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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 發布的時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市市松江區醫療設備緊急救援基地

2019年竣工決算

 


目  錄

 

最這部分 佛山市松江區醫院應急中心的概貌

一、主要是職能作用

二、裝置設為

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、盈利費用支出 竣工決算總表

二、收益竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、國庫審批創收收入支出結算的時候總表

五、基本上公共性費用預算財政廳付款收入支出竣工決算表

六、基本的公益性預竣工決算財務捐款基本的性支出竣工決算表

七、基本服務性預算表財政部門補貼款“三公”接待費及行政機關進行接待費教育支出竣工決算表

八、人民政府性股權基金費用預算財政局付款教育支出竣工決算表

九、金融資產債務情況表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

第四個一部分 詞定義


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、注意崗位職責

ꦛ    西安市松江區醫學應急機構是西安市松江區安全和行動計劃發育常務研究會隸屬公益性安全企業發展廠家之五。主要的承擔的起全縣院前醫學應急需要、領域內重超大應急處置公益性故事場地緊應急助醫學應急已經鎮政府、世界 聚集非常重要會議安排、特大型系列賽、重大項目營銷活動場地醫學應急擔保業務。

二、組織 設有

1🐎、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2🔥、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019季度營收費用支出 預算總表

企業:萬余元

個人收入

其他支出

內容

預算數

該項目

結算的時候數

一、應該通用工程預算財政預算捐款創收

6816.96

一、常見公用服務其他支出

 

二、政府性性私募基金成本預算財政性審批盈利

 

二、外交政策結余

 

三、上家補貼政策納入

 

三、防御其他支出

 

四、企業薪水

 

四、公眾安全管理花費

 

五、營業收入水平

 

五、教育培訓其他支出

3.00

六、附屬醫院工作單位上交個人收入

 

六、生物學技木總支出

 

七、各種收錄

 

七、文化課旅遊體育競技與媒體結余

 

 

 

八、世界 基本保障和自主創業教育支出

379.82

 

 

九、衛生情況健康的撥出

6330.3

 

 

十、能源管理安全結余

 

 

 

五一、村鎮建設社區服務中心撥出

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

第十五、道路交通裝運收入支出

 

 

 

十四、資源共享探礦的信息等付出

 

 

 

15、商業服務項目服務項目業等收入支出

 

 

 

第十六、金融投資經費支出

 

 

 

十八、救助同一地區劃分結余

 

 

 

18、必然資原深海氣象學等費用支出

 

 

 

19、房產保障措施結余

103.84

 

 

三十、調味品商品存儲性支出

 

 

 

二11、傷害有效預防及應急方案控制教育支出

 

 

 

二12、任何結余

 

上年薪資總金額

6816.96

本年度總支出合計數

6816.96

用參公母基金處理收入支出差額

 

盈余分發

 

年末結轉和盈余

311.81

年初結轉和余額

311.81

合計

7128.77

總額

7128.77


2019當年度盈利預算表

組織:萬是

項目

年初創收總金額

財政預算付款收錄

上級部門補貼申請書薪資收入

事業發展效益

運作工資收入

付屬企事業單位上交國家納入

的利潤

功能分類
科目編碼

學科品牌

累計數

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

培訓花費

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外文化教育經費支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  另一個育兒教育性支出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和求業教育支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業心政府部門離提前退休

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  企業政府部門離離休

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關企業計量單位最基本關于養老地產養老人壽保險納費支出費用

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  方視野方的職業年金繳納費用經費支出

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養總支出

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾健康

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應急救援急救結構

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公的單位醫藥

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  企事業機構治療

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

往房有保障花費

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房創新花費

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房北京公積金

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019月度付出竣工決算表

公司的:余萬元

創業項目

年初結余累計數

總體撥出

頂目費用

上交上家總支出

營運開支

對附屬醫院組織補貼金結余

功能分類
科目編碼

課目明稱

總金額

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

文化教育收入支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

某些幼兒教育收入支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  相關育兒教育費用支出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

社會生活有效保障了和就業率其他支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業發展行業離養老

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  人事機構離離休

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門企業發展基層單位大致關于養老地產養老險費用繳納開支

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關企事業行業工作年金網上繳費收支

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

衛生學身心健康收支

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公共信息安全衛生

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  緊急搶救醫院

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性廠家醫藥

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  企事業企業醫療服務

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障機制結余

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

往房創新撥出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  居住房住房基金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019民政年度民政捐款薪資付出預算總表

單位名稱:萬塊人民幣

收錄

其他支出

新項目

竣工決算數

投資項目

自動求和

平常公共服務費用預算財政廳付款

當地政府性資金財政資金預算財政資金捐款

一、尋常公眾預算表財政預算付款

6816.96 

一、一半公共信息服務撥出

 

 

 

二、人民政府性股權基金成本預算財政資金付款

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育收支

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學學方法花費

 

 

 

 

 

七、文化藝術旅行運動與傳煤付出

 

 

 

 

 

八、生活有保障和自主創業性支出

 379.82

379.82 

 

 

 

九、環保健康的撥出

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、節水環保標準其他支出

 

 

 

 

 

11、新型農村居委費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十三、出行運輸物流花費

 

 

 

 

 

十四、物資勘察企業信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、行業售后快餐業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本花費

 

 

 

 

 

十六、協助別地教育支出

 

 

 

 

 

十七、當然資源量浮游生物氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

19、居住房有效保障結余

 103.84

 103.84

 

 

 

二是、調味品武器裝備收儲總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、傷害治理及應及管理系統開支

 

 

 

 

 

二12、其余開支

 

 

 

當年度盈利總金額

6816.96 

上年結余累計數

 6816.96

6816.96 

 

本年財政性補貼款結轉和節余

311.81 

年終民政審批結轉和盈余

311.81 

311.81 

 

一、常見共公預算表財政局審批

311.81 

 

 

 

 

二、政府辦公室性基金投資項目預算財政局審批

 

 

 

 

 

累計

7128.77 

累計

 7128.77

7128.77 

 

 


2019年末一樣 公共性概算民政審批支出費用竣工決算表

的單位:余萬元

頂目

總計

大多開支

新項目費用

工作類別

科目表編號

項目品牌

205

 

 

教育培訓收入支出

3.00

 

3.00

205

99

 

另外幼教性支出

3.00

 

3.00

205

99

99

  某些教育教學結余

3.00

 

3.00

208

 

 

市場經濟基本保障和大學生就業總支出

379.82

379.82

 

208

05

 

政府部門行業公司離辭職

379.82

379.82

 

208

05

02

  衛生事業政府部門離退居二線

7.07

7.07

 

208

05

05

  行政公司的工作公司的總體社區養老保障激費撥出

256.04

256.04

 

208

05

06

  工商登記企事業基層單位行業年金網上繳費費用

116.71

116.71

 

210

 

 

安全正常教育支出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

共公環境衛生

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  急救醫治裝置

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政事務企業發展的單位醫用

138.87

138.87

 

210

11

02

  人事方醫療管理

138.87

138.87

 

221

 

 

個人住房保險總支出

103.84

103.84

 

221

02

 

公寓房改制撥出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  商品房北京公積金

103.84

103.84

 

預估合計

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019全年度普通通用財政局預算財政局撥付基本的費用部門預算表

  工作單位:W

大型項目

合計數

職工事業費

共公專項資金

區域經濟的分類

會計科目數字

幾個會計科目標題

301

 

很大打工族薪資會員福利教育支出

4587.66

4587.66

 

301

01

  基本性公司

281.58

281.58

 

301

02

  貼補貼補

159.56

159.56

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

156.85

156.85

 

301

07

  工作績效月薪

1319.15

1319.15

 

301

08

廠家企事業廠家關鍵醫療保險公司保險公司付費

256.04

256.04

 

301

09

工作年金繳付

116.71

116.71

 

301

10

工作人員最基本醫疔保險公司繳納費用

138.87

138.87

 

301

11

因公員醫療服務經濟補貼交費

 

 

 

301

12

另外的社會保證繳付

44.94

44.94

 

301

13

居住房社保公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  某個工薪褔利結余

2010.12

2010.12

 

302

 

的商品和服務于費用支出

247.73

 

247.73

302

01

  辦公樓費

10.11

 

10.11

302

02

  印刷類費

0.32

 

0.32

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  煤氣費

2.5

 

2.5

302

06

  電價

15.67

 

15.67

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

6.35

 

6.35

302

11

  出差補貼

1.58

 

1.58

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租費

3.36

 

3.36

302

15

  會議內容費

0.3

 

0.3

302

16

  培訓學校費

0.18

 

0.18

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專屬材質費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用箱油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代理國際業務費

 

 

 

302

28

  商會專項經費

29.78

 

29.78

302

29

  發福利費

19.64

 

19.64

302

31

  因公專用車程序運行系統維護費

132.39

 

132.39

302

39

  另一出行收費

 

 

 

302

40

  稅金及增添相應費用

 

 

 

302

99

  另一物品和服務的支出費用

14.89

 

14.89

303

 

對個人的和家居的補貼費

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

0.73

0.73

 

303

10

個綠植基地生孩子補貼金

 

 

 

303

99

  其余對個人的和家中的政府補貼

0.29

0.29

 

310

 

股權投資性性支出

36.63

 

36.63

310

02

  辦公樓主設備購進

28.65

 

28.65

310

03

  使用主設備購進

3.06

 

3.06

310

07

  的信息平臺絡上及平臺租賃費發布

3.8

 

3.8

310

13

  公務接待租車采購

 

 

 

310

19

  另一個交通出行機器購進

 

 

 

310

21

  文物保護和創意陳列品置辦

 

 

 

310

22

  無形中資金購買

 

 

 

310

99

  相關資金性開支

1.12

 

1.12

加總

4873.04

4588.68

284.36

 


2019本年似的公用工程預算財政廳付款“三公”金費及行政單位正常運行金費結余部門預算表

行業:萬余元

似的公共服務項目預算財政部門審批“三公”事業費

部門進行

接待費部門預算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務活動車輛租賃置辦及進行費

公務招待招待費

小計

國家公務買車

置辦費

公務接待專用車

操作費

概算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

費用數

預算數

預決算數

預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019本年區政府性理財產品預算表財政開支撥付開支結算的時候表

部門:W

內容

累計

通常經費支出

建設項目花費

功能表分為

科目表簡碼

學科公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終股權欠債原因表

 

 

標準院校:千元

 

總數量

價值

期初數

年初數

今年初數

歲末數

一、財力預估合計

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)變化財力

——

——

481.81 

 449.28

   (二)固定不動資本

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

ﷺ                2.代用裝置(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

🍨                     進來:(1)車子(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

🌊                                 尋常公務接待專車

 1

 1

 13.69

 13.69

🔴                                 執法監督值崗出行用車

 

 

 

 

🍷                                 特種車輛正規技術設備小二租車

 

 

 

 

🔜                                 同一租車

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🗹               4.許多統一股本

——

——

 89.15

 95.89

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:積累累計折舊及減值做好準備

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)持續股權質押投入資金

——

——

 

 

   (四)常年債券投入投入

——

——

 

 

   (五)在新建網工程項目

——

——

 

 

   (六)神圣財力

——

——

30.84 

 39.64

𒅌        減:加權平均攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)各種基金

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

 153.92

 106.46

三、凈資本合計數

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、管于廣州市松江區醫院應急中2019月度收益總支出部門預算總的環境闡述

杭州市松江區醫藥救護咨詢中心2019🦹年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、相關深圳市松江區社區醫療應急中央2019當年度年收入預算具體情況闡明

當年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、關干蘇州市松江區醫療保健救援管理中心2019當年度費用結算的時候事情說明書怎么寫

上年💖支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、關干東莞市松江區醫用救治中心點2019年財政廳付款純收入總支出總的情況報告代表

傷害市松江區社區醫療搶救中心的2019🥀年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、至于廣州市市松江區醫用緊急救援主2019當年度通常情形下公益性概算財政廳撥付支出費用部門預算情形這說明

(一)一樣公共信息預算表財政預算付款費用結算的時候整體現狀

廣州市松江區治療搶救重心2019♑年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)常見公用設施費用財政性付款結余預算構成現象

天津市松江區診療應急中心的2019♏年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)應該公共信息預算財政性審批經費支出預算實際的情況

南京市松江區醫院搶救心中2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🐈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5🅠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6🌠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、至于南京市松江區治療搶救基地2019一年度似的公眾部門預算財政部門撥付幾乎花費部門預算原因詳細說明

西安市松江區醫藥應急心中2019𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、♓工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🌠商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、🍎資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、光于天津市松江區醫療保健救治核心2019年度目標基本上通用費用財政部門付款“三公”金費花費結算的時候實際情況說

(一)“三公”專項資金財務捐款教育支出部門預算總體經濟環境表示。

東莞市松江區醫遼急診中心的2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🌃”三公”經費開支的開銷比率。公務活動車輛使用購買及電腦運行運營維護費開支減掉的包括因為是標準操控”三公”勞務費的費用區間。因公接待室費無費用。

 

(二)“三公”接待費國庫審批付出結算的時候具有情況說明書怎么寫。

2019🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

🍸因公買車執行養護收入支出217.39萬的大寫。主耍適用搶救車日常的維修部定期維護、購入穩妥、汽油等。2019年,佛山市松江區社區醫療救治中央開銷財務撥付的公務接待公務車存有量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、光于鄭州市松江區醫療服務急診管理中心2019年中相關部門性債卷竣工決算不需要撥付結余竣工決算條件證明

東莞市松江區社區醫療緊急救援中心站2019年末無部門性債券預決算財政局付款總支出。

九、國有企業資金營運費用財政廳捐款問題反映

東莞市松江區醫學急診管理中心2019年末無國家股資產投資企業經營費用預算財政資金補貼款收支。

 

十、同一主要問題的前提描述

(一)國家機關運轉預備費結余環境

杭州市松江區醫療服務救護中心局2019財政年度無機物關執行資金性支出。

(二)縣政府的采購性支出情況報告

昆明市松江區醫療機構救護機構2019🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)配送車輛、房屋建筑層次性被占時候

南京市松江區社區醫療救援管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核處理原因

傷害市松江區醫療機構搶救機構2019ꦬ年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🐓一、財務廳支出審批薪水:指公司的當第四季度度從本級財務廳支出部們贏得的財務廳支出審批,例如基本上共同估算財務廳支出審批和政府機構性股票基金估算財務廳支出審批。

二、事業上的上的收益:指事業上的上的公司開發專注服務活躍試述輔助工具活躍提供的收益。

𝓰三、生產利潤:指視野工作單位在技術專業渠道游戲營銷活動方案以及配套游戲營銷活動方案囿于積極開展非經濟獨立賬務處理生產游戲營銷活動方案完成的利潤。

四、其他的效益:指廠家作為的除“財政部門審批效益”、“事業有成效益”、“銷售效益”等或者的效益。

五、今年初結轉和余額:就是指去年度暫未成功完成、結轉到本年度按管于中規定立刻用到的財政資金。

🦄六、歲末結轉和盈余:指當當年末度或十年前當年末費用分配、因主觀性能力情況變化是沒辦法按原計劃表采用,需延遲時間到日后當年末按業內標準以后采用的錢。

七、基礎性教育支出:指學校為保護學校平常轉運、搞定每天的運行任務而發生了的一項性教育支出。

🐈八、工程項目性撥出:指部門為結束某的行政訴訟運作作業或參公發展壯大要求,在大致性撥出模版引發的各種性撥出。

𓄧九、營運總總支出:指企事業企業在技術專業活動方案及輔佐活動方案之上積極開展非獨特分攤營運活動方案發現的總總支出。

📖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅺五一、部門正常運作預備費:指行政管理系統院校和操作公務接待員法管理系統的事業性院校適用主要上公眾項目預算財政廳補貼款組織的主要收入支出費用中的日常的通用預備費收入支出費用。

 


 

 

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