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上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 頒布周期:2020-08-15 閱讀次數:


南京市松江區網絡館

2018季度單位竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首個組成部分 傷害市松江區創新科技館簡況

一、注意職權

二、監管部門預算行業涉及

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、純收入收入支出預算總表

二、收入水平結算的時候表

三、撥出結算的時候表

四、財政預算審批薪資收支竣工決算總表

五、平常公用預結算的時候財政部門撥付費用支出 結算的時候表

六、一般來說公益性概預算財政資金補貼款幾乎經費支出預算表

七、正常公開概算財務捐款“三公”資金及工商登記正常運作資金教育支出部門預算表

八、地方政府性債券項目預算財政預算撥付收支結算的時候表

九、財力欠債狀況表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第二步一些 動詞解說

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、最主要的管理職能

♎全面提升體育場館講解公共設施發展,吸引人才或自籌展覽會方式,改善講解零時展及巡展做運作;匹配山東省創新高新科技發展生活周、講解日、東莞創新高新科技發展節等,搞好講解巡展等類別生活;組織開展搞好“我周圍的科學課”講解攝影師、講解征文、夏令營等青男孩講解教肓培訓班及主題過程操作生活;面向于居委、院校,舉行的學術研究學習交流、講解講課等生活;全面提升與區青男孩質量講解教肓操作園區及院校間的關聯,開展“流入創新高新科技發展館”品牌;開展開展講解畫廊宣傳策劃做運作及少兒圖書資科室的控制。

二、公司如何設置

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個下設企業,以及:商務企業辦公室、風采展示專業培訓基地、科普宣傳開放部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018半年度純收入總支出預算總表

機關單位:億元

營收

收入支出

品牌

預算數

項目流程

結算的時候數

一、財政性撥付收錄

743.06

一、大部分公用設施服務培訓總支出

 

  在其中:政府部門性股權基金費用財政支出撥付

 

二、外交活動結余

 

二、上一級補助金薪水

 

三、中國軍事花費

 

三、創業效益

 

四、公共信息衛生支出費用

 

四、經營的收入來源

 

五、幼教其他支出

 

五、所屬企業單位上交使收入

 

六、科學技木技木費用支出

631.69

六、另一薪資收入

 

七、傳統文化體育健康與傳媒廣告花費

 

 

 

八、社會上服務和出去上班撥出

72.04

 

 

九、社區醫療環保與預計生二胎結余

20.45

 

 

十、能效生態環保花費

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務中心付出

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

13、出行車輛運輸性支出

 

 

 

十四、資原勘察圖片信息等支出費用

 

 

 

十四、金融業服務管理業等費用

 

 

 

第十六、金融創新費用支出

 

 

 

十六、救助其它沿海地區開支

 

 

 

18、土地資源海洋資源景象等撥出

 

 

 

19、自建房保障措施費用支出

18.88

 

 

20、油糧材料物資存量收入支出

 

 

 

二十一月、相關撥出

 

當年度年收入總金額

743.06

上年撥出合計數

743.06

用事業性基金投資填補收支明細差額

 

節余合理安排

 

期初結轉和節余

 

年底結轉和余額

 

累計

743.06

總金額

743.06


2018本年收錄預算表

機關單位:萬美金

產品

本年度薪資收入自動求和

財政資金捐款純收入

上一級補助金年收入

事業性工資收入

企業經營年收入

其他政府部門上交使收入

許多收入水平

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

總金額

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

地理學方法總支出

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

數學技藝廣泛

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

高新科技館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保護和就業問題費用

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門視野院校離辭職

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

工作企業離退職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業性企業基本性頤養穩定繳納費用費用

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關行業方工作年金交款收入支出

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環保與工作規劃生殖性支出

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門工作企業單位醫療服務

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業計量單位醫遼

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房間教育體制改革開支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年撥出結算的時候表

方:萬美元

好項目

當年度撥出加總

常規收入支出

好項目收入支出

上交上一級其他支出

企業經營經費支出

對其他企業補帖撥出

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

合計數

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

地理學的技術費用

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

有效工藝普遍

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

新材料技術館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

社會性有保障和就業前景結余

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業有成機構離退休工資

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

事業行業離退休年齡

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關行業公司首要養老院保障手機繳費費用支出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

部門事業工作單位專業年金繳付花費

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療監督衛生監督與記劃養育付出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展企業醫療服務

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

自己事業機關單位醫療保障

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

房間切實保障收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型支出費用

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度財政性撥付創收收入支出竣工決算總表

基層單位:上萬元

納入

收支

投資項目

竣工決算數

工程

總金額

常見公眾概預算財政廳撥付

人民政府性債卷決算財務審批

一、應該通用預決算財政廳付款

743.06 

一、應該公用設施業務收支

 

 

 

二、政府部性貨幣基金估算財務捐款

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公共服務平安收入支出

 

 

 

 

 

五、文化教育開支

 

 

 

 

 

六、科學高技術高技術收入支出

631.69

631.69

 

 

 

七、文化教育體育競技與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、社會上的保障和就業問題費用

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫疔衛生管理與計劃書生孩支出費用

 20.45

 20.45

 

 

 

十、節能干凈干凈費用

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化社區衛生費用

 

 

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

13、鐵路交通貨運付出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦數據等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、商務服務性業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟其他支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶同一國家費用

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋生物景象等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保護性支出

 18.88

 18.88

 

 

 

二十五、調味品資源儲備量收支

 

 

 

 

 

二十一月、另一教育支出

 

 

 

上年創收總金額

743.06 

本年度花費累計

 743.06

 743.06

 

年末財務審批結轉和余額

 

月底財務審批結轉和余額

 

 

 

      平常公眾估算財政性付款

 

 

 

 

 

      地方政府性理財產品預決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

累計

743.06 

合計

 743.06

 743.06

 

 


2018年中尋常公用設施預算財政預算審批其他支出預算表

公司的:萬美金

工程項目

合計數

基礎性支出

產品收支

實用功能歸類

項目打碼

課程稱謂

206

 

 

地理學技術設備撥出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

數學科技廣泛應用

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科技有限公司館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

社會發展服務保障和學生就業撥出

72.04

72.04

 

208

05 

 

行政機關企事業計量單位離養老金

72.04

72.04

 

208

05

02 

事業有成廠家離離休

11.76

11.76

 

208

05

05

機構事業心計量單位大致醫養商業險付款總支出

43.06

43.06

 

208

05

06

政府部門視野部門職位年金付款支出費用

17.22

17.22

 

210

 

 

醫用健康與方案生肓付出

20.45

20.45

 

210

11

 

行政機關教育事業計量單位整形

20.45

20.45

 

210

11

02

人事機關單位醫疔

20.45

20.45

 

221

 

 

自建房保障措施收入支出

18.88

18.88

 

221

02

 

商品房體制改革經費支出

18.88

18.88

 

221

02

01

住宅個人公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

743.06

516.79

226.27

 


2018全年一般的公共信息概算財務補貼款根本其他支出部門預算表

  基層單位:萬余元

樓盤

預估合計

技術人員事業費

共公金費

社會經濟類別

課程編號規則

項目稱謂

301

 

月工資最新福利費用

411.20

411.20

 

301

01

  核心月薪

54.14

54.14

 

301

02

  津貼費補貼款

13.23

13.23

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

17.52

17.52

 

301

07

  工作績效很大打工族薪資

184.59

184.59

 

301

08

企創業院校創業院校幾乎關于養老地產養老保險服務費

43.06

43.06

 

301

09

職業技能年金網上繳費

17.22

17.22

 

301

10

勞務派遣人員幾乎醫療器械保險公司交費

20.45

20.45

 

301

11

公務接待員醫療管理政府補貼繳納費用

 

 

 

301

12

各種社會發展保證繳付

6.80

6.80

 

301

13

住宅房個人公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  別基本工資員工福利收支

35.31

35.31

 

302

 

淘寶商品和售后服務開支

97.64

 

97.64

302

01

  商務辦公費

11.93

 

11.93

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  資質費

0.1

 

0.1

302

05

  有水費

0.39

 

0.39

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.86

 

2.86

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司標準化保管費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公回國(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.04

 

0.04

302

17

  國家公務接代費

 

 

 

302

18

  多功能材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  受托金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

4.60

 

4.60

302

29

  褔利費

8.96

 

8.96

302

31

  公務活動出行電腦運行維持費

 

 

 

302

39

  的交行材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增加雜費

 

 

 

302

99

  另一個寶貝和的服務收支

7.95

7.95

 

303

 

對人個和企業的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  生活方式津貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

人個農林生產的補貼金

 

 

 

303

99

  其他我們和家中的補貼申請書開支

0.36

0.36

 

310

 

投資性性支出

 

 

 

310

02

  辦公區設施設備購入

 

 

 

310

03

  使用機購買

 

 

 

310

07

  個人信息微信網絡及應用折舊費更換

 

 

 

310

13

  公務活動小二租車購入

 

 

 

310

19

  的道路輔助工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱形財力新購

 

 

 

310

99

  許多資本投資性費用

 

 

 

總計

516.79

419.15

97.64

 


2018年一樣共公預算財政性審批“三公”接待費及行政機關自動運行接待費經費支出預算表

機構:萬塊

通常情況下共同項目預算財政局付款“三公”經費預算

國家機關工作

經費支出竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

因公使用車購進及運動費

因公接待室費

小計

國家公務小二租車

添置費

公務活動出行

啟動費

估算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

概預算數

預算數

費用數

預算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年終市政府性債卷成本預算國庫撥付收支結算的時候表

公司的:億元

項目

總計

大多結余

品牌支出費用

用途劃分

會計分類標識號

會計分類英文名稱

229

 

 

其余支出費用

 

 

 

229

08

 

福彩快三發行新股營銷部門業務流程費具體安排的費用支出

 

 

 

229

08

04

福利福利福彩市場銷售組織 的業務量費費用支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無部門性債卷成本預算財政預算付款結余的企事業單位,仍選擇該表格格式式,并在本表下邊作下敘說明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年基金流動負債實際情況報告

的金額企業:萬塊人民幣

 

數據

意義

年終數

年終數

月初數

年終數

一、股本累計數

——

——

1775.33

1721.56

   (一)的流動股本

——

——

29.99

 30.64

   (二)加固資本

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

෴                          尋常國家公務小二租車

 

 

 

 

൲                          執法檢查巡邏用車的

 

 

 

 

𝓀                          特類行業系統車輛租賃

 

 

 

 

🥃                          的用車的

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍌               4.別固定好資產投資

——

——

489.87

454.75

🦋        減:累積計提折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)太久投資的

——

——

 

 

   (四)在修建水利

——

——

 

 

   (五)隱形的債務

——

——

 

 

﷽        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資產投資

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

 

 

三、凈房產累計數

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、管于西安市松江區創新科技館2018年中盈利花費竣工決算總體經濟實際情況介紹

沈陽市松江區自動化館2018ౠ年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、關于幼兒園鄭州市松江區社會館2018年終盈利預算事情說明怎么寫

上年收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、對于重慶市松江區科技公司館2018第四季度開支預算具體情況原因分析

當年度𝄹支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、更多沈陽市松江區技術館2018全年度財政資金捐款收入水平撥出總體經濟情況下說明怎么寫

西安市松江區科持館2018ꦦ年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、關干西安市松江區高新科技館2018年中基本上通用預算表財政性撥付總支出預算前提證明

(一)一樣公共信息概預算財政資金付款付出預算基本具體情況

濟南市松江區現代科技館2018✱年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)正常共公費用預算財政預算審批開支結算的時候結構類型情況下

廣州市松江區現代科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)尋常通用竣工決算民政審批花費竣工決算重要實際情況

武漢市松江區科技有限公司館2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1ไ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

❀年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5💎、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、關與傷害市松江區信息技術館2018一年度一樣通用項目預算國庫補貼款核心費用支出 預算情況說明怎么寫

傷害市松江區科持館2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要審批其他支出結算的時候基本情況下說明書怎么寫。

廣州市松江區科學館2018𒈔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”接待費財政資金補貼款經費支出預算具體實施具體情況證明。

天津市松江區科技開發館2018年末無“三公”金費財政性支出捐款性支出。

八、光于重慶市松江區網絡館2018當年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要補貼款教育支出竣工決算問題這說明

鄭州市松江區網絡館2018半年度無當地政府性理財產品項目預算財政廳審批結余。

九、國有土地資金生產預算表財務撥付現狀這說明

南京市松江區創新科技館2018年中無國有化資產投資運作概預算財政教育支出付款教育支出。

十、別核心細節的時候說

(一)政府機關運營費用費用支出 時候

深圳市松江區科枝館2018年終無機物關啟動勞務費經費支出。

(二)鎮招標采購合同費用支出 前提

成都市松江區現代科技館2018ꦫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)運輸車輛、房產特異占存情況下

1、配送車輛

深圳市松江區科技創新館2018年中無因公車輛使用,因公車輛使用存有量為零。

2、農村房屋

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)概算績效評價經營情況

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

✨一、財務撥付薪水:指的單位上財政部門支出局支出年度從本級財務部分達成的財務撥付,例如正常共同項目預算表財務撥付和政府部門性私募基金項目預算表財務撥付。

💧二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🧜三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

ﷺ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和盈余:是以當年度還未完成任務、結轉到年初按相關的法規持續用的流動資金。

﷽六、年終結轉和余額:指當本學年中或半年前本學年預決算準備、因事實環境出現轉變始終無法按原工作方案施行,需延長到時候本學年按相關的中規定延續動用的現金。

꧅七、常見總支出費用:指單位名稱為保駕護航構造正常值轉運、達成每天的運作成就而時有發生的四項總支出費用。

🌺八、新項目收入結余:指行業為進行特殊的行政訴訟事情作業或行業成長 階段目標,在大多收入結余之余會發生的四項收入結余。

九、營運結余:指衛生事業公司的在技術專業生活及捕助生活模版開始非獨力結算營運生活產生的結余。

꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜11、工商登記工作資金:指行政機關部門和對比公務接待員法管理方法的事業上的部門運行大體上公開費用財政收支撥付布置的大體收支中的規章制度公共資金收支。

 

 


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