北京市松江區葉榭鎮街道社區健康服務培訓中間
2019全年度竣工決算
目 錄
首要地方 深圳市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生情況服務質量中簡介
一、包括權責
二、組織 制定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益總支出結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政費用補貼款收入水平費用結算的時候總表
五、通常情況公益性項目預算不需要捐款付出預算表
六、核心上公共性概預算財政廳審批核心費用支出 部門預算表
七、基本上公共性估算不需要付款“三公”資金及單位行駛資金支出費用結算的時候表
八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政補貼款性支出預算表
九、基金債務原因表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七局部 詞表達
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責范圍
ܫ 以平臺居委會衛生情況間監督精準售后服務性核心偏重于體,全科主任醫師為帶頭人,適當合理選用平臺居委會的資源和最佳新技術,以村民衛生情況間監督為核心,婚姻為機構,平臺居委會為范疇,供需為結果導向,以女同志、兒童的、中老年階段人、慢性型缺乏、殘疾人為主點,以解決辦法平臺居委會的一般衛生情況間監督疑問,充分考慮基本的衛生情況間監督精準售后服務性供需為的,融預放、醫治、養身、康復治療、衛生情況間監督教學為一梯,合理、第三產業、方面、整合、連繼的農村基層衛生情況間監督精準售后服務性。由主觀團隊據三定計劃方案等有關要求中含關一般權責填好。
二、構造設為
ꦕ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年使收入開支部門預算總表
行業:百萬元
效益 |
支出費用 |
||
工程 |
預算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、民政捐款年收入 |
4160.67 |
一、一半共公安全服務經費支出 |
|
之中:政府機關性貨幣基金決算財政資金審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
二、上級領導津貼利潤 |
|
三、防御經費支出 |
|
三、企業純收入 |
5611.50 |
四、公共服務可靠其他支出 |
|
四、生產經營純收入 |
|
五、文化教育教育支出 |
|
五、付屬標準上交盈利 |
|
六、實驗技藝費用支出 |
|
六、相關純收入 |
118.02 |
七、學歷球場與傳媒業費用支出 |
|
|
|
八、中國社會保險和工作開支 |
462.22 |
|
|
九、診療衛生間與工作規劃計劃生育工作撥出 |
8899.43 |
|
|
十、節能節能減排節能減排結余 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區居委會費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通運載花費 |
|
|
|
十四、環境資源堪探信息等教育支出 |
|
|
|
第十、房地產業功能業等撥出 |
|
|
|
16、金融投資開支 |
|
|
|
十二、捐助許多東北部教育支出 |
|
|
|
二十、國土局深海天氣等開支 |
|
|
|
19、房產的保障花費 |
114.93 |
|
|
2、糧油食品廢舊物資貯備開支 |
|
|
|
二五一、某些經費支出 |
|
年初純收入總計 |
9890.19 |
上年收支總計 |
9476.58 |
用企業資金補回開支差額 |
|
盈余分配比例 |
413.61 |
年終結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
總金額 |
9890.19 |
累計 |
9890.19 |
2019第四季度薪資收入結算的時候表
政府部門:千元
投資項目 |
當年度工資收入加總 |
國庫捐款收益 |
上級部門補助費薪資 |
工作薪資收入 |
經驗使收入 |
所屬方繳納個人收入 |
相關純收入 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
的社保措施和就業問題撥出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事企機關事業單位離辭職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上計量單位離養老金 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業企公務員總體養老院保險行業激費開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心機構專職年金繳納費用開支 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與行動計劃二孩收入支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
農村基層整形衛生間組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會衛生情況機購 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生情況業務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業計量單位治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障結余 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房行政體制改革費用支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019第四季度支出費用部門預算表
政府部門:十萬
的項目 |
本年度收支總計 |
大致收支 |
項目流程結余 |
上交國家領導結余 |
生意收入支出 |
對附設方補助費收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保護和自主創業經費支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展企業單位離退休年齡 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業方離退職 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關方事業上的方核心社會養老安全交款收支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的單位專職年金納費付出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環保與預計生孕結余 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層治療衛生情況部門 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站衛生學公司 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施衛生監督業務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業廠家醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保證花費 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革支出費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人住房公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019本年度財政資金補貼款收入來源性支出部門預算總表
部門:萬余元
純收入 |
經費支出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總計 |
通常情況下公眾工程預算財務付款 |
鎮政府性債券決算民政撥付 |
一、般通用工程預算不需要付款 |
4160.67 |
一、普通共同服務培訓付出 |
|
|
|
二、鎮政府性理財產品概算民政捐款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、防御收支 |
|
|
|
|
|
四、共公安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學的方法支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化產業田徑運動與傳煤其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的基本保障和工作費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫院清潔衛生與計劃書養育經費支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社區衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察內容等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、工商業的制造業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟收支 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另外的省份支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房保險撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二十五、糧油食品物資采購收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、另一教育支出 |
|
|
|
年初收入水平自動求和 |
4160.67 |
上年教育支出總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年末民政補貼款結轉和余額 |
|
歲末民政付款結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
基本上公共信息估算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
中央政府性貨幣基金費用民政審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4160.67 |
累計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019本年通常情況下共同概算財政廳撥付總支出竣工決算表
公司:萬美金
投資項目 |
累計數 |
一般教育支出 |
創業項目結余 |
|||
功能模塊分類管理 會計分類簡碼 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保障機制和就業率開支 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的政府部門離離休 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業組織主要健康社會養老保險公司交款結余 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療服務環保與籌劃生肓費用支出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療單位環保單位 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
地區平臺食品衛生設備 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
總體公共信息衛生管理貼心服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
政府部門事業有成公司的醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展院校醫療保障 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
公寓房保障措施費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革創新付出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
20.42 |
20.42 |
|
合計數 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019季度尋常公共性概預算民政審批關鍵性支出部門預算表
企業:W
工程 |
合計數 |
工人接待費 |
共公經費預算 |
||
經濟性定義 會計分類編寫代碼 |
會計分類命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資待遇金開支 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
基礎工資收入 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
機構企業單位名稱總體醫養保險金費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
行業年金網上繳費 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
公司員工常規醫療服務人壽保險交費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫疔政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活后勤保障繳納 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個工資收入員工福利結余 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
品牌和的服務支出費用 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
商業用電 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
電腦租費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用相關管理費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
受托行業費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
獎勵費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待小二租車運轉保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其它的交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余餐品和業務性支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個體和家廷的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林果業出產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些人個家庭關系環境的補貼金撥出 |
|
|
|
310 |
|
資本性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施購買 |
|
|
|
310 |
03 |
使用環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息在線及軟件下載租賃費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公共交通手段購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股權采購 |
|
|
|
310 |
99 |
一些金融資本性總支出 |
|
|
|
累計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019季度常見公共服務項目預算財政資金捐款“三公”勞務費及部門運作勞務費撥出竣工決算表
部門:億元
一半公用設施工程預算不需要付款“三公”金費 |
機關單位正常運行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務公務車租賃費及運作費 |
公務客服客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 折舊費費 |
國家公務使用車 行駛費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019全年人民政府性資金概預算財政收支捐款收支竣工決算表
機關單位:百萬元
工作 |
加總 |
總體收入支出 |
工程收支 |
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工作分類管理 管理費用簡碼 |
項目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年資金債務原因表 |
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價格標準:W |
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總數 |
實用價值 |
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月初數 |
年底數 |
年末數 |
年終數 |
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一、財力累計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)出入財力 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)統一財產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍎 一樣 因公車輛租賃 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
๊ 衛生監督執法巡邏出行用車 |
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🌼 特種工藝專業化技術私車 |
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🥃 任何專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
▨ 4.其它不變股本 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🀅 減:累計額固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長遠股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形債務 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🌱 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干東莞市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生服務的服務網站2019當年度使收入費用預算整體狀況表示
深圳市松江區葉榭鎮居委會干凈業務心中2019🧜年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關羽武漢市松江區葉榭鎮平臺衛生學服務培訓學校2019月度年收入預算現狀證明
年初❀收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、至于杭州市松江區葉榭鎮片區安全貼心服務基地2019月度經費支出結算的時候的情況表明
本年度𝓰支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、光于天津市松江區葉榭鎮社區的服務站環保的服務公司2019年度目標國庫撥付盈利撥出總體目標時候原因分析
廣州市松江區葉榭鎮社群環保服務于中間2019🌺年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、針對北京市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生功能服務網2019月度普遍服務性概算財政廳捐款教育支出竣工決算原因闡明
(一)尋常服務性工程預算財政性支出撥付性支出部門預算綜合的情況
西安市松江區葉榭鎮社區精準服務站環保精準服務重點2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)一般的公共服務估算財務付款付出結算的時候設計狀況
南京市松江區葉榭鎮街道辦事處干凈售后服務重心2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)正常公益性國庫預算國庫審批付出結算的時候大概狀況
蘇州市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生業務公司2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、并于深圳市松江區葉榭鎮社區服務質量管理中心清潔服務質量管理中心2019年度目標首要共公不需要預算不需要撥付首要收入支出部門預算條件代表
滬市松江區葉榭鎮社區服務性中心站健康服務性中心站2019൲年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌠、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2༒、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🌄七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費費用支出 國庫付款費用支出 竣工決算總體目標問題闡述。
深圳市松江區葉榭鎮街道衛生情況服務性中2019☂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”費用財政部門審批性支出預算準確事情情況說明書。
2019♕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🔴公務活動出行用車工作運營教育支出2.04萬美元。主耍采用工程車輛穩定、汽柴油及維修保養。2019年,天津市松江區葉榭鎮街道辦事處環衛工作中間所在各預算表行業支出財政性捐款的因公私家車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關西安市松江區葉榭鎮街道辦事處干凈服務保障中心的2019一年度政府性性資金費用財務補貼款經費支出預算具體申請報告怎么寫
昆明市松江區葉榭鎮居委會衛生管理服務中心局2019月度無政府機構性資金概算民政付款結余。
九、國有土地資源運作財政支出預算財政支出付款情況下描述
ꦅ天津市松江區葉榭鎮街道社區服務質量監督服務質量管理中心2019季度無國企資產自主經營工程預算財政局捐款付出。
十、各種很重要特別注意的情況報告反映
(一)機關單位開機運行資金投入費用支出 狀況
杭州市松江區葉榭鎮居委清潔提供服務管理平臺站2019本年度無機物關正常運作資金投入收支。
(二)當地政府采購項目計劃性支出前提
南京市松江區葉榭鎮社區提供服務中間衛生防疫提供服務中間2019🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)車量、別墅特異負載條件
🍬累計2019年12月31日,南京市松江區葉榭鎮街道辦安全服務管理中心局的使用的通常情況下公務接待活動公務接待車中,由區機關單位事務處理治理局相同實體有效保障了的通常情況下公務接待活動公務接待車為1輛。
(四)決算績效考核管理系統前提
🤡上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🦄,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、國庫付款創收:指企業年初度從本級國庫單位部門擁有的國庫付款,涵蓋一般來說公共信息預決算國庫付款和中央政府性理財產品預決算國庫付款。
꧒二、創業收錄:指創業組織開展調研專門行業生活以至于配套生活拿到的收錄。主要是是:醫學收錄、消毒產品收錄、其他的收錄等。
🅰三、銷售納入:指創業院校在技術工作營銷行為內容十分捕助營銷行為內容模版開展業務非單獨結算銷售營銷行為內容拿到的納入。
四、別的創收:指機關單位選取的除“民政審批創收”、“教育事業創收”、“經營者創收”等之外的創收。
五、月初結轉和余額:就是指去年度暫時無法進行、結轉到本年度按密切相關規范接著實用的流動資金。
🥀六、年尾結轉和盈余:指上年中或已前年中成本預算制定、因理性必要條件會發生變動時未按原準備施行,需延緩到已后年中按業內規范再繼續用的費用。
🐽七、一般總支出費用:指公司為保險機購平日本職工作、完成世界任務平日本職工作世界任務而會出現的一項總支出費用。
𒅌八、該項目教育支出費用費用:指部門為完整單一的政府部門工作最終目標最終目標或事業有成發展趨勢最終目標,在常規教育支出費用費用后時有發生的某項教育支出費用費用。
ꦑ九、企業經營管理收入支出費用:指事業心的單位在專注促銷項目及幫助促銷項目除此之外落實非獨立自主測算企業經營管理促銷項目造成的收入支出費用。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃十一月、國家機關工作金費撥出:指行政部門企業和定義公務活動員法管理系統的創業企業食用普遍通用決算財政廳撥付安排好的常見撥出中的守則共用金費撥出撥出。