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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 分享的時間:2019-08-15 閱讀次數:

沈陽市松江區人們政府機構加盟交流會辦公裝修室

2017財政年度部分竣工決算

 


  

 

首要要素 西安市松江區群眾政府機關合作共贏聯席會企業公司辦公室簡介

一、首要功能

二、監管部門結算的時候公司定義

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、營收經費支出預算總表

二、個人收入部門預算表

三、費用支出 部門預算表

四、國庫撥付利潤收支預算總表

五、尋常公用設施估算國庫撥付開支結算的時候表

六、普通公用設施預算表財政性審批最基本費用支出 竣工決算表

七、一樣 共同工程預算財政部門付款“三公”事業費及部門進行事業費其他支出結算的時候表

八、現政府性貨幣基金項目預算財政廳補貼款教育支出竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第四點有些 專有名詞解讀

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、重要職能作用

꧂(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🦹(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦜ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🐟(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ಞ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

♏二、部門決算單位構成            

ღ從估算計量單位帶來看,深圳市松江區百姓縣政府相互合作交流學習辦公區室部門管理竣工決算涉及到:昆明市松江區公民當地政府加盟交談企業檔案室本級部門預算、員工行政事務事業有成方部門預算。

劃入杭州市松江區我們國家合作共贏互動辦工室2017年末團隊竣工決算制定領域的企事業單位屬于:

號碼

方公司名稱

自己的名字

1

廣州市松江區中國人民國家合伙溝通交流接待室室(本級)

 

2

廣州市松江區戰略合作座談會售后服務咨詢中心

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017全年創收其他支出預算總表

企業:十萬

效益

支出費用

業務

結算的時候數

產品

部門預算數

一、財政廳審批納入

1255.48

一、一半公用設施業務總支出

1157.57

  在其中:縣政府性資金預決算財政支出撥付

 

二、國際關系費用

 

二、上一級津貼效益

 

三、國防安全總支出

 

三、事業凈收入

 

四、共公安全管理收支

 

四、開效益

 

五、文化藝術培訓總支出

 

五、附屬公司繳納工資

 

六、科學合理技術水平收支

 

六、其余薪資收入

 

七、民族文化田徑運動與文化傳播其他支出

 

 

 

八、市場經濟維護和工作費用

33.34

 

 

九、診療衛生監督與工作方案懷孕花費

12.87

 

 

十、綠色建筑節能付出

 

 

 

五一、城鄉經濟社群開支

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

第十五、交通費裝卸搬運付出

 

 

 

十四、影視資源探礦信息內容等收入支出

 

 

 

15、服務質量業服務質量業等花費

 

 

 

十五、金融服務教育支出

 

 

 

十八、經濟援助相關省份經費支出

 

 

 

十九、國土局海上氣象預報等花費

 

 

 

19、公房質量保障付出

50.87

 

 

2、調味品廢舊物資存量總支出

 

 

 

二11、其它的總支出

 

本年度利潤合計數

1255.48

當年度收入支出自動求和

1254.65

用事業性投資基金化解收入支出差額

 

盈余分配比例

 

年末結轉和節余

 

年底結轉和節余

0.83

累計

1255.48

總共

1255.48


2017半年度年收入竣工決算表

基層單位:千元

新項目

本年度效益合計數

財政部門付款利潤

上家補貼政策收錄

事業上的利潤

經營者效益

其他公司繳納收錄

其余薪水

功能分類
科目編碼

管理費用命名

累計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公開服務項目費用

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府工作廳(室)及相關的貸款機構業務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政部門運動

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

一樣 行政機關方法事務性

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業發展運動

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和人才需求收支

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業院校離退休年齡

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的政府部門機構離退休年齡

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機構人事公司根本健康養老穩定納費收支

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

企人事基層單位人事基層單位專職年金納費撥出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

診療健康與進度表二孩付出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業性單位名稱醫藥

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關院校醫療服務

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業公司的醫藥

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

往房服務收支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全款買房補助金

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017半年度總支出結算的時候表

組織:百萬元

業務

上年支出費用加總

大致花費

的項目費用

上交國家上司性支出

經營者費用

對附屬醫院單位名稱政府補貼撥出

功能分類
科目編碼

題目名稱大全

累計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

尋常公用設施服務的開支

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

區政府辦工廳(室)及相應貸款機構事宜

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

人事部門操作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一樣 行政監管監管事物

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

教育事業運作

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

世界 有保障和就業創業費用

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展計量單位離養老金

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政性單位名稱離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上的基層單位最基本養老生活保險公司付費費用

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

政府部門行業計量單位的職業年金網上繳費付出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生防疫與計劃表生孩子付出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政處行業組織醫療器械

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政性機構治療

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

企業政府部門醫用

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房屋質量保障開支

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

往房改變收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子救濟款

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017全年財政其他支出付款利潤其他支出結算的時候總表

工作單位:70萬

營收

其他支出

品牌

結算的時候數

頂目

自動求和

平常公用項目預算財政廳捐款

政府辦公室性新基金概預算財政局審批

一、似的公用設施概算財政支出撥付

1255.48 

一、應該共公服務管理開支

 1157.57

1157.57 

 

二、以政府性基金投資估算財政部門撥付

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、公共性健康安全花費

 

 

 

 

 

五、教育教學撥出

 

 

 

 

 

六、生物學技巧性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化田徑與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和畢業生就業經費支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫藥健康與工作規劃生孩子付出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節約能源節能收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道辦性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、公路網搬運開支

 

 

 

 

 

十四、資源勘察信息查詢等支出費用

 

 

 

 

 

第十、商業區服務保障業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融科技經費支出

 

 

 

 

 

十二、捐助相關沿海地區支出費用

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象局等其他支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房確保經費支出

50.87 

 50.87

 

 

 

第二十、糧油加工東西自給率其他支出

 

 

 

 

 

二五一、一些其他支出

 

 

 

當年度收入水平加總

1255.48 

年初費用總金額

1254.65 

 1254.65

 

年終財政預算審批結轉和節余

 

半年度財政廳付款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      常見共同工程預算財政廳付款

 

 

 

 

 

      以政府性私募基金費用預算財政部門付款

 

 

 

 

 

總金額

1255.48 

共計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017每年般共公估算財政部門補貼款收入支出結算的時候表

公司的:萬美元

建設項目

累計

一般費用

產品收入支出

效果劃分

專業科目編號

幾個會計科目名號

201

 

 

通常共公功能費用支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

部門工作廳(室)及涉及組織機構事宜

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政事務行駛

193.98

193.98

 

201

03

02

一般來說行政機關的管理事務管理

891.42

 

891.42

201

03

50

事業上工作

72.17

72.17

 

208

 

 

生活確保和就業問題收入支出

33.34

33.34

 

208

05

 

財政衛生事業基層單位離退休之

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口安全管理的人事部門方離離休

0.83

0.83

 

208

05

05

機關衛生事業院校衛生事業院校幾乎養老服務保險服務納費開支

26.48

26.48

 

208

05

06

政府機關人事公司行業年金繳付開支

6.03

6.03

 

210

 

 

醫院安全與記劃發育其他支出

12.87

12.87

 

210

11

 

政府部門工作組織醫遼

12.87

12.87

 

210

11

01

行政管理機關單位醫療設備

8.70

8.70

 

210

11

02

工作方醫療衛生

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅確保教育支出

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房改革的實質收入支出

50.87

50.87

 

221

02

01

房間住房基金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房貸款補助費

28.88

28.88

 

合計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017半年度尋常公共信息工程預算財政部門捐款根本結余竣工決算表

  公司:萬塊人民幣

頂目

累計

師金費

共公專項資金

經濟社會分級

科目必識別碼

科目必名字

301

 

的薪資活動付出

284.48

284.48

 

301

01

  一般年薪

45.88

45.88

 

301

02

  貼補貼補

94.72

94.72

 

301

03

  年終獎金

36.15

36.15

 

301

04

  任何市場經濟切實保障交款

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜補帖費

 

 

 

301

07

  績效考評很大打工族薪資

41.68

41.68

 

301

08

部門行業公司的大體醫療穩妥穩妥付費

26.48

26.48

 

301

09

新職業年金繳納費用

6.03

6.03

 

301

99

  其它工薪副利性支出

16.69

16.69

 

302

 

的商品和功能教育支出

23.47

 

23.47

302

01

  接待室費

4.37

 

4.37

302

02

  數碼打印費

1.67

 

1.67

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  的手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國旅游(境)價格

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  專業用料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務流程費

 

 

 

302

28

  商會預備費

2.99

 

2.99

302

29

  社會福利費

12.57

 

12.57

302

31

  因公車輛使用運營維護保養費

 

 

 

302

39

  許多道路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及追加資金

 

 

 

302

99

  其他的淘寶商品和產品教育支出

0.57

 

0.57

303

 

對用戶和家中的補帖

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療機構費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

11

  房產社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  全款買房補貼費

28.88

28.88

 

303

99

  相關對個體戶和家廷的補貼申請書付出

0.15

0.15

 

310

 

其它充分性付出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公裝修裝置購買

3.43

 

3.43

310

03

  上用產品采購

 

 

 

310

07

  信息內容在線及app軟件租賃費最新

 

 

 

310

13

  因公用車的購買

 

 

 

310

19

  其它的交通銀行工具軟件租賃費

 

 

 

310

99

  其他的投資基金性開支

 

 

 

預估合計

363.23

336.33

26.90

 


2017季度基本公用工程預算財政性審批“三公”專項資金及市直機關作業專項資金收支結算的時候表

部門:萬是

一般的公開費用預算財政資金撥付“三公”經費預算

危險機關電腦運行

費用竣工決算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公專用車購入及正常運行費

公務活動商務接待費

小計

國家公務車輛

添置費

公務活動買車

運轉費

概算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017當年度政府部性債卷估算國庫撥付結余竣工決算表

基層單位:千元

產品

合計數

基本性付出

工作撥出

模塊各類

幾個會計科目商品編號

課程和科目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、并于沈陽市松江區國民政府會議室室配合交流學習會議室室2017年年收入費用支出 竣工決算總體目標時候介紹

蘇州市松江區民眾政府機構達成合作交換單位室2017ꦉ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017半年度技術成員提高,技術成員專項經費某些提高。

二、并于蘇州市松江區老百姓市政府進行合作交流活動辦公樓室2017當年度年收入預算情形詳細說明

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、有關于南京市松江區市民政府性協作討論會議室室2017每年收入支出竣工決算事情解釋

年初ꦬ支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、關與昆明市松江區群眾政府機構公司合作學習交流辦公樓室2017年終財政性付款薪資花費整體來說情況說明書怎么寫

傷害市松江區人民群眾政府部門合作項目討論會工作室2017ღ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、關于幼兒園北京市松江區各族人民地方政府的合作聯席會辦公區室2017一年度通常公益性費用預算財政花費補貼款花費竣工決算原因講解

(一)基本上公開估算財政局付款付出結算的時候整體來說具體情況

南京市松江區我們相關部門的合作交流活動商務辦公環境2017♏年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)似的公益性估算財政局付款支出費用結算的時候結構設計情況報告

深圳市松江區百姓國家進行合作聊天辦公場所室2017▨年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)正常公開項目預算財務補貼款結余竣工決算主要時候

佛山市松江區國民地方政府協作互動會議室室2017♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減輕。當中:

1♛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🍒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ꦅ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、對于深圳市松江區人民群眾當地政府合作協議溝通辦公區室2017半年度一樣 共同項目預算財政預算審批基本性其他支出預算情況報告說明書怎么寫

南京市松江區人們現政府合作共贏互動交流會議室室2017⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🅘、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𝓀、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3꧟、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

💦七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費費用支出 財政廳捐款費用支出 部門預算綜合條件詳細說明。

佛山市市松江區市民以政府協議聊天辦公區室2017ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:創業項目開展中出現比較大的不決相關性原因,接代生產批號、人員難易撐控。

2017💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中普遍存在很大的不明確性環境因素,接待室批、學員得以管理。

(二)“三公”勞務費財政撥出付款撥出竣工決算具體實施情況證明。

2017🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🌟國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

𝐆 松江區老百姓部門聯合溝通學習交流辦公環境場所室所在各決算企事業方花費財務審批的公務接待活動活動出行專車租賃費及公務接待活動活動出行專車運動檢修費經費支出為0萬塊人艮幣,20110年,松江區老百姓部門聯合溝通學習交流辦公環境場所室所在各決算企事業方花費財務審批的公務接待活動活動出行專車保證量為0輛。

八、對于東莞市松江區人們部門加盟討論會辦公室2017全年度以政府性新基金估算財政性補貼款其他支出竣工決算情況解釋

෴滬市松江區人艮當地政府達成合作溝通商務辦室2017當年度無縣政府性母基金成本預算不需要補貼款總支出。

九、國家資源生意成本預算國庫付款情形反映

滬市松江區市民國家合伙交流信息辦公場所室2017全年無公有資產經營者預決算財政廳付款費用支出 。

十、一些關鍵相關事宜的情況報告說明怎么寫

(一)國家機關進行費用其他支出事情

💝上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)中央政府銷售其他支出具體情況

北京市松江區中國人民武裝部商務單位企業合作交流溝通商務單位2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017༒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家資金占據了動用實際情況

🍰公布2017年12月31日,杭州市松江區國民相關部門合作共贏交換商務值班室一共車0輛,其中的,應該公務接待專車0輛、般市場監管交警執法出行用車0輛、特種車正規技術性公務車0輛、另外用車的0輛(由市機管局一統庫存商品保護的似的公務接待專車0輛)。公司市場價值50萬塊人民幣不低于通用版設施設備0臺(套),公司總價值100萬的大寫這些專用箱機械0臺(套)。

(四)成本預算績效考核方法狀態

♏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

♔一、國庫局審批使收入:指計量單位當年終度從本級國庫局監管部門獲得的國庫局審批,比如正常公用概財政局預算國庫局審批和政府性性股票基金概財政局預算國庫局審批。

二、事業營收:指事業企業單位開設專注金融業務運動十分手游輔助運動認定的營收。

꧒三、運作創收:指衛生事業廠家在專門工作移動形式基本助手移動形式以外落實非孤立結算運作移動形式獲取的創收。

四、同一營收:指企業單位拿得的除“國庫付款營收”、“事業上的營收”、“營業營收”等其它的營收。

五、年末結轉和盈余:意指上一年度還沒來完成、結轉到當年度按相關的法規已經應用的財力。

𓆉六、年尾結轉和盈余:指當年終度或己前年終決算擬定、因合理性標準產生了變化規律始終無法 按原行動計劃具體實施,需推遲了到的時候年終按相關聯要求堅持運用的本金。

七、常規開支:指機關單位為有保障公司健康轉運、完工定期事業作業而發生的各類開支。

꧅八、項目流程撥出:指廠家為達到指定的行政部門運行工作安排或參公轉型指標,在核心撥出除此之外的發生的每一項撥出。

九、運作收入費用:指事業公司在專注行為及輔助軟件行為外開發非自由分攤運作行為再次發生的收入費用。

🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓆏五一、行政訴訟機關行駛人事費:指行政訴訟公司的和基準公務活動員法工作管理的人事公司的采用般公益性預算表財務捐款擬定的大多其他費用中的平日通用人事費其他費用。


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