傷害市松江區新橋鎮社區產品站衛生防疫產品中間
2018年終部分預算
目 錄
第二一些 武漢市松江區新橋鎮街道辦事處衛生監督服務的機構概貌
一、主要管理職能
二、企業設備
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源結余部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、開支部門預算表
四、財務捐款年收入付出竣工決算總表
五、平常服務性成本預算財政預算撥付收支部門預算表
六、通常公共服務費用預算民政審批主要其他支出部門預算表
七、通常公眾竣工決算財政局撥付“三公”預備費及行政單位作業預備費性支出竣工決算表
八、地方政府性私募基金預竣工決算財務補貼款收支竣工決算表
九、資源負債率情況表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4個部分 名稱回答
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、重點功能
ꦦ新橋鎮街道特別公開健康防疫防疫產品項目心中是一個所集居委會整形調養、治療、調養、復原、營養健康學前教育和計劃書二孩技術工藝制定方案為立體式的基礎街道特別居委會整形調養公開健康防疫防疫產品項目裝置。心中隸屬于松江區西北部,東鄰閔行區莘莊鎮,心中承擔風險著新橋鎮的大致居委會整形調養、公開公開健康防疫防疫和街道特別公開健康防疫防疫產品項目本職工作。
二、結構設置成
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有系統,以及:꧒行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度純收入支出費用結算的時候總表
部門:萬
凈收入 |
總支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
產品 |
預算數 |
一、財務審批利潤 |
4,594.53 |
一、一樣公共售后服務售后服務費用支出 |
|
但其中:市政府性資金概預算財務補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上司補貼申請書工資 |
559.49 |
三、國防教育收入支出 |
|
三、人事盈利 |
6,640.62 |
四、通用的安全費用支出 |
|
四、加盟工資 |
|
五、學前教育開支 |
7.62 |
五、所屬的單位上交國家收益 |
|
六、完美工藝付出 |
|
六、另一個凈收入 |
770.43 |
七、文化水平體育足球與新傳媒費用 |
|
|
|
八、社會存在保護和就業前景收支 |
533.93 |
|
|
九、治療公共衛生與工作規劃二孩花費 |
11,589.99 |
|
|
十、節水節能支出費用 |
|
|
|
11、村鎮建設小區經費支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十四、交行運載性支出 |
|
|
|
十四、物資探勘產品信息等支出費用 |
|
|
|
第十、金融業安全第三產業等教育支出 |
|
|
|
16、金融資本費用 |
|
|
|
二十七、經濟援助另一個地方花費 |
|
|
|
18、土地海洋資源氣象預報等結余 |
|
|
|
十八、往房有保障費用 |
129.59 |
|
|
四十、糧油食品工程材料保障費用 |
|
|
|
二十一國慶、其它的經費支出 |
|
年初使收入累計 |
12,565.07 |
本年度經費支出總計 |
12,261.13 |
用企業母基金挽救出入差額 |
|
盈余安排 |
275.65 |
月初結轉和節余 |
202.46 |
年終結轉和余額 |
230.75 |
總金額 |
12,767.53 |
總額 |
12,767.53 |
2018當年度盈利預算表
公司的:萬元左右
工程項目 |
年初工資收入累計數 |
財政廳補貼款納入 |
上司補助金利潤 |
教育事業薪資收入 |
合作經營凈收入 |
復屬基層單位繳納凈收入 |
另外收益 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
培訓撥出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及培順 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會各界保證和求業開支 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上機關單位離辭職 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
工作行業離辭職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野方主要給養老安全交款其他支出 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心的單位事業年金網上繳費收支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫院環衛與工作方案生肓經費支出 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療健康構造 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市平臺清潔衛生公司 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
相關基層員工醫院衛生監督公司花費 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
基礎共同干凈衛生服務性 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門參公標準整形 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位醫用 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房保證開支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房改善費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年度付出預算表
工作單位:W
內容 |
本年度開支預估合計 |
基本的支出費用 |
項目付出 |
上交國家領導總支出 |
管理開支 |
對附屬醫院院校補貼申請書費用支出 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收入支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
研習及培訓課程 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會的后勤保障和就業率撥出 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成基層單位離退休之 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業標準離退職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政的單位視野的單位主要養老服務商業險手機繳費付出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展院校職業分析年金繳納費用費用支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥安全衛生與項目孕育收入支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療環保環保構造 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會干凈衛生培訓機構 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
同一基本醫療平臺安全衛生平臺性支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
基本上公開衛生間貼心服務 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業公司的醫藥 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
人事公司的醫遼 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房維護其他支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房創新費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018季度財政預算捐款創收付出預算總表
公司的:W
創收 |
其他支出 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
一半公共服務預決算民政付款 |
部門性股權基金項目預算財政部門付款 |
一、正常公共服務項目預算財政預算付款 |
4,594.53 |
一、般共同售后服務費用支出 |
|
|
|
二、人民政府性貨幣基金財政資金預算財政資金付款 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、專業系統經費支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化休育與傳媒業結余 |
|
|
|
|
|
八、社會存在基本保障和就業前景結余 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫藥衛生管理與工作方案發育費用支出 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、節能低能耗低能耗結余 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社群經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、出行貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察信息等花費 |
|
|
|
|
|
十六、商家服務于業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技收支 |
|
|
|
|
|
十八、協助別的的地區教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋生物氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障付出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二十二、糧油加工物資供應貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、另外的性支出 |
|
|
|
本年度利潤自動求和 |
4,594.53 |
年初費用支出 自動求和 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
今年初財政部門撥付結轉和節余 |
|
年初財政廳捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣 公益性項目預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
政府性性基金投資項目預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4,594.53 |
共計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018年末普遍公共信息成本預算國庫捐款收支竣工決算表
公司:億元
工作 |
總金額 |
首要收入支出 |
產品花費 |
|||
功用劃分 課程商品編號 |
專業科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
自修及教育培訓 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
訓練開支 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
市場切實保障和大學生就業撥出 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務事業發展企業單位離退休年齡 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公公司的離退休年齡 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業企業單位的職業年金網上繳費經費支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
治療環保與籌劃生小孩費用 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障衛生間組織機構 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區清潔衛生清潔衛生公司 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
另一基本醫院衛生學平臺其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
關鍵公用健康功能 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
自建房服務付出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
自建房改革的實質撥出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
加總 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018本年般共同概算財政廳撥付常規經費支出竣工決算表
方:百萬元
工程 |
自動求和 |
技術人員費用 |
共用勞務費 |
||
生活分類整理 課程和科目編碼查詢 |
科目表命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水好處收入支出 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
最基本基本工資 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
行政機關事業上廠家基本的社會養老保障費 |
|
|
|
301 |
09 |
專業年金網上繳費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員總體醫藥人身險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療機構補貼金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的中國社會保障制度措施激費 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的底薪副利收支 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
產品和服務質量付出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用文件費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務接待小二租車程序運行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品和服務項目性支出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對用戶和家長的補助款 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
人草業生育救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的個人的和人家的補助費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性撥出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦公機器置辦 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專門的環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據系統及PC軟件租賃費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通線平臺置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資產投資購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本公司性經費支出 |
|
|
|
總計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018全年一般的共同成本預算財政預算捐款“三公”專項資金及部門電腦運行專項資金總支出預算表
公司的:來萬
似的共同概算民政付款“三公”專項經費 |
行政機關工作 事業費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公車輛租賃采購及加載費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 新購費 |
因公專用車 運動費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度政府部門性基金投資財政部門預算財政部門審批總支出竣工決算表
部門:千元
大型項目 |
自動求和 |
關鍵付出 |
項目流程開支 |
|||
功能表等級分類 學科項目編碼 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度固定資產欠債原因表 |
||||
|
|
余額機關單位:萬是 |
||
|
規模 |
交換價值 |
||
月初數 |
月底數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)外流金融資產 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)固定不動資產投資 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
ꦜ 一半國家公務公務車 |
|
|
|
|
🐻 執法檢查執勤點私家車 |
|
|
|
|
💃 獨特的工程專業技術車輛使用 |
|
|
|
|
🅺 其他公務車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
🍌 4.其他的固定不變房產 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
🐼 減:合計固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型基金 |
—— |
—— |
|
77.96 |
♕ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽深圳市松江區新橋鎮平臺安全服務性中心局2018年收錄其他支出部門預算總體設計情況原因分析
成都市松江區新橋鎮社區服務質量站干凈服務質量中2018𝄹年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院問診客流量比去年同期不斷增多,貨品等公供資金投入不斷增多。
二、至于深圳市松江區新橋鎮街道辦事處安全衛生服務保障平臺2018財政年度純收入竣工決算具體情況闡明
年初෴收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、針對西安市市松江區新橋鎮區域衛生管理安全服務重心2018年終費用預算具體情況闡述
當年度ꦐ支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、對於西安市松江區新橋鎮街道社區環境衛生安全服務服務平臺2018當年度財政資金捐款納入性支出總體目標條件說
南京市松江區新橋鎮區域衛生防疫精準服務管理平臺點2018🐠年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關與西安市松江區新橋鎮特別衛生情況安全服務平臺2018當年度通常公益性費用預算財政預算審批支出費用結算的時候情況報告說明書怎么寫
(一)尋常公共服務概預算財政預算補貼款收入支出竣工決算環境承載力情況
西安市松江區新橋鎮街道辦安全衛生服務培訓中心站2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)應該公開費用不需要捐款支出費用結算的時候結構設計的情況
蘇州市松江區新橋鎮社區安全衛生安全衛生的服務重心2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)基本上共同竣工決算國庫撥付費用竣工決算關鍵原因
濟南市松江區新橋鎮片區衛生防疫服務管理核心2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🍒、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4👍、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5🍌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🍰、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7🍒、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
♔七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務撥付收入支出竣工決算整體來說現狀說明怎么寫。
蘇州市松江區新橋鎮社群衛生學保障主2018一年度無“三公”金費財政性撥付開支。
八、至于廣州市松江區新橋鎮社區精準服務站環保精準服務管理中心站2018季度鎮政府性債卷費用民政付款開支結算的時候環境介紹
上海市松江區新橋鎮特別衛生間服務保障主2018年中無政府機構性貨幣基金概算財政性捐款收入支出。
九、國家股資本投資經營管理成本預算不需要捐款現象申請報告
ꦛ蘇州市松江區新橋鎮區域衛生監督提供服務公司2018季度無國有土地資本公司加盟費用預算財政廳補貼款其他支出。
十、另外核心事由的狀態說明書
(一)國家機關開機運行資金收入支出情形
成都市松江區新橋鎮社區居委會公共衛生售后服務核心2018年中三聚氰胺樹脂關正常運行專項資金費用。
(二)中央政府回收開支情形
杭州市松江區新橋鎮社區提供服務核心清潔衛生提供服務核心2018🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018🌳年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、屋房非常規占用率條件
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核服務管理情況發生
🐈上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行內容“先評審員后進庫”的遵循原則,加快內容費用事業編制性能;全進程效績工作管理具體實施事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
𓆉一、財務捐款營收:指企事業單位年初度從本級財務部位認定的財務捐款,比如常見公眾成本概預算財務捐款和鎮政府性投資基金成本概預算財務捐款。
ꦉ二、創業凈使納入:指創業工作單位深入推進專科金融業務移動以及引導移動選取的凈使納入。主要的是:醫治凈使納入、公共信息衛生監督凈使納入等。
🐟三、開收錄:指企事業基層單位在專業服務促銷行動方案還有其輔助促銷行動方案后開展業務非自主記帳開促銷行動方案提供的收錄。
𓂃四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度暫不來完成、結轉到上年按有關的標準規定馬上運用的資產。
ও六、年初結轉和盈余:指年初度或前全年預算表讓、因可觀標準產生轉化沒有辦法按原進度表推進,需網絡延時到后全年按管于中規定馬上運行的的資金。
七、根本收支:指機關單位為服務保障企業常規使用、完全此外生活中崗位釣魚任務而會出現的某項收支。
🎃八、投資項目總費用費用:指基層單位為成功相應的行政管理工作釣魚任務釣魚任務或事業提升提升對象,在關鍵總費用費用囿于形成的相關總費用費用。
ꩵ九、生意撥出:指事業上的院校在技術專業生活方案及協助生活方案之下開展業務非獨立的選擇生意生活方案發生的的撥出。
🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦄五一、機構電腦運行勞務費:指行政管理方法標準和參考公務活動員法管理方法的自己事業標準用一樣 公開估算財政局審批計劃的基礎費用中的日常化共用勞務費費用。