佛山市松江區種植業常務協會城管執法分隊
2019本年度部門預算
目 錄
第一部分蘇州市松江區農耕理事會會執法檢查交警隊概況
一、基本職權
二、組織機構放置
第二部分昆明市松江區農林醫學會會聯合執法交警隊2019年度決算表
一、個人收入支出費用部門預算總表
二、薪資預算表
三、支出費用結算的時候表
四、財政性審批收入來源撥出部門預算總表
五、普通公眾費用國庫付款開支竣工決算表
六、大部分共公項目預算財政局捐款常見支出費用預算表
七、基本公益性結算的時候民政補貼款“三公”勞務費及國家機關正常運行勞務費收入支出結算的時候表
八、政府部性新基金費用財政廳補貼款結余結算的時候表
九、固定資產流動負債情形表
第三部分鄭州市松江區草業促進會會執法檢查中隊2019年度決算情況說明
四、部位 形容詞理解
第一部分 廣州市松江區畜牧業理事會會聯合執法特警隊概況
一、大部分工作職責
南京市松江區林果業專委會會城管執法分隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
通常崗位職責還包括: |
🦩 (1) 松江區農林牧常務理事會執法監督中隊的首要功能是:承擔的起種子資源經營、農藥殺菌劑經營、有機肥料報備、大體土地自我保護、林果業草本植物動物檢疫監督的管理職能、林果業轉遺傳基因衛生保障和藥用農企業產品衛生保障等領域法律專業、法律法規、條例設定的行政訴訟訴訟綜合執法職能,并對非法個人行為進行行政訴訟訴訟懲處。 |
(2)𝕴 承擔的起植物環保督促、植物檢驗檢疫、獸藥、預混料、預混料增長劑角度法律法規標準、法規標準、章程規定的政府部門管理衛生監督執法職責權限,并對違反規定動作實現政府部門管理舉報。 |
(3)🎉 承擔起漁政管控角度的標準、標準、制度規定標準的行政性性衛生監督的管理執法崗位職責,并對違反規定現象制定一個行政性性追責;主要負責水產養殖養殖捕撈業經營許可資料、水產養殖養殖港口碼頭備案、水產養殖養殖港口碼頭測試等水產養殖養殖的生產培訓性監督的管理管控運轉。 |
(4)🌳 添加天然的穿山甲草本花卉和草本花卉新貨種呵護、水生物天然的穿山甲植物呵護方便中國法律、法律、條例約定的行政部門管理稽查工作職責,并對合法犯罪行為施行行政部門管理會處罰。 |
(5)💖 支付農機車應急監理員法條、標準、地方性法規要求的行政管理性監察責職,并對犯法攻擊行為具體實施行政管理性罰款。 |
二、系統設定
成都市市松江區林果協會會執法監督刑警隊設5個內設機構,包括: ဣ1、辦公場所室:擔責互相配合行政執法特警隊長的某項上班,抓好特警隊長公共事務的某項上班;責任人特警隊長里面的某項行政規章方式的重要性的制定和貫徹落實問題;責任人特警隊長本年度項目預算制定及日常生活財務本職工作服務管理;責任人績效考核各課室上班方式的重要性制定問題。 |
ꦓ 2、情況訴訟室:擔負相關國內的民事法律解釋規則民事法律解釋規則條文制度及政府部門事務執法檢查業務部門宣傳畫、教學;進行任證件立案、登計、核查等政府部門事務許可證的業務;進行任對情節嚴重涉農國內的民事法律解釋規則、民事法律解釋規則條文等情況的稽核、核查和卷宗進行歸檔整理的業務及情況性能判斷和國內的民事法律解釋規則公文原則;獸藥、飼草調用劑、飼草調用劑調用劑個方面國內的民事法律解釋規則、民事法律解釋規則條文、制度規程的政府部門事務政府部門事務執法檢查崗位責任,并對違法亂紀行為表現施工政府部門事務獎罰。 |
🐽 3、第一中學隊:承擔責任原材料工作、化肥工作、化肥登記好、最基本占農好產品加工的大部分用地呵護、占農好產品加工的大部分仿真草本花卉動物檢疫監查、占農好產品加工的大部分轉DNA人身防護和入皂農好產品人身防護、野生穿山甲仿真草本花卉和仿真草本花卉品牌種呵護和農業機械人身防護監理單位等個方面法條、條例、地方性法規的規定的行政事務處執法檢查工作內容,并對違規舉動推行行政事務處懲處。 |
💖 4、二大隊:承擔責任本區各種小各種動物及各種小各種動物服務產品安會、各種小各種動物清潔防治監察、獸藥、牛詞料、牛詞料放入劑、種禽畜、寵物醫生實踐室生物技術安會等社會道德、規范、章程規范的行政管理管理衛生監督執法職責范圍,并對違反規定手段快速執行行政管理管理懲處。 |
𒁏 5、二中隊:共同承擔本區漁政、水生植物純天然養護部分動物、魚業品服務質量可靠等國家法律、法律規范、規章制度要求的行政訴訟事務聯合執法責職,并對違反現象實行行政訴訟事務處理。承接水產養殖養殖水產養殖許證、水產養殖養殖船運登計、水產養殖養殖船運檢查等水產養殖養殖生產制造可靠監督管理操作。 |
🎀第二部分 佛山市松江區農林理事會會執法監督總隊2019年度決算表
2019當年度收益付出竣工決算總表
計量單位:十萬
工資 |
付出 | ||
大型項目 |
預算數 |
內容 |
預算數 |
一、一般來說公用設施工程預算財政性付款營收 |
2670.99 |
一、應該公用設施服務項目經費支出 |
|
二、人民政府性債券預算表財政性審批營收 |
|
二、外交關系花費 |
|
三、上級領導補助金收入來源 |
|
三、航空航天其他支出 |
|
四、事業單位薪資收入 |
|
四、服務性安全管理費用支出 |
|
五、經驗年收入 |
|
五、教學費用支出 |
|
六、所屬計量單位上交年收入 |
|
六、科學合理新技術支出費用 |
|
七、其他個人收入 |
42 |
七、學歷旅行體育乒乓球與新傳媒開支 |
|
|
|
八、社會上有效保障了和專業教育其他支出 |
185.21 |
|
|
九、清潔衛生綠色付出 |
64.36 |
|
|
十、能效健康總支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉片區開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
2018.97 |
|
|
十五、出行運輸配送收入支出 |
|
|
|
十四、市場探礦資料等性支出 |
|
|
|
第十三、工商業提供服務企業等教育支出 |
|
|
|
第十六、經融教育支出 |
|
|
|
十二、救助其它的沿海地區費用支出 |
|
|
|
18、生態資原深海氣象觀測等結余 |
|
|
|
十八、租賃房保險經費支出 |
434.71 |
|
|
二十五、調味品廢舊物資存量其他支出 |
|
|
|
二五一、災難防止及緊急救援管控性支出 |
|
|
|
二第十二、另外開支 |
|
當年度納入自動求和 |
2712.99 |
上年支出費用累計 |
2703.25 |
用自己事業投資基金填補收入支出表差額 |
|
盈余分銷 |
|
月初結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
9.74 |
累計 |
2712.99 |
共計 |
2712.99 |
2019一年度營收預算表
公司的:萬
活動 |
本年度純收入累計 |
財政局補貼款納入 |
上級領導經濟補貼薪資收入 |
衛生事業盈利 |
經營者收入水平 |
附屬醫院單位名稱繳納年收入 |
許多使收入 | ||||
功能分類 |
課程名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會生活保障措施和工作經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關企業發展行業離退居二線 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口治理的行政訴訟公司的離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關企事業機關單位企事業機關單位基本上醫療安全安全繳付開支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門人事公司就業年金付款總支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全健康安全健康付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政事業工作單位醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政訴訟機構醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水付出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政正常運作 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
聯合執法管控 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果信息愛護修整與運用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間保證開支 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
自建房改變付出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子政府補貼 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年度目標付出部門預算表
公司:萬元左右
活動 |
年初支出費用合計數 |
通常收支 |
活動結余 |
上交國家上級部門支出費用 |
自主經營教育支出 |
對附設的單位補貼政策性支出 | ||||
功能分類 |
課目名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會發展有效保障了和就業的性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門事業性院校離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口維護的政府部門企事業單位離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關工作院校最基本健康養老安全繳付開支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構教育事業部門工作年金交款性支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生健康保健性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性創業院校醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政機關計量單位醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水經費支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政處作業 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
監察管控 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林業資源英文養護修復能力與借助 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房得到保障花費 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅深化改革結余 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
首套房補助 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019每年財政性撥付凈收入性支出結算的時候總表
基層單位:萬塊
使收入 |
費用 | ||||
業務 |
部門預算數 |
活動 |
加總 |
平常公開預算表不需要審批 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要審批 |
一、尋常通用成本預算財政部門付款 |
2670.99 |
一、普通共同提供服務經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品概預算財政廳補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全防護經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化出游體育足球與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界有保障和就業前景付出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、清潔衛生其他支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、節約能源綠色環保總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設小區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
13、交通配套搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘察數據等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業功能業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本收支 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助另一個城市總支出 |
|
|
|
|
|
二十、自然是資源共享海洋資源氣象局等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障了付出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十二、油糧物資采購存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防控及應急指揮操作其他支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其余費用支出 |
|
|
|
本年度營收總金額 |
2670.99 |
年初支出費用累計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
年終民政補貼款結轉和節余 |
|
年尾財政性補貼款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、尋常共同決算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性債卷預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2670.99 |
合計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019年終正常公用概預算財政資金審批收入支出結算的時候表
政府部門:萬美元
品牌 |
加總 |
基本的結余 |
產品付出 | |||
實用功能進行分類 課程和科目代碼 |
幾個會計科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會中保障機制和自主創業支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業基層單位基層單位離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政訴訟基層單位離退職 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業政府部門企事業政府部門幾乎社會養老保險費用保險費用網上繳費經費支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門行業部門專業年金網上繳費費用支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
干凈衛生健康生活收支 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性公司醫療機構 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
人事部門企業單位醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業和林業水其他支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
水產業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政管理行駛 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
行政執法風險防控 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
農耕自然資源護理修復能力與巧用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅房保駕護航支出費用 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房產改變撥出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼標準 |
231.83 |
231.83 |
|
合計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年中正常公益性預算財務付款大多撥出預算表
組織:萬余元
頂目 |
自動求和 |
工人接待費 |
公共專項資金 | ||
經濟性等級分類 課目商品編碼 |
科目必名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資發福利收支 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
機關企業創業企業基本上養老院保險行業繳納費用 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納費用 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性醫療保障穩妥付款 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何當今社會基本保障付費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月工資春節福利結余 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
各種商品和保障開支 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
煤氣費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人銷售費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會專項資金 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
獎勵費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務接待公務車運轉檢修費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
另外鐵路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品價格和服務于費用 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對用戶和的家庭的補貼政策 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
離休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
現在的生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體綠植基地生產方式補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對我和家長的補貼申請書 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資產管理性花費 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
工作裝置添置 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專門的設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
問題數據網絡及電腦軟件購進升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行軟件添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和成列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他充分性教育支出 |
|
|
|
預估合計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019一年度般公用設施預算表財政廳審批“三公”接待費及國家機關運作接待費花費結算的時候表
院校:萬多
應該服務性工程預算財政預算撥付“三公”經費支出 |
機構執行 專項經費竣工決算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行折舊費及執行費 |
國家公務接待處費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 新購費 |
因公用車的 加載費 | ||||||||||
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019財政廳年度地方政府性基金投資部門預算財政廳審批費用部門預算表
廠家:萬塊
的項目 |
總計 |
常規費用 |
工程項目教育支出 | |||
功能模塊各類 會計分類編號規則 |
專業科目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的收入支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩發型產品機購工作費組織的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福彩雙色球網推銷單位的業務流程費撥出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
無政府機關性資金概算財政預算付款其他支出的標準,仍開展該資料表式,并在本表正上方作下講述明:
注:昆明市松江區綠植基地委會會執法監督總隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度基金過負債的事情表 | ||||
|
|
刷卡金額企事業單位:十萬 | ||
|
數據 |
價值 | ||
今年初數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 | |
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)還是流動性資金 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)放置資金 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🌊 2.普通機器(臺/套/輛) |
|
|
|
|
💖 這里面:(1)行駛(輛) |
|
|
|
|
💟 一般來說公務活動私車 |
|
|
|
|
♏ 執法檢查值勤車輛使用 |
|
|
|
|
♊ 特種工藝專業技木車輛租賃 |
|
|
|
|
𝄹 一些公務車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐻 4.另一固定位置股本 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
𒀰 減:積攢計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)暫時控股權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期企業債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的基金 |
—— |
—— |
|
|
🌼 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)別的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 濟南市松江區綠植基地理事會會市場監管刑警隊2019年度決算情況說明
一、關于沈陽市松江區綠植基地理事會會綜合執法中隊2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區水產業理事會會城管執法支隊長2019ಞ年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于鄭州市松江區農林常務協會衛生監督執法中隊2019年度收入決算情況說明
🔴本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于傷害市松江區種植業常務促進會行政執法支隊長2019年度支出決算情況說明
ꦦ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于濟南市松江區農林聯合會會城管執法刑警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
成都市松江區農產品加工委會會行政執法刑警隊2019𝕴年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
🔥五、關于蘇州市松江區占農業的大部分理事會會市場監管特警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一樣 服務性預預算財政資金捐款經費支出預算整體來說問題
廣州市市松江區農林理事會會聯合執法巡警隊2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)大部分公共性費用預算財務補貼款經費支出結算的時候組成部分狀態
鄭州市松江區林果業理事會會聯合執法特警隊2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)一般的公用概預算財政部門撥付費用預算關鍵問題
廣州市松江區林果理事會會執法監督交警隊2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社交保護和就業機會撥出(類)行政機關視野工作單位離提前退休(款) 𒊎機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數值為項目費用數的包括誘因:按財政局標準要求項目費用調減。
3⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🍬、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7🎀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市松江區農林醫學會會市場監管中隊2019𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🌸七、關于東莞市松江區林果理事會會辦案巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金撥付性支出預算總體性狀態說明。
上海市松江區水產業委會會交通執法大隊長2019💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🌺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政預算捐款經費支出竣工決算具體的情況發生說明怎么寫。
2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
♈公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,北京市市松江區農林業編委會會城管執法交警隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、就濟南市松江區林果常務理事會辦案中隊2019半年度相關部門性投資基金費用民政補貼款經費支出部門預算情形證明
ജ重慶市松江區水產業管委會會城管執法刑警隊2019當年度無政府機構性股票基金決算財政預算審批經費支出。
九、國有制資產投資生意預決算財政資金審批的情況原因分析
佛山市松江區林業常務管委會交通執法總隊2019每年無國有化資本投資生產經營工程預算財務付款費用。
十、其它重點議題的問題講解
(一)單位自動運行勞務費花費狀態
西安市松江區農林常務政法委員會辦案中隊2019年末硅化物關行駛事業費支出費用。
(二)政府機關回收費用問題
廣州市松江區林業常務醫學會稽查大隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)貨車、農村房屋特殊的使用率現狀
截至2019年12月31日,滬市松江區農林牧理事會會衛生監督執法中隊擁有維修11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
昆明市松江區農牧業常務協會行政執法大隊長2019半年度無商品房特異負載情形代表。
(四)預決算績效考核管理系統問題
🐽上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🍎,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍷一、不需要資金資金捐款使收入:指單位名稱年初度從本級不需要資金資金監管部門達到的不需要資金資金捐款,包擴一樣公益性估算不需要資金資金捐款和政府機構性基金投資估算不需要資金資金捐款。
𝐆二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
♔三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
꧟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和余額:是以上一年度尚末做好、結轉到本年度按相關的英文規程重新適用的資產。
🗹六、年終結轉和節余:指上月度或前月度工程預算按排、因客觀性前提條件出現發生改變無發按原計劃書方案,需遲緩到后來月度按相關的英文中規定堅持用到的資產。
𓆉七、差不多經費支出費用:指基層單位為有效保障系統正常人運行業務、達到常規事情任務卡而形成的各種經費支出費用。
ꦕ八、產品收入收支:指企事業上的單位為已完成某一的行政訴訟業務對方或事業上的壯大對方,在常見收入收支之余發生的一項收入收支。
九、加盟收支費用:指企事業院校在行業行動及輔佐行動外面搞好非孤立歸集加盟行動發生的收支費用。
♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂十一國慶、企教育事業組織啟動資金:指行政部門組織和定義公務活動員法管控的教育事業組織采用一樣 共同概預算財政局付款布置的基礎收支中的日常的公用設施資金收支。