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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市市松江區泖港鎮街道社區食品衛生安全服務機構

2019本年度結算的時候

 


目  錄

 

第二那部分 東莞市松江區泖港鎮片區健康服務性心中概述

一、常見功能

二、學校設定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收入水平收入支出預算總表

二、收入來源部門預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、不需要捐款盈利花費結算的時候總表

五、正常公用費用財政性補貼款教育支出結算的時候表

六、常見公益性概算財政部門補貼款關鍵開支預算表

七、大部分公益性概算財政局付款“三公”專項經費預算及行政單位作業專項經費預算開支結算的時候表

八、區政府性基金投資估算民政付款經費支出部門預算表

九、基金負債率現狀表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八個部分 代詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的行政職能

💫泖港鎮區域環保監督事業核心都是所集醫用、防控、保鍵、恢復、環保基礎教育和進度表生孕技能輔導為一體化的基層黨組織區域醫用環保監督事業裝置。核心在松江區東北部,南鄰金大別山區朱涇鎮,核心添加著泖港鎮的常規醫用、公共信息環保監督和區域環保監督事業事業。

二、中介機構配置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置組織 ,包擴:🌞行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019半年度收入水平結余部門預算總表

工作單位:萬美金

工資

結余

創業項目

結算的時候數

工作

竣工決算數

一、通常情況公眾成本預算民政撥付納入

4819.34

一、基本通用售后服務總支出

 

二、鎮政府性投資基金費用預算財政性撥付創收

 

二、外交政策費用支出

 

三、上級部門補助金效益

 

三、飲水機費用支出

 

四、人事薪水

5193.34

四、公共性防護花費

 

五、營業營收

 

五、的教育其他支出

6.72

六、附帶的單位上交工資收入

 

六、科學學科技付出

 

七、別純收入

99.66

七、文化藝術旅行體育乒乓球與媒體花費

 

 

 

八、社會各界有保障和自主創業花費

538.36

 

 

九、食品衛生更健康結余

9003.94

 

 

十、節能減排安全付出

 

 

 

十一月、新型農村區域總支出

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

13、交通網車輛運輸付出

 

 

 

十四、資源性勘查信息等總支出

 

 

 

第十三、商業運作服務培訓業等費用支出

 

 

 

第十五、科技金融花費

 

 

 

二十七、經濟援助另外的省份付出

 

 

 

18、理所當然網絡資源海洋環境氣象觀測等開支

 

 

 

十八、往房維護收入支出

144.48

 

 

三十、糧油食品資源存量教育支出

 

 

 

二五一、災情防制及作為應急的菅理收入支出

 

 

 

二十三、任何總支出

 

當年度純收入加總

10112.34

本年度花費累計

9693.51

用視野貨幣基金改正收支明細差額

 

余額管理

414.59

年末結轉和余額

 

年終結轉和節余

4.24

總結

10112.34

累計

10112.34


2019年創收預算表

單位名稱:萬余元

大型項目

上年效益總計

財政性撥付年收入

上級領導補助費效益

事業上凈收入

銷售年收入

附設廠家上交凈收入

別營收

功能分類
科目編碼

課目各稱

合計數

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

學前教育結余

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

出國培順及培順

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

技術培訓性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和就業率教育支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

人事部門教育事業公司的離退居二線

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

工作方離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關視野院校視野院校首要養老生活保險金激費付出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機關事業上組織事業上組織新職業年金手機繳費費用支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔身體其他支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

表層醫療器械公共衛生系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

成市街道社區安全衛生學校

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

通用衛生學

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基礎公益性干凈工作

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重特大通用衛生監督自查報告

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門衛生事業院校醫用

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

企事業院校醫療機構

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

往房保護收入支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房教育體制改革支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019季度費用預算表

企業:萬的大寫

好項目

上年費用支出 自動求和

常見收支

項目流程付出

上交國家上家支出費用

自主經營花費

對附加院校補貼申請書收支

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

累計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教學經費支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

規陪及培順

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培圳花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會性服務保障和就業問題撥出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業上部門離養老金

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企業標準離辭職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的的單位常見關于養老地產養老保費繳納總支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關視野公司的職業角色年金網上繳費總支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生穩定開支

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基成整形環境衛生裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城鎮小區健康裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

服務性健康

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本性共同健康服務的

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重特大公共信息環保自查自糾

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上企業單位醫用

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司醫院

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房屋擔保支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

公房改善其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房間房貸公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度財政經費支出撥付收錄經費支出部門預算總表

機關單位:萬多

收入來源

付出

活動

預算數

大型項目

加總

一般的公共服務預決算財政部門補貼款

政府部門性基金投資項目預算國庫審批

一、一般來說公益性概算財政性付款

4819.34 

一、應該公開安全服務總支出

 

 

 

二、現政府性基金投資財政局預算財政局補貼款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國防安全支出費用

 

 

 

 

 

四、公益性穩定經費支出

 

 

 

 

 

五、教肓性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學研究高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術草原旅游體育足球與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障和就業問題教育支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生衛生費用

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能技術環保健康收入支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設街道結余

 

 

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

第十五、公路網物流運輸收支

 

 

 

 

 

十四、資源的勘察數據信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、商務服務于業等結余

 

 

 

 

 

第十五、金融資本花費

 

 

 

 

 

十六、支助其他地區劃分性支出

 

 

 

 

 

二十、理所當然資源英文海上氣象臺等結余

 

 

 

 

 

十八、房產保護花費

144.48 

144.48 

 

 

 

三十、糧油食品材料物資儲備庫收支

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害防制及應急響應管控結余

 

 

 

 

 

二十三、別性支出

 

 

 

本年度收入水平累計

4819.34 

上年收支預估合計

4815.09 

4815.09 

 

年末財政部門補貼款結轉和節余

 

年底財政資金撥付結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、一般的公益性預算表財政局撥付

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性新基金預決算財政性付款

 

 

 

 

 

總額

4819.34 

合計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年末一樣 公共信息成本預算民政補貼款性支出預算表

方:多萬元

建設項目

合計數

核心撥出

頂目經費支出

功效歸類

科目表標識號

科目必名字大全

205

 

 

教育輔導經費支出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修學校及指導

6.72

 

6.72

205

08

03

教育培訓付出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會發展有效保障了和自主創業收入支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政事務事業上院校離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

衛生事業企業單位離退體

15.14

15.14

 

208

05

06

行政院校參公院校角色年金交款經費支出

163.20

163.20

 

210

 

 

干凈健康的收入支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

底層社區醫療公共衛生組織

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

成市居委衛生管理單位

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用衛生防疫

816.31

772.91

43.40

210

04

08

常見公益性清潔衛生的服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大事件共同環衛專項計劃

9.70

 

9.70

221

 

 

居住房質量保障花費

144.48

144.48

 

221

02 

 

自建房行政體制改革其他支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

商品房個人公積金

144.48

144.48

 

累計數

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年常見公開費用預算財政性支出審批主要性支出竣工決算表

  基層單位:千元

產品

累計數

考生經費支出

公供事業費

經濟性定義

考試科目編碼查詢

幾個會計科目明稱

301

 

工資收入優惠付出

4143.78

4143.78

 

301

01

  大多的薪資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核很大打工族薪資

1458.86

1458.86

 

301

08

機關機構事業機構總體社會養老穩定穩定繳納費用

 

 

 

301

09

就業年金繳付

163.20

163.20

 

301

10

退休職工差不多醫療器械保障激費

 

 

 

301

11

公務活動員治療補貼金手機繳費

 

 

 

301

12

某些中國社會有效保障繳付

35.20

35.20

 

301

13

居住房個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  某個基本薪資福利微信付出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品銷售和工作收支

241.38

 

241.38

302

01

  辦公樓費

1.39

 

1.39

302

02

  柔印費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

2.54

 

2.54

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理方法費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  專用型用料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  協助業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  優惠費

35.65

 

35.65

302

31

  因公車輛使用運維費

3.93

 

3.93

302

39

  各種交通管理保險費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及增添材料費

 

 

 

302

99

  某些商品銷售和服務的收入支出

26.53

 

26.53

303

 

對自己的和家廷的補助金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生存補帖

 

 

 

303

07

  整形費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

自身現代農業種植補貼金

 

 

 

303

99

  另一對個體戶和人的補助費

1.94

1.94

 

310

 

資本公司性付出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公裝修環保設備購置費

1.61

 

1.61

310

03

  通用型系統購進

 

 

 

310

07

  新信息無線網絡及軟文采購自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛新購

 

 

 

310

19

  另一個城市交通運輸工具購進

 

 

 

310

21

  文物古跡和創意陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱約股權租賃費

 

 

 

310

99

  另一投資基金性性支出

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019一年度正常服務性成本預算國庫審批“三公”勞務費及單位作業勞務費開支預算表

廠家:萬是

一般的公眾費用預算財政局撥付“三公”勞務費

行政機關使用

專項資金竣工決算數

累計數

因公出國留學

(境)費

因公使用車添置及啟動費

公務到訪到訪費

小計

公務接待專車

購買費

因公出行用車

工作費

預決算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019一年度人民政府性資金費用財政撥出付款撥出部門預算表

標準:萬美金

好項目

預估合計

基本的收入支出

工程撥出

功能模塊劃分類別

科目表編號

科目必英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度資金債務狀態表

 

 

的金額企業:千元

 

總數量

附加值

本年數

年終數

月初數

年底數

一、基金累計數

——

——

3671.76

4094.16

   (一)的流動資金

——

——

2309.20

2708.16

   (二)進行固定股權

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

⛄                2.統一機器(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🦹                     其中的:(1)機動車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

🍎                                 通常情況公務接待使用車

 

 

 

 

ꦦ                                 聯合執法值勤車輛租賃

 

 

 

 

𒁏                                 珍禽正規技術工藝車輛租賃

 

 

 

 

🎐                                 其它出行用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦚ               4.某個固定不動財力

——

——

185.55

147.31

ܫ        減:連續計提折舊及減值的準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長期的股份權投資加盟

——

——

 

 

   (四)經常性企業債券注資

——

——

 

 

   (五)搭建工程施工

——

——

 

 

   (六)神圣股權

——

——

 

21.79

🎀        減:總共使用攤銷

——

——

 

0.73

   (七)某些資金

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

379.98

555.46

三、凈資金加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于沈陽市松江區泖港鎮區域環保業務咨詢中心2019年末薪資收入經費支出結算的時候綜合現狀這說明

廣州市松江區泖港鎮居委會清潔衛生的服務咨詢中心2019💦年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對傷害市松江區泖港鎮片區衛生學功能重點2019當年度薪資收入預算問題說明怎么寫

當年度𝓡收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、對於武漢市松江區泖港鎮社區工作站清潔工作中間2019年末費用部門預算現狀情況說明書

本年度🔯支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關羽佛山市松江區泖港鎮社區網站衛生情況服務保障機構2019第四季度財務撥付薪資收入付出總體性情況報告表明

武漢市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生服務項目機構2019ꦅ年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、并于成都市松江區泖港鎮特別衛生防疫提供服務機構2019當年度基本公共服務結算的時候財政經費支出付款經費支出結算的時候情況闡述

(一)通常共同概預算財政撥出補貼款撥出部門預算總體經濟情況發生

武漢市松江區泖港鎮特別健康售后服務咨詢中心2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)尋常公共信息概算民政付款經費支出部門預算結構類型情況報告

南京市松江區泖港鎮社區清潔清潔售后服務公司2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)基本上公眾工程預算財政局捐款撥出預算準確原因

重慶市松江區泖港鎮社區精準服務學校食品衛生精準服務學校2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🦋、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🌟、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦇ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🌠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關于幼兒園傷害市松江區泖港鎮社區服務項目站食品衛生服務項目管理中心2019季度通常原因下公開費用財務審批大致收支部門預算原因代表

濟南市松江區泖港鎮居委會安全服務項目中間2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1𓃲、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🧸、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🥀七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算審批開支預算綜合前提描述。

西安市松江區泖港鎮街道辦事處衛生防疫服務項目重點2019𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🌺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”預備費財政部門捐款費用竣工決算具體的情形解釋。

2019🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷東西例如無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🥃國家公務小二租車運營運營教育支出3.93億元。一般用作車用油、保修、商業保險等。2019年,沈陽市松江區泖港鎮平臺安全衛生服務培訓重點開銷財政部門審批的公務接待車輛租賃保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關羽武漢市松江區泖港鎮平臺安全衛生服務于公司2019當年度縣政府性私募基金預算表財務捐款支出費用部門預算情形解釋

沈陽市松江區泖港鎮街道辦安全服務質量重心2019年無現政府性基金投資估算財政廳捐款支出費用。

九、公有基金生產估算財政廳審批情況報告說明書怎么寫

ꩵ廣州市松江區泖港鎮社區公共衛生公共衛生售后服務所的2019當年度無國有化資本公司經驗決算財政費用支出 撥付費用支出 。

十、其他的更重要須知的現象就說明

(一)政府機關加載接待費付出情況下

深圳市松江區泖港鎮平臺清潔服務管理基地2019半年度硅酸關啟用資金投入總支出。

(二)市政府采買收入支出現狀

武漢市🐟松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)行駛、室內特種占存現象

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評治理原因

꧟上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦄一、財政資金性性廳廳補貼款納入:指單位名稱上財政資金性性廳年度從本級財政資金性性廳廳團隊具有的財政資金性性廳廳補貼款,涵蓋基本上公用設施概算財政資金性性廳廳補貼款和當地政府性債卷概算財政資金性性廳廳補貼款。

二、衛生事業心使工資:指衛生事業心組織做技術專業國際業務促銷生活舉例助手促銷生活提供的使工資。

🍬三、經驗凈利潤:指事業心部門在職業 業務范圍工作名詞解釋捕助工作除此之外積極開展非獨立空間測算經驗工作贏得的凈利潤。

𝕴四、其他營收:指政府部門作為的除“財政預算撥付營收”、“事業上營收”、“生產經營營收”等范圍內的營收。

五、本年度結轉和余額:意指上一年度尚無來完成、結轉到本年度按相關相關規定仍在采用的資本。

꧂六、年尾結轉和盈余:指本當每年或此前當每年項目預算擬定、因客觀性生活條件發生的變化不可按原預計執行,需網絡延時到然后當每年按關于相關規定堅持應用的資金量。

🐼七、總體收入付出:指廠家為服務保障培訓機構正常情況下運行的、做完臺賬事情每日任務而發生的貼心的售后服務收入付出。

🎉八、工程項目費用性其他支出 :指機關單位為搞定不同的行政事務操作工作安排或衛生事業經濟發展工作目標,在大體費用性其他支出 之上進行的各類費用性其他支出 。

ꩲ九、自主經營者經費撥出:指行業廠家在正規專業運動及輔助工具運動之上積極開展非獨力分攤自主經營者運動發生的經費撥出。

✅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬國慶、部門啟用金費:指政府部門行業和對比國家參公企業單位人員法管理工作的參公行業用通常共公決算財政性補貼款籌劃的核心費用中的基本公供金費費用。

 

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