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上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度單位決算公開
信息來源: 公布的時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區甲殼動物瘟病預防措施把握機構

2019當年度行政部門竣工決算


目  錄

 

首個方面  上海市松江區軟體動物疫控預防操控平臺概貌

一、包括功能

二、學校設置成

第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表

一、年收入收支部門預算總表

二、納入預算表

三、經費支出部門預算表

四、財政廳撥付使收入性支出結算的時候總表

五、通常情況通用估算財政部門撥付教育支出結算的時候表

六、平常公共性財政費用支出 預算財政費用支出 付款首要費用支出 預算表

七、常見共公概預算財政預算付款“三公”資金投入及部門進行資金投入支出費用竣工決算表

八、政府機構性投資基金費用預算財政局捐款收支竣工決算表

九、資本過負債的情況表

第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明

四號部門 詞解說


第一部分    上海市松江區動物疫病預防控制中心概況

 

一、主耍功能

1𝔉、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。

二、平臺如何設置

孫偉強  書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。

李金龍  副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。

꧑李  閩  副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。  

結構配置:  

   🐽科室            負責人

 🔥辦公室          屠坷峰  辦公室負責人

   動物防疫科      胡家輝  副科長

動物疫情測報科  屠坷峰  副科長

 ꦗ畜牧生產科      雷勝輝  副科長

 

 

第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表

2019半年度工資收支部門預算總表

的單位:70萬

盈利

收入支出

內容

結算的時候數

頂目

竣工決算數

一、般共同費用財政預算審批效益

740.37

一、一般來說貼心服務性貼心服務收支

 

二、當地政府性資金預決算財政資金撥付純收入

 

二、國際關系結余

 

三、上級部門補助款薪資收入

 

三、民防其他支出

 

四、企業工資收入

 

四、公用的安全其他支出

 

五、開納入

 

五、培養開支

 

六、其他基層單位繳納薪資收入

 

六、科學有效的技術花費

 

七、某個使收入

 

七、特色文化旅行田徑與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、時代保護和就業問題性支出

57.91

 

 

九、衛生監督建康教育支出

19.75

 

 

十、發展節能壞保壞保費用

 

 

 

11、城市片區撥出

 

 

 

十三、農業水開支

638.30

 

 

第十五、交通配套裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、材料堪探圖片信息等經費支出

 

 

 

第十六、餐飲業服務培訓業等收支

 

 

 

第十五、網絡金融收支

 

 

 

十二、扶持一些地方花費

 

 

 

18、自然而然資源共享淺海氣象臺等開支

 

 

 

十八、居住房保駕護航性支出

18.00

 

 

四十、糧油食品武器裝備保障花費

 

 

 

二十一月、地震災害有機廢氣及應急指揮方法收入支出

 

 

 

二第十二、別的結余

 

當年度使收入總計

740.37

當年度支出費用總計

733.96

用事業性股權基金補回開支差額

 

節余配資

 

期初結轉和盈余

13.13

月底結轉和余額

19.54

總結

753.50

總結

753.50


2019月度收入水平部門預算表

的單位:百萬元

投資項目

年初創收自動求和

財政支出撥付個人收入

上司補帖年收入

事業收入水平

企業經營效益

付屬計量單位繳納效益

任何薪水

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

合計數

740.37 

740.37 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上切實保障和工作其他支出

57.91 

57.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業公司的離退休工資

57.91 

57.91 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業上行業離退休之

4.49 

4.49 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

  行政政府部門視野政府部門大致社會養老安全安全交款支出費用

36.79 

36.79 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

  行政機關參公機關單位的職業年金繳付性支出

16.63 

16.63 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身心健康經費支出

19.75 

19.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門衛生事業標準醫治

19.75 

19.75 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上公司的診療

19.75

19.75

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水收入支出

644.71

644.71

 

 

 

 

 

213

01

 

水產業

644.71

644.71

 

 

 

 

 

213

01

04

參公加載

349.79

349.79

 

 

 

 

 

213

01

08

害蟲害的控制

294.92

294.92

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋的保障其他支出

18

18

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革方案收入支出

18

18

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

18

18

 

 

 

 

 

 


2019全年性支出預算表

工作單位:億元

業務

上年結余自動求和

差不多費用支出

活動付出

繳納上級領導花費

經營管理結余

對附屬醫院公司補貼收支

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱大全

累計

733.96 

439.04 

294.92 

 

 

 

208

社交維護和學生就業結余

57.91 

57.91 

 

 

 

 

20805

政府部門事業有成單位名稱離辭職

57.91 

57.91 

 

 

 

 

2080502

  事業上的機關單位離養老金

4.49 

4.49 

 

 

 

 

2080505

  部門工作公司常見個人養老保險金保險金付款收入支出

36.79 

36.79 

 

 

 

 

2080506

  國家機關企業部門職業分析年金付款撥出

16.63 

16.63 

 

 

 

 

210

醫遼公共衛生與計劃怎么寫發育結余

19.75 

19.75 

 

 

 

 

21011

行政部門事業心基層單位社區醫療

19.75 

19.75 

 

 

 

 

2101102

  企業標準醫療機構

19.75

19.75

 

 

 

 

213

畜牧業水付出

638.30

343.38

294.92

 

 

 

21301

現代農業

638.30

343.38

294.92

 

 

 

2130104

  事業性進行

343.38

343.38

 

 

 

 

2130108

  病害害控制

294.92

 

294.92

 

 

 

221

自建房得到保障教育支出

18

18

 

 

 

 

22102

租賃房教育體制改革開支

18

18

 

 

 

 

2210201

  往房社保公積金

18

18

 

 

 

 

 

 


2019全年度財政總支出捐款效益總支出部門預算總表

企事業單位:70萬

創收

性支出

大型項目

竣工決算數

品牌

累計數

常見公用概算財政資金捐款

相關部門性理財產品預決算國庫撥付

一、基本上公共服務費用預算財政預算付款

740.37 

一、一樣共公服務培訓收入支出

 

 

 

二、現政府性投資基金項目預算財政性審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、公共服務很安全費用

 

 

 

 

 

五、幼小銜接支出費用

 

 

 

 

 

六、科學的系統總支出

 

 

 

 

 

七、和文化國內旅游體育競技與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、當今社會有效保障和人才需求撥出

57.91 

57.91 

 

 

 

九、衛生學身心健康費用

19.75 

19.75 

 

 

 

十、節約能源環境費用支出

 

 

 

 

 

五一、新型農村片區總支出

 

 

 

 

 

12、農業水花費

 638.30

 638.30

 

 

 

13、道路配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘測訊息等收入支出

 

 

 

 

 

15場、商業圈服務質量業等付出

 

 

 

 

 

16、財經結余

 

 

 

 

 

二十七、協助其它區縣花費

 

 

 

 

 

18、必然資源共享海上景象等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房保險收支

 18

18 

 

 

 

三十、調味品運輸收儲支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害防止及作為應急的管理制度費用支出

 

 

 

 

 

二12、其他其他支出

 

 

 

年初創收累計

740.37 

本年度教育支出總金額

 733.96

733.96 

 

期初國庫撥付結轉和盈余

13.13 

年初財政預算撥付結轉和余額

19.54 

19.54 

 

一、通常公用概預算財政局審批

 

 

 

 

 

二、人民政府性股權基金費用財政性付款

 

 

 

 

 

累計

753.5 

合計

753.5 

753.5 

 

 


2019當年度平常公共性概算不需要補貼款收支部門預算表

部門:萬美金

的項目

加總

大致經費支出

頂目教育支出

效果等級分類

學科打碼

題目明稱

208

市場基本保障和找工作支出費用

57.91 

57.91 

 

20805

財政參公標準離提前退休

57.91 

57.91 

 

2080502

事業有成機構離提前退休

4.49 

4.49 

 

2080505

行政機關事業心院校核心健康養老保障繳納費用經費支出

36.79 

36.79 

 

2080506

機關企業發展機構企業發展機構職業選擇年金繳付支出費用

16.63 

16.63 

 

210

醫療保健環衛與計劃怎么寫生肓收入支出

19.75 

19.75 

 

21011

人事部門企業部門醫學

19.75 

19.75 

 

2101102

自己事業計量單位醫疔

19.75

19.75

 

213

農業水教育支出

644.71

644.71

 

21301

種植業

644.71

644.71

 

2130104

事業心行駛

349.79

349.79

 

2130108

病害害調整

294.92

 

294.92

221

房屋確保花費

18

18

 

22102

房間轉型費用

18

18

 

2210201

商品房個人公積金

18

18

 

總金額

733.96 

439.04 

294.92 

 


2019本年度尋常公用設施國庫預算國庫撥付基本性總支出結算的時候表

  部門:W

創業項目

總金額

人員管理勞務費

共公金費

第三產業分類整理

科目表編碼查詢

考試科目各稱

301

 

公資福利待遇教育支出

395.88

395.88

 

301

01

  常規年薪

47.14

47.14

 

301

02

  經費救濟款

8.68

8.68

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

13.78

13.78

 

301

07

  工作績效工資收入

204.99

204.99

 

301

08

機關教育事業公司的教育事業公司的一般健康個人養老保險金激費

36.79

36.79

 

301

09

職位年金交費

16.63

16.63

 

301

10

營業員首要醫療保障人壽保險納費

19.75

19.75

 

301

11

國家事業單位人員醫療器械補貼費繳納

 

 

 

301

12

同一社會發展保證交款

9.48

9.48

 

301

13

自建房北京公積金

35.98

35.98

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其他待遇獎勵收入支出

2.66

2.66

 

302

 

產品和服務保障花費

38.43

 

38.43

302

01

  商務辦公費

1.23

 

1.23

302

02

  彩色印刷費

0.05

 

0.05

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  水電費

0.52

 

0.52

302

06

  交電費

3.15

 

3.15

302

07

  電力費

0.31

 

0.31

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

17

 

17

302

11

  旅差費

3.95

 

3.95

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.15

 

0.15

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

0.22

 

0.22

302

18

  用的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  多功能生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

4.03

 

4.03

302

29

  福利金費

1.96

 

1.96

302

31

  公務接待用車的工作服務器維護費

 

 

 

302

39

  的流量學費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加費用的

 

 

 

302

99

  一些商品價格和工作經費支出

5.86

 

5.86

303

 

對本人和人的津貼

4.72

4.72

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.60

3.60

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子津貼

1.12

1.12

 

303

07

  診療費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

自己的現代農業出產津貼

 

 

 

303

99

  別的對我和家族的補助金

 

 

 

310

 

投資者性支出費用

 

 

 

310

02

  商務辦公系統添置

 

 

 

310

03

  專業生產設備采購

 

 

 

310

07

  數據信息平臺站及平臺購進升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待專車采購

 

 

 

310

19

  其他的出行工具軟件購進

 

 

 

310

21

  中國文物和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  有形基金購置費

 

 

 

310

99

  另外股權投資性其他支出

 

 

 

自動求和

439.03

400.6

38.43

 


2019年末應該服務性估算財政局補貼款“三公”資金花費及機構運營資金花費花費結算的時候表

計量單位:萬的大寫

平常通用概預算財政性審批“三公”接待費

部門啟用

金費竣工決算數

加總

因公出境

(境)費

公務接待小二租車置辦及啟動費

公務活動迎送費

小計

國家公務私車

購買費

國家公務租車

執行費

決算數

預算數

費用預算數

預算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

預算數

估算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

1

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.22

 


2019全年相關部門性母基金費用財政廳撥付支出費用結算的時候表

企業單位:上萬元

品牌

合計數

核心開支

業務總支出

特點分類別

會計科目識別碼

管理費用英文名稱

229

 

 

一些費用支出

 

 

 

229

08

 

福利彩票上市營銷組織 業務范圍費合理安排的費用

 

 

 

229

08

04

社會福彩網站推銷組織的業務員費經費支出

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度財產流動負債現象表

 

 

稅額公司的:萬是

 

總數量

作用

月初數

歲末數

期初數

月底數

一、資本加總

——

——

 2556.61

2468.81 

   (一)的流動資本

——

——

75.21 

 59.80

   (二)固定住股本

——

——

 3513.14

 3513.14

          其中:1.房屋(平方米)

 2100

 2100

 3217.86

 3217.86

🐬                2.適用機器設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𒉰                     在其中:(1)該車輛(輛)

 

 

 

 

♛                                 通常情況下公務活動私車

 

 

 

 

🌃                                 執法檢查巡邏私家車

 

 

 

 

🀅                                 機械專業技術職務設備技術設備專車

 

 

 

 

✱                                 的車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

📖               4.其他固定不變資本

——

——

 295.28

 295.28

🎉        減:積攢計提折舊及減值備考

——

——

 

 

   (三)長遠股份權資金

——

——

 35

 35

   (四)持續公司債融資

——

——

 

 

   (五)在建網工程建設

——

——

 

 

   (六)隱約資源

——

——

 

 

🔜        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的房產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

 35.21

 39.22

三、凈資金累計

——

——

 2521.4

 2429.59

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

 

 

一、更多廣州市松江區節肢動物瘟病預防措施的控制中央2019年度目標純收入付出部門預算總體布局時候請示報告

༒上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。

二、管于深圳市松江區爬行動物病疫杜絕操控中心的2019年末收錄預算前提反映

本年度收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。

三、介紹天津市松江區部分動物疫控和預防管控公司2019年中費用支出 預算的情況證明

年初♏支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。

四、對上海市松江區各種動物瘟病預放設定中央2019每年財務補貼款使收入性支出總的狀態講解

𝔉上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。

五、關干上海市松江區獵物病防可以防止感染保持咨詢中心2019本年常見服務性部門預算財政性支出付款性支出部門預算原因描述

(一)正常公益性概算財政部門付款總支出預算總體經濟時候

ꦗ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。

(二)通常實際情況下公眾概算財務撥付付出預算的結構實際情況

ꦇ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%

(三)平常共同估算不需要付款花費預算具體的問題

⛦上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:

1💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

2ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。

3꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于:    本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。

4🅠、農林水支出(類)農業(款)  事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。

六、并于滬市松江區生物病疫防止有效控制公司2019半年度尋常公開費用預算財政教育支出撥付根本教育支出部門預算具體情況描述

💃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:

1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金

2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費

3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。

七、就深圳市松江區動物界疫情防冶調節中心站2019一年度一般的公用項目預算財政預算審批“三公”經費撥出撥出預算情況下描述

(一)“三公”勞務費財政資金付款教育支出部門預算整體來說現象描述。

沈陽市松江區節肢動物瘟病防止控住主2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。

2019ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。

(二)“三公”預備費財政資金捐款總支出竣工決算詳細事情這說明。

2019☂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

3、公務接待費支出0.22萬元。其中:

國內公務接待支出0.22萬。

八、西安市松江區小動物病疫杜絕把控主2019全年相關部門性私募基金項目預算財政局補貼款總支出結算的時候具體情況描述

🥃廣州市松江區部分動物病疫防止調整中間2019本年無政府機關性投資基金財政費用支出 預算財政費用支出 捐款費用支出 。

九、國有企業基金企業經營項目預算不需要捐款時候申請報告

沈陽市松江區哺乳動物病疫以防操縱基地2019年中無公有資本投資經營者費用預算財政資金付款費用。

十、的最重要事情介紹的事情介紹

(一)國家機關進行資金投入收支狀況

廣州市松江區各種動物疫控預放調節核心2019年度目標高分子關加載資金費用。

(二)政府部集中采購收入支出問題

佛山市松江區兩棲動物疫控可以防止感染有效控制重點2019ꦕ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車輛、商品房異常霸占狀態

佛山市松江區家禽疫控避免保持機構2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算考核經營情況

廣州市松江區獵物病疫防止設定咨詢中心2019꧂年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)

 


第四部分    名詞解釋

 

✅一、不需要成本預算表撥付年收入:指的單位上年末從本級不需要成本預算表部門管理擁有的不需要成本預算表撥付,屬于通常情況下共公成本預算表不需要成本預算表撥付和現政府性母基金成本預算表不需要成本預算表撥付。

꧟二、企業發展有成創收:指企業發展有成企業單位展開職業業務員活動內容組織以至于幫助活動內容組織獲取的創收。

🤪三、營業管理年收入來源:指事業上的行業在職業業務范圍運動舉例幫助運動之余開展調研非人格獨立歸集營業管理運動有的年收入來源。

⛄四、別的年凈納入:指部門擁有的除“財政廳付款年凈納入”、“創業年凈納入”、“管理年凈納入”等除外的年凈納入。

五、期初結轉和盈余:就是指當年度暫時無法成功、結轉到當年度按有關的信息的規定繼讀施用的的資金。

🌠六、年尾結轉和節余:指當全年末或十年前全年財政預算配備、因主觀性經濟條件造成不同無非按原計劃書快速執行,需延緩到后期全年按相關標準規定馬上運行的財政資金。

七、首要費用費用 :指標準為后勤保障結構普通守則運轉、搞定守則運轉任務而產生的每一項費用費用 。

🎀八、內容經費收入付出:指院校為達成對應的人事部門上班日常任務或參公發展壯大總體目標,在主要經費收入付出之余發生了的哪項經費收入付出。

九、生意花費:指人事工作單位在專門話動及配套話動外面做好非獨有測算生意話動發生了的花費。

ဣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃11、機關工作企業單位正常運作專項費用:指不需要工作企業單位和按照國家事業上的編制法經營的事業上的工作企業單位安全使用一般的公益性決算不需要補貼款擬定的主要費用支出 費用中的生活公共專項費用費用支出 費用。

 

 

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