天津市松江區石湖蕩鎮街道衛生監督提供服務主
2019年末職能部門部門預算
目 錄
一方面 傷害市松江區石湖蕩鎮居委清潔衛生的服務重點概述
一、主耍職責
二、裝置設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪資性支出竣工決算總表
二、工資收入竣工決算表
三、支出費用竣工決算表
四、財務捐款純收入費用支出 預算總表
五、基本共同項目預算財政資金補貼款經費支出預算表
六、一般來說共公成本預算財政性撥付首要教育支出部門預算表
七、基本公益性成本預算財政廳補貼款“三公”預備費及部門作業預備費付出結算的時候表
八、政府部性基金投資工程預算財政資金審批經費支出部門預算表
九、房產債務前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六有些 代詞解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍工作職責
⛄ 以片區清潔環境衛生監督間產品保障基地的應以體,全科牙科醫生為后備力量,適當合理運用片區的資源和適當技藝,以城鎮居民正常為基地的,家庭環境為企業單位,片區為的范圍,實際需要量為主導性,以中國婦女、小孩子、老人來說人、萎縮性病患者、殘疾證人為本點,以處理片區的重要清潔環境衛生監督間故障,實現基本的清潔環境衛生監督間產品保障實際需要量為最主要的目的,融預防、醫用、調理、治愈、正常教肓為合二為一,能夠、實惠、方便簡潔、一體化、累計的農村基層清潔環境衛生監督間產品保障。由組長部門乃至每一位員工結合三定細則等重要性要求含有關重要工作職責更改。
二、醫療機構如何設置
꧟上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019每年個人收入開支預算總表
單位名稱:千元
收入水平 |
收入支出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、國庫撥付收益 |
3910.57 |
一、基本上公共信息于服務于撥出 |
|
但其中:政府部性股票基金概預算國庫撥付 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
二、上一級補助金薪資收入 |
|
三、中國軍事花費 |
|
三、自己事業收錄 |
2569.91 |
四、公共信息安會撥出 |
|
四、銷售經營凈收入 |
|
五、學前教育收支 |
|
五、附帶單位名稱上交國家薪水 |
|
六、科學實驗技木開支 |
|
六、其它效益 |
|
七、傳統藝術休育與新傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會存在保障措施和就業的結余 |
446.07 |
|
|
九、環境衛生良好費用 |
5894.42 |
|
|
十、能效安全費用 |
|
|
|
11、村鎮街道辦事處費用支出 |
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
第十三、道路交通輸送費用 |
|
|
|
十四、資源地質勘察短信等收支 |
|
|
|
十四、行業服務管理業等付出 |
|
|
|
第十六、財富管理性支出 |
|
|
|
十二、支援其他的地其他支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物形象等開支 |
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障了經費支出 |
124.96 |
|
|
四十、糧油食品物質存量付出 |
|
|
|
二五一、某些收支 |
|
上年盈利合計數 |
6480.48 |
當年度經費支出預估合計 |
6465.45 |
用事業上私募基金解決出入差額 |
|
盈余分配權 |
15.03 |
年終結轉和盈余 |
|
年終結轉和節余 |
|
累計 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019全年利潤部門預算表
企業:億元
業務 |
年初納入合計數 |
財政局付款盈利 |
上級部門補貼薪資 |
企事業凈收入 |
運作收錄 |
附屬醫院基層單位上交收入水平 |
另一個創收 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會的確保和就業率費用支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性行業單位名稱離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性標準離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政的單位自己事業的單位總體社會養老險服務保險服務激費性支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位事業性機關單位職業化年金交款花費 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛身體健康支出費用 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療保障安全衛生構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區網站衛生學平臺 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公開環境衛生提供服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事企業醫治 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保險付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019當年度結余預算表
機關單位:余萬元
樓盤 |
當年度總支出累計 |
基本上開支 |
好項目結余 |
上交國家上級領導經費支出 |
生產收支 |
對附設單位名稱補貼金付出 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保證和就業的花費 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展院校離辭職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位企業機關單位總體養老服務穩定繳付收支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業機關單位機關單位角色年金繳付花費 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生良好收支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療服務食品衛生平臺 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市區域干凈衛生組織 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多服務質量性食品衛生服務質量 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野院校醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年終不需要捐款個人收入支出費用結算的時候總表
行業:萬余元
薪資收入 |
性支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
大部分服務性成本預算財政支出付款 |
地方政府性理財產品費用財政局撥付 |
一、普遍公開項目預算國庫撥付 |
3910.57 |
一、正常公眾服務保障收支 |
|
|
|
二、當地政府性貨幣基金預決算財政預算補貼款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施很安全費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、數學水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育乒乓球與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會維護和工作總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生監督良好性支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節省壞保總支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮居委支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、交通網運送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測產品信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業圈安全酒店業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融付出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另外的中南部開支 |
|
|
|
|
|
十七、土地海上氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
19、個人住房確保費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、糧油加工原材料設備存儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它的費用 |
|
|
|
上年凈收入總金額 |
3910.57 |
本年度經費支出總計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
期初財政性付款結轉和盈余 |
|
歲末財務審批結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
一般來說公用設施工程預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
🌌 當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3910.57 |
總結 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年終一樣 公共性概算財政部門撥付教育支出結算的時候表
公司的:億元
建設項目 |
累計數 |
主要費用支出 |
內容花費 |
|||
工作細分 會計分類代碼 |
專業科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的維護和找工作開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
財政事業機構機構離退休工資 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
行業行業離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成組織一般養老院商業保險付費支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
干凈衛生營養費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
表層醫疔衛生情況醫療機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道社區食品衛生組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
根本公益性干凈服務于 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
人事部門企業發展廠家醫療保健 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展的單位醫療衛生 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
房屋服務保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
往房改革創新經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019財政局年度一樣公眾財政局預算財政局付款常見付出結算的時候表
部門:百萬元
產品 |
自動求和 |
人經費預算 |
公共費用 |
||
經濟社會劃分 題目數字 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水最新福利教育支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大多年薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行業事業心行業大多頤養天年保障費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
工作人員總體診療安全付費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
因公員治療補助款付款 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會存在確保繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余年薪春節福利撥出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
品牌和安全服務花費 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱原料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公車輛使用運動維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
別流量管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品是和售后服務收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和的家庭的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農林牧的生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它人和家用的補助費開支 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室專用設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關服務網站及圖片軟件置辦內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個流量機器置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資金性費用支出 |
|
|
|
總計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年中基本上通用費用預算財政廳補貼款“三公”勞務費及國家機關運作勞務費付出結算的時候表
企業單位:十萬
通常公共服務財政支出預算財政支出付款“三公”費用 |
危險機關操作 經費支出預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動租車采購及作業費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 購進費 |
國家公務私車 加載費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年末鎮政府性私募基金成本預算財政局補貼款其他支出結算的時候表
企業:萬的大寫
頂目 |
預估合計 |
主要開支 |
的項目收入支出 |
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基本功能定義 課程和科目編碼查詢 |
題目標題 |
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類 |
款 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度金融資產負債率情況報告表 |
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累計額機關單位:萬余元 |
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比例 |
價值 |
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期初數 |
半年度數 |
本年數 |
年初數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)進出資金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定住基金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🔯 一般來說公務接待出行用車 |
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ಞ 辦案執勤點出行用車 |
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꧃ 特類職業技木專用車 |
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🔯 其他專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🎐 4.其余固定住基金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
💎 減:累加攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)持久投資費用 |
—— |
—— |
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(四)興建過程中 |
—— |
—— |
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(五)無型債務 |
—— |
—— |
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9.46 |
♐ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外的凈資產 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多廣州市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務項目重心2019全年凈收入付出結算的時候綜合性狀態這說明
天津市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生產品中心站2019🔜年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、并于北京市松江區石湖蕩鎮居委衛生情況服務質量公司2019年終營收部門預算狀態反映
年初🌸收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、有關于深圳市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生服務中心點2019全年度總支出結算的時候現狀詳細說明
當年度🦂支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對於天津市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務重心干凈貼心服務重心2019半年度財政性審批年收入總支出環境承載力癥狀介紹
杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站清潔業務中2019🍌年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園傷害市松江區石湖蕩鎮特別衛生間服務咨詢中心2019第四季度應該共同估算財政局補貼款總支出預算現狀闡明
(一)正常公共信息項目預算民政補貼款費用支出 竣工決算整體狀態
深圳市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生服務保障中心的2019💖年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)尋常共同費用不需要付款費用竣工決算結構設計實際情況
重慶市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生服務于心中2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常現象公共信息費用預算財政預算撥付總支出結算的時候明確現象
佛山市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生服務培訓中2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ಌ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3♔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ꦆ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🧔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、管于鄭州市松江區石湖蕩鎮片區衛生學保障中心的2019本年度差不多上公用設施費用財政廳捐款差不多收支結算的時候條件代表
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生間工作中心站2019♛年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2⛄、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🌃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門審批經費支出竣工決算整體現狀詳細說明。
天津市松江區石湖蕩鎮片區安全衛生保障中心局2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費收入支出不需要補貼款收入支出結算的時候詳細情況發生講解。
2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🎀公務接待出行用車運營服務器維護費用0千元。通常用來該車輛保險費用、柴油及返修。2019年,沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺清潔衛生服務保障管理中心分屬各成本預算機構花費財政預算撥付的公務活動用車的享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、針對重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生學服務中央2019一年度政府辦公室性股權基金結算的時候財政部門撥付開支結算的時候問題說明書怎么寫
📖天津市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔衛生提供服務重心2019一年度無市政府性資金估算財政資金付款結余。
九、國有企業金融資本運作費用國庫捐款現狀證明
๊成都市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛服務性中心站2019季度無國有企業充分自主經營成本預算財政預算捐款收入支出。
十、其他的更重要法定程序的情況報告情況報告
(一)企事業單位正常運作經費預算經費支出情況下
重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況精準服務中央2019全年高分子關運作金費撥出。
(二)當地政府招標員收入支出具體情況
深圳市松江區石湖蕩鎮片區衛生防疫服務項目核心2019💮年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)運輸車輛、房源唯一性占地現狀
𒆙截止目前2019年12月31日,北京市松江區石湖蕩鎮居委會環境衛生服務質量中央動用的一樣因公出行買車中,由區部門事務工作工作局協調在產品保證的一樣因公出行買車為0輛。
(四)預算表業績考核管理工作時候
🐻上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個𝄹,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♍一、不需要支出性監管部門補貼款薪資收入:指組織上年末從本級不需要支出性監管部門監管部門拿到的不需要支出性監管部門補貼款,涉及到普通公用設施工程費用不需要支出性監管部門補貼款和中央政府性投資基金工程費用不需要支出性監管部門補貼款。
ꦐ二、企業發展性利潤:指企業發展性方深入推進技術業務范圍的過程簡答輔佐的過程提供的利潤。主耍是:醫遼利潤、otc藥品利潤、任何利潤等。
𒀰三、管理收益:指事業上方在技術工作話動組織內容十分輔助的話動組織內容本身展開非自立成本計算管理話動組織內容達到的收益。
♊四、另一個工資年年利潤:指機構作為的除“財政局付款工資年年利潤”、“參公工資年年利潤”、“生意工資年年利潤”等其他的工資年年利潤。
五、年初結轉和盈余:就是指當年度未能結束、結轉到年初按有關要求依然實用的成本。
ꦗ六、半月度結轉和盈余:指本月度度或己前月度工程預算安排好、因直接狀態的改變規律不可能按原計劃怎么寫開展,需時間延遲到之后月度按有關的標準已經安全使用的資本。
💯七、一般費用教育支出 :指標準為保障措施平臺健康行駛、進行臺賬崗位日常任務而發生了的幾項費用教育支出 。
♏八、工程付出:指機關單位為進行指定區域的財政崗位每日任務或事業單位壯大最終目標,在一般付出后發生的那項付出。
♏九、管理費用:指企業公司的在專業技術的行動內容及輔助器的行動內容囿于做好非單獨的歸集管理的行動內容產生的費用。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽國慶、工商登記作業專項資金:指財政局部門和按照公務接待員法安全管理的人事部門使用的通常情況共同成本預算財政局捐款配備的最基本付出中的常規公供專項資金付出。