| 2. 縣政府性債卷 |
| 三、 | 醫藥衛生間與計劃表生孩子支出費用 | 93,729.80 |
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| 二、衛生事業營收 |
| 四、 | 房產保駕護航費用支出 | 466,960.80 |
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| 三、企事業企業生產薪資收入 |
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| 四、任何工資收入 |
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| 效益合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年工程預決算企業營收工程預決算總表 |
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| 定編財政預算單位名稱:昆明市松江區中國鎮政府機關相互合作交流活動企業辦室 |
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| 機構:元 |
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| 工程 | 薪水費用 |
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| 作用分類整理科目表編號 | 工作定義題目名字大全 | 總計 | 國庫撥付個人收入 | 事業發展薪資 | 事業性的單位 | 其他的薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業使收入 |
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| 201 |
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| 一般來說公共保障保障支出費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦工廳(室)及各種相關公司行政監察 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政性管理制度工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會基本保障和就業創業性支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業發展行業離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政部門企業離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業廠家核心社區養老穩定繳納費用支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構教育事業政府部門網絡職業年金納費付出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生情況與進度表生肓結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性人事企業單位醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處機構醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房保障措施付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房變革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概工程預算工作單位結余概工程預算總表 |
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| 規劃成本預算標準:重慶市松江區民眾地方政府合作關系討論會辦公室 | 企業:元 |
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| 工作 | 經費支出工程預算 |
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| 用途的分類管理費用項目編碼 | 功能表劃分項目公司名稱 | 自動求和 | 幾乎總支出 | 業務撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣 社會化服務保障服務保障教育支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府工作廳(室)及有關裝置事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政標準化管理標準化管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會性確保和大學生就業費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企業發展公司離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政機關企業離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業上企行政單位差不多社區養老險服務交費撥出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政部門企業發展部門職業類型年金手機繳費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療干凈與計劃書生小孩其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業有成公司醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房得到保障教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改草支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年財務費用廠家財務撥付收入支出財務費用總表 |
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| 核編費用的單位:南京市松江區民眾國家進行合作聊天企業接待室 |
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| 機構:元 |
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| 年初營收 | 年初國庫審批費用 |
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| 活動 | 概預算數 | 的項目 | 累計數 | 普通服務性費用 | 政府機構性基金投資工程預算 |
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| 一、尋常公用概預算錢 | 12,722,603.99 |
| 基本上公眾保障撥出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、國家性投資基金 |
| 二、 | 的社會的保障和學生就業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療管理安全衛生與進度表懷孕費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 居住房的保障總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 收益合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用工作單位通常情況下公用費用教育支出功能表幾大類費用表 |
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| 核編工程預算廠家:杭州市松江區民眾政府企業室內企業合作互動交流企業室內 | 機關單位:元 |
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| 新項目 | 般共同預決算審批支出費用 |
| |||||
| 用途分類別管理費用打碼 | 基本功能等級分類學科種類 | 累計 | 大體撥出 | 該項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常公用設施精準服務開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 部門會議室廳(室)及相關的中介機構業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的行政部門標準化管理事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 市場經濟保護和就業形勢收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企業機關單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政管理院校離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企教育事業組織教育事業組織通常社區養老商業險網上繳費開支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關政府部門視野政府部門專職年金納費撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治安全與工作方案懷孕收支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關企業機構醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性機構醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保障措施付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房行政體制改革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年概費用費用標準政府機構性資金概費用費用撥出技能定義概費用費用表 |
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| 定編成本預算企事業單位:鄭州市松江區國民現政府戰略合作交流溝通會議室室 | 公司的:元 |
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| 項目流程 | 政府機關性母基金費用預算審批其他支出 |
| |||||
| 功用等級分類科目必識別碼 | 功用的分類幾個會計科目簡稱 | 合計數 | 一般支出費用 | 項目流程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政概算單位名稱大部分公共性財政概算補貼款通常經費支出區域經濟定義財政概算表 |
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| 制定概預算機關單位:濟南市松江區市民中央政府合伙交流信息商務企業辦公室 | 工作單位:元 |
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| 建設項目 | 通常情況公益性概算補貼款通常教育支出 |
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| 作用歸類科目表打碼 | 基本功能分類整理課程分類 | 累計 | 專業人員預備費 | 共用預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 很大打工族薪資副利性支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎公司 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另外社會化有效保障了繳納費用 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關企業發展工作單位基本的頤養商業險繳納費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金繳付 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種月工資活動費用支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品價格和服務的撥出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培養費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待工作費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會接待費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利待遇費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 的菜品和產品費用 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自己的和婚姻的補貼費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 提前退休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公寓房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他的對自身和家的補助金性支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基本上建設性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公裝修設配添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
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| 2017年費用預算單位名稱“三公”接待費和部門運營接待費概預算癥狀表 |
| ||||||
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| 編制管理成本預算企業:蘇州市松江區老百姓政府機構合作共贏聯席會企業辦公區 |
| 工作單位:萬的大寫 |
| ||||
| “三公”事業費決算數 | 機關事業單位運作接待費預算表數 |
| |||||
| 合計數 | 因公回國(境)費 | 國家公務接待廳費 | 公務接待小二租車購買及加載費 |
| |||
| 小計 | 采購費 | 自動運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系狀態代表
一、“三公”專項資金狀況
🧔上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
🍸(一)因鄭州市松江區人們中央政府相互合作溝通企業辦工室因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦承接建制,并統一標準對外公布的,本預算表公司已經的另外反復對外公布的。
﷽(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
๊主要是籌劃:廣泛于上司領導干部來松視查,各省份市黨政是指團及各合理地、弟弟地級市來松考察或因公活躍的客服價格及廣泛于因公客服自駕租車價格、客服系統折舊費、柔印品創作等。
二、國家機關運動專項經費概算
♏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、鎮政府回收情況發生
2017♔年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、財政預算績效評價情形
2017🍌年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政支出費用支出費用項目績效考評最終目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 主抓醫務科:行財科 | ||||||
創業項目種類: | 援藏、援滇區內容支援 | 建設項目專業類別: | 1 | ||||
成本的主要用途是什么: | 企事業專業課程類 | 錢主要來源: | 區財政性 | ||||
現在開始時間日期: | 2018-02-01 | 開始和結束日期時間: | 2018-11-30 | ||||
關聯電話: | 37735599 | 工程項目當初預算表(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同品牌前年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 同姓內容去年工程預算程序執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
業務情況: | 1994🐓年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項根據: | 🌟《杭州市劃片增援與媒體進行合作互動學習“十四五”建設發展規劃》、《松江區劃片增援與媒體進行合作互動學習“十四五”建設發展規劃》、《光于弄好新首輪劃片增援事情的執行建議》 | ||||||
建設項目公司設立的必需性: | 🗹對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到大型項目頒布的辦法、辦法: | 《傷害市對接增援陜西省頂目經營暫行方法試行實行方案》、《對於開展新一場對接增援事業的試行意見書》 | ||||||
大型項目方案年度計劃: | ๊由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
樓盤總制定目標: | 𝕴實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
本年考核目的: | 🦄經由幫扶項目,合理可行可行緩和劃片區域受援縣鎮及群眾首要居住居住具體標準,合理可行可行緩和劃片區域首要醫療保健的教育具體標準。 | ||||||
需求說的其他難題: | 𝓰本業務的決算價格、現實的履行原因和部份指數公式做好原因能夠受上級領導對至今是否對接協防運作目標任務要及是否對接沿海地區運作所需等必不可預期目標條件影向。那么結果是清算原則各子業務現實的出現額為界,考核考核將用于調節后業務流動資金開展。 | ||||||
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指標體系值 | |||||||
用途分類: | 視野專業類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
拆分受眾 | 因素方式 | 指數公式學習目標值 | 核算合理性 | ||||
投資和監管計劃 | 出納管理機制健康性 | 健全制度 | 日趨完善 | ||||
會計系統運行有效果性 | 合理有效 | 效果 | |||||
建設項目經營制度的重要性加強制度建設性 | 日趨完善 | 不斷完善 | |||||
建設項目操作體系執行程序行之時效性 | 更有效 | 更有效 | |||||
費用預算制定率 | 100% | 1 | |||||
專款專門用率 | 100% | 1 | |||||
周轉金精準率 | 100% | 1 | |||||
轉化率總體目標 | 施實民生工程的工程項目,的工程項目進行率 | 100% | =100% | ||||
落實雙百榮譽榮譽統計人數 | 300 | ≥300人 | |||||
具體實施雙百培訓課返崗學員 | 200 | ≥200人 | |||||
具體實施雙十扶助企業數 | 10 | ≥10人 | |||||
使用效果目的 | 受援的地區人們完美度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域信賴度 | 80 | ≥80 | |||||
援外年輕干部十分滿意率 | 80 | ≥80 | |||||
影響到力受眾 | 有利于促進兩地交流學習與人相處 | 進行 | 成功 | ||||
減少本市產出的生活經濟條件 | 提交 | 達成 | |||||
上升當醫用學校事業心的發展 | 順利完成 | 結束 | |||||
有效性增長當地城市高校畢業生黨員干部團隊基本建設 | 搞定 | 達成 | |||||
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核實打分及一件 | |||||||
完好性 | 有用性 | 工作績效指標 | 工作績效指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審查總拿分 | 90 | ||||||
融合審查具體意見 | 1༒、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審核員但是 | A | 認證人 | 徐夢薇 | 資格審查時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無