昆明市松江區九亭鎮居委衛生監督貼心服務重心
2018年度目標行政部門部門預算
目 錄
獨一要素 東莞市松江區九亭鎮街道辦事處公共衛生售后服務公司簡介
一、基本工作職責
二、崗位竣工決算企業單位組合而成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入開支部門預算總表
二、盈利結算的時候表
三、收入支出竣工決算表
四、財務補貼款薪水費用支出 部門預算總表
五、似的公用概預算財政支出費用補貼款支出費用預算表
六、應該公共性預算財政性付款常規收入支出預算表
七、平常公用部門預算財務審批“三公”資金及行政單位執行資金收入支出部門預算表
八、部門性貨幣基金費用財政部門付款其他支出竣工決算表
九、資源欠債的登記表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點方面 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的主要職責
集街道可以防止感染、保健按摩、治療、康復站、身體培訓及工作計劃孕育技能制定方案六位一起管理職能。
二、構造設計
𝔉根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🦋第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度薪資收入開支預算總表
工作單位:來萬
年收入 |
費用支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、國庫付款薪水 |
4016.02 |
一、大部分共公服務培訓花費 |
|
表中:政府機關性債卷概預算財政預算撥付 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
二、上司補貼政策工資 |
143.00 |
三、飲水機其他支出 |
|
三、自己事業創收 |
5286.32 |
四、共公很安全費用 |
|
四、銷售經營效益 |
|
五、教育學校結余 |
5.30 |
五、附設方上交營收 |
|
六、物理學技術工藝其他支出 |
|
六、相關薪資 |
1476.93 |
七、學歷體育類與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會化得到保障和出去上班收支 |
709.12 |
|
|
九、整形食品衛生與工作計劃計生結余 |
10070.93 |
|
|
十、高效的環保撥出 |
|
|
|
國慶、成鄉居委會經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
13、流量運輸配送費用支出 |
|
|
|
十四、資源性探勘產品信息等經費支出 |
|
|
|
十六、行業功能業等開支 |
|
|
|
第十六、互聯網金融付出 |
|
|
|
十六、協助其他的東北部支出費用 |
|
|
|
18、國土資源大海氣象預報等收入支出 |
|
|
|
第十九、公寓房確保總支出 |
1.41 |
|
|
三十五、糧油食品工程設備保障花費 |
|
|
|
二國慶、另一性支出 |
|
年初盈利總金額 |
10922.27 |
本年度性支出總金額 |
10786.76 |
用事業性理財產品確定收入支出差額 |
|
盈余分派 |
139.79 |
年終結轉和節余 |
4.28 |
半年度結轉和節余 |
|
總結 |
10926.55 |
累計 |
10926.55 |
2018半年度薪資結算的時候表
企業:萬美金
活動 |
本年度效益總計 |
國庫補貼款個人收入 |
上級部門津貼收入來源 |
事業上薪資收入 |
合作經營使收入 |
所屬政府部門上交盈利 |
另一個收入來源 |
||||
功能分類 |
課程和科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教導性支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培訓班及培訓班 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓班經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在切實保障和就業前景費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業標準離離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離養老 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業行業大體養老安全安全繳付付出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔食品衛生與工作方案養育費用支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基成醫治環保機購 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
省份平臺干凈衛生組織 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
其余基本整形衛生管理組織 其他支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生管理售后服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上機關單位醫療衛生 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作組織醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房轉型費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018季度撥出結算的時候表
廠家:萬
的項目 |
本年度其他支出加總 |
常見教育支出 |
的項目經費支出 |
上交領導收支 |
生產付出 |
對加盟組織補帖開支 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育結余 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
護理進修及學習培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
指導收支 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會質量保障和專業教育經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事部門退職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的部門關鍵養老院穩定交款其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生監督與記劃計劃生育工作性支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生情況貸款機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會衛生管理組織 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基層人員醫藥衛生管理平臺費用 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公益性衛生管理服務培訓 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業標準醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障結余 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改草撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018本年財務補貼款營收教育支出結算的時候總表
基層單位:千元
納入 |
收支 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
品牌 |
自動求和 |
一般來說公共性費用財政資金捐款 |
國家性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫捐款 |
一、常見公用設施工程預算財政性捐款 |
4016.02 |
一、通常情況共同服務于總支出 |
|
|
|
二、政府性性母基金估算財政部門審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務的安全結余 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、生物學技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑與影視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會的保障和就業前景總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫院衛生防疫與計劃方案養育撥出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色環保收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設小區撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、交行貨物運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘數據信息等花費 |
|
|
|
|
|
二十、工商業精準服務行業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務總支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援一些地區劃分費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海底氣象學等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保障機制付出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
2、調味品物資采購存量費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些收入支出 |
|
|
|
當年度收錄加總 |
4016.02 |
本年度性支出預估合計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
本年財政支出審批結轉和節余 |
|
年初財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說公共服務決算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
國家性股權基金財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4016.02 |
總金額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018財政收入支出年度通常共同成本預算財政收入支出撥付收入支出部門預算表
單位名稱:余萬元
工作 |
加總 |
基本上撥出 |
投資項目開支 |
|||
效果種類 會計科目編碼查詢 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導教育支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修學校及專業培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓支出費用 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社交得到保障和專業教育費用 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的工作單位養老 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離養老 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上公司的基本性養老服務商業保險手機繳費收入支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生情況與行動計劃懷孕費用支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備安全衛生培訓機構 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
成市社區網站健康設備 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
某個基成醫療中介機構健康中介機構結余 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
差不多公共服務管理安全衛生服務管理 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政管理事業心機關單位診療 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
商品房得到保障撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革收支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
加總 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018季度一樣共公工程預算財政局捐款基本性總支出結算的時候表
廠家:千元
該項目 |
加總 |
人員管理預備費 |
公用設施事業費 |
||
經濟增長分類管理 科目必數字 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利待遇付出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
首要公資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
政府部門企事業企業單位差不多給養老商業險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
就業年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員主要醫疔人身險付款 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關生活保障措施交款 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪水福利性性支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
貨物和售后服務收支 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務使用車運轉運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通線雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外寶貝和服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和家族的補助款 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身林果業產生補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的本人和小家庭的補助費費用支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公耗材折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具產品購入 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網絡數據及系統租賃費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通運輸的工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其余充分性經費支出 |
|
|
|
累計 |
3692.94 |
3692.94 |
|
2018年終應該公開概算不需要補貼款“三公”勞務費及政府部門啟動勞務費收入支出結算的時候表
公司的:多萬元
通常公用工程預算財政資金付款“三公”金費 |
機構啟動 專項資金預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
因公用車的置辦及運營費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 購置費費 |
公務接待買車 進行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年政府部門性資金項目預算民政撥付教育支出預算表
基層單位:萬塊
業務 |
總計 |
通常經費支出 |
工程項目收入支出 |
|||
效果細分 科目必商品編碼 |
幾個會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度財力債務情況報告表 |
||||
|
|
稅額公司:萬美元 |
||
|
數據 |
商業價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、金融資產累計 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流動量凈資產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
⛄ 大部分因公車輛 |
|
|
|
|
🌳 交通執法值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
꧟ 防化靠譜技術買車 |
|
|
|
|
🔯 的車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
ꦏ 4.各種固定好固定資產處置 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
✤ 減:累記攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資金 |
—— |
—— |
|
|
ꦡ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)任何資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、相對于廣州市松江區九亭鎮社區居委會環保服務性核心2018季度收益付出基本狀況原因分析
北京市松江區九亭鎮街道社區干凈衛生安全服務基地2018🦩年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、更多昆明市松江區九亭鎮社區服務質量站衛生學服務質量中心的2018季度收錄部門預算情況發生介紹
年初🌱收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關與南京市松江區九亭鎮區域環衛安全服務咨詢中心2018第四季度其他支出部門預算狀態原因分析
年初♐支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、對於武漢市市松江區九亭鎮片區衛生管理服務管理中心2018當年度財政預算付款薪水費用支出 整體時候表示
蘇州市松江區九亭鎮社區功能平臺衛生學功能平臺2018ꦗ年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、關干滬市松江區九亭鎮街道辦環衛的服務所的2018年度目標通常環境通用概算財政預算撥付收支預算環境反映
(一)尋常共同費用預算財政經費支出捐款經費支出總體布局狀況。
天津市松江區九亭鎮平臺衛生間服務管理核心2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)通常公共信息費用預算財政局補貼款撥出預算設備構造事情。
杭州市松江區九亭鎮居委環保服務于主2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)普通公開成本預算財政廳付款性支出竣工決算主要環境。
鄭州市松江區九亭鎮社區網站衛生間貼心服務管理中心站2018༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1𒉰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🍰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、觀于滬市松江區九亭鎮街道社區衛生的服務情況的服務心中2018年末普遍共公費用財政性撥付基本性總支出結算的時候時候表示
廣州市松江區九亭鎮社區服務質量服務管理平臺衛生學服務質量服務管理平臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1✱、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🍨七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
昆明市松江區九亭鎮小區健康產品公司2018本年無“三公”勞務費財政預算捐款結余。
八、并于深圳市松江區九亭鎮街道社區干凈衛生的服務中2018月度區政府性理財產品結算的時候財政部門捐款費用結算的時候實際情況說
廣州市松江區九亭鎮居委干凈工作重心2018一年度無人民政府性理財產品費用財政廳撥付總支出
九、國有控股資本經驗決算國庫捐款具體情況介紹
𝓰上海市松江區九亭鎮小區衛生防疫貼心服務機構2018本年無集體所有制資金合作經營決算財政預算付款教育支出
十、一些決定性重大事項的狀態闡述
(一)機構啟動經費支出費用支出費用情形。
2018一年度鄭州市松江區九亭鎮社區清潔清潔服務性重心硅化物關工作專項資金撥出。
(二)政府部采購員經費支出現象
2018ꦦ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)配送車輛、住宅特別的占存事情
沈陽市松江區九亭鎮街道辦衛生防疫精準服務管理平臺局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價管理工作狀態
📖上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、民政審批純收入:指政府部門監管部門年初度從本級民政監管部門達成的民政審批,是指似的共同成本決算民政審批和政府部門性私募基金成本決算民政審批。
🌼二、參公心效益:指參公心單位名稱深入開展非常專業工作活動舉例說明輔助軟件活動獲得的效益。一般是:醫疔效益。
𝄹三、銷售收錄:指視野工作單位在專業性業務領域營銷運動名詞解釋氧化硅營銷運動之余開始非獨立性成本計算銷售營銷運動得到的收錄。
💞四、另一薪資:指基層單位完成的除“財務捐款薪資”、“事業性薪資”、“生產經營薪資”等或者的薪資。具體是:年利率薪資等。
五、年末結轉和節余:是以當年度還不做好、結轉到本年度按關干暫行規定再安全使用的財力。
✅六、年初結轉和余額:指當年末度或現在年末費用合理安排、因理性要求有發展難以按原計劃怎么寫進行,需延期到時候年末按關以明文規定已經實用的錢。
七、大體教育收支:指單位名稱為保障措施機購正常情況下運作、進行平時的運行任何而發現的某項教育收支。
🔜八、的項目付出:指廠家為完成最終目標任務某的行政部門作業最終目標任務或事業成長成長最終目標,在總體付出本身時有發生的某項付出。
♒九、自主操作開支:指事業企業單位在工程專業工作及輔助器工作認知能力搞好非獨立性記帳自主操作工作發現的開支。
ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒆙五一、基層方正常運行專項資金:指行政處基層方和操作公務接待員法管控的視野基層方施用通常情況下公共信息費用財政性撥付合理安排的一般其他收支中的基本公共專項資金其他收支。