濟南市松江區永豐街道街道街道安全衛生貼心服務機構
2018全年度單位預算
目 錄
一位置 東莞市松江區永豐街區域安全衛生服務培訓重心慨況
一、具體管理職能
二、科室部門預算公司組合
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、納入收支結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、支出費用預算表
四、財政部門補貼款收入來源開支竣工決算總表
五、一樣 共同項目預算財政支出費用審批支出費用預算表
六、似的共同預算表財政局撥付差不多性支出竣工決算表
七、大部分通用概算民政審批“三公”專項資金及機關單位運作專項資金經費支出結算的時候表
八、政府部門性債卷預算表不需要捐款教育支出部門預算表
九、房產負債率情形表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、位置 動詞釋義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、具體功能
🥂維護本市區的主要改善、比較普遍病發多病的患兒養護、灰復期患兒的康復站改善與患兒養護、公用設施安全可以防止感染與健康保健功能性。
二、構造設施
🐽不同所述主要職責,成都市松江區永豐居委會街道社區干凈功能心中設結構設置結構,主要包括:企業辦事處、醫務科、有效防范保養科、財務會計科、醫院門診、診室及6個食品衛生安全服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年度目標職能部門部門預算表
2018財政年度薪資結余預算總表
方:萬的大寫
工資收入 |
收支 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政部門審批創收 |
3265.85 |
一、基本上共同服務質量收入支出 |
|
這里面:政府部性債卷工程預算財政預算捐款 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上一級補帖純收入 |
158.47 |
三、國家安全結余 |
|
三、事業心效益 |
2570.23 |
四、公用設施安會花費 |
|
四、銷售經營收錄 |
|
五、育兒教育經費支出 |
3.82 |
五、加盟公司的上交國家利潤 |
|
六、科學的水平結余 |
|
六、各種年收入 |
625.35 |
七、人文精神教育與影視文化經費支出 |
|
|
|
八、市場保障措施和就業問題支出費用 |
521.27 |
|
|
九、治療衛生防疫與打算生孕其他支出 |
5700.48 |
|
|
十、節省環保健康結余 |
|
|
|
五一、新農村特別結余 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
|
|
|
第十五、路網運送教育支出 |
|
|
|
十四、能源勘查的信息等性支出 |
|
|
|
十六、商業區貼心流通業等結余 |
|
|
|
十五、經融開支 |
|
|
|
二十七、捐助一些東北部費用支出 |
|
|
|
二十、土地海洋環境氣象預報等總支出 |
|
|
|
十八、房產保證收支 |
122.08 |
|
|
三十、調味品運輸自給率花費 |
|
|
|
二十一國慶、一些開支 |
|
年初利潤加總 |
6619.90 |
上年收入支出累計數 |
6347.65 |
用企事業母基金填補收入支出差額 |
|
盈余分配原則 |
272.25 |
期初結轉和盈余 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總共 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018全年度盈利結算的時候表
工作單位:萬美元
新項目 |
當年度薪資自動求和 |
財政預算撥付效益 |
領導補貼金純收入 |
行業利潤 |
運作收益 |
付屬公司繳納收入水平 |
另外納入 |
||||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
文化教育撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一的教育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育培訓其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障機制和就業創業教育支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業計量單位離養老 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離離休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作企業單位常規社會養老穩妥穩妥繳納費用其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業方新職業年金繳納費用教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環保與籌劃生殖性支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫遼健康機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦事處衛生間裝置 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層員工診療安全衛生結構花費 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多產品性衛生防疫產品 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野單位名稱醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制開支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年撥出竣工決算表
機構:百萬元
投資項目 |
當年度費用支出 總計 |
常見支出費用 |
投資項目支出費用 |
上交國家上級領導收支 |
開收入支出 |
對所屬企業補貼費結余 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導支出費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多育兒教育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個培育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障和就業的開支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性企單位離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離離休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展計量單位總體健康養老安全交費其他支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展基層單位事業發展基層單位專職年金付款教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全衛生與準備生二胎結余 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫院清潔學校 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市小區環衛公司 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織醫學清潔單位收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共服務質量衛生管理服務質量 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業企業醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房安全保障費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革教育支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018第四季度國庫審批收益開支結算的時候總表
機關單位:來萬
營收 |
付出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
工程 |
總金額 |
一半公共服務預算表財政局捐款 |
中央政府性新基金財政部門預算財政部門補貼款 |
一、普遍公共信息概算財政預算撥付 |
3265.85 |
一、正常共公業務開支 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金概算財政性付款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培育付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、數學技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育健康與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、的社會維護和學生就業支出費用 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、診療衛生監督與規劃養育開支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、綠色建筑低碳環保付出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉街道總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察消息等收支 |
|
|
|
|
|
十六、企業售后制造業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持某個位置花費 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海底氣候等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋有效保障了花費 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
2、糧油食品工程材料產出總支出 |
|
|
|
|
|
二11、其他的性支出 |
|
|
|
上年工資收入總金額 |
3265.85 |
本年度開支總計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初財政廳審批結轉和盈余 |
|
歲末不需要付款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公用工程預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
政府機關性股權基金概預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018當年度平常公眾預算表財政部門補貼款花費部門預算表
企事業單位:上萬元
業務 |
總金額 |
核心撥出 |
的項目教育支出 |
|||
能力劃分 課程和科目標識號 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其它的學校費用 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會性保護和擇業教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業方離離休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企機關單位離退體 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
標準事業性標準關鍵健康養老保費付費付出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業工作單位行業年金納費撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫用安全與項目生肓收入支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療服務健康培訓機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
省份街道辦環保部門 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
相關基層組織醫療保障健康平臺支出費用 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
通用健康 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施衛生學保障 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政管理事業的單位醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公房服務保障花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018當年度應該通用概算財政預算撥付主要性支出竣工決算表
計量單位:萬
工程 |
總計 |
師預備費 |
公用設施預備費 |
||
經濟條件類型 科目表簡碼 |
課程和科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資會員福利花費 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
差不多底薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
方工作方常見醫養穩妥費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
的職業年金交費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
機關人員首要醫院保險公司繳納費用 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界保障機制付費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
房間公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一很大打工族薪資福利待遇性支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務質量費用 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具涂料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
有福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待出行作業維修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
同一出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個各種商品和服務培訓性支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對每個人和家里的補貼費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
活補貼金 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林牧生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些一個人和的家庭的經濟補貼收入支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資者性費用支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公室機折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網上及圖片軟件采購升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通費用具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本管理性經費支出 |
|
|
|
總計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
🐎2018全年度一半服務性工程預算財政費用支出 撥付“三公”資金及企事業單位正常運作資金費用支出 部門預算表
企業單位:萬塊
普通公眾費用財政部門撥付“三公”資金 |
行政機關使用 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛使用購進及電腦運行費 |
國家公務接受費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 租賃費費 |
公務接待私家車 電腦運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年以政府性債券工程預算國庫付款付出部門預算表
政府部門:余萬元
頂目 |
總計 |
核心花費 |
好項目收支 |
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功能模塊分類整理 題目編號 |
題目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年房產流動負債實際記錄表 |
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票額組織:萬多 |
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占比 |
價格 |
||
月初數 |
歲末數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、房產加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)進出財產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變股權 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🌠 一般的國家公務車輛使用 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💛 執法檢查交警執法公務車 |
|
|
|
|
💞 勞動防護工藝專業工藝私家車 |
|
|
|
|
♐ 其他的車輛使用 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🃏 4.一些固定不動資產投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
💯 減:顯示器固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形固定資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♏ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于濟南市松江區永豐道路社區的服務站衛生間的服務重點2018全年個人收入開支部門預算總體目標狀態說
重慶市松江區永豐社區網站居委會社區網站食品衛生貼心服務學校2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、至于深圳市松江區永豐銜道社區網站食品衛生服務的中心站2018年末創收結算的時候癥狀表示
當年度🔯收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、管于北京市松江區永豐街區街道辦事處安全服務于機構2018本年度費用部門預算情況發生表明
年初𒁏支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、管于傷害市松江區永豐銜道社區產品主清潔產品主2018年中財政資金捐款利潤費用支出 總體目標現狀解釋
武漢市松江區永豐街區社區網站食品衛生服務保障中心局2018年度財政撥款🎃收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、管于重慶市松江區永豐街邊片區干凈服務管理基地2018本年似的共同預算表財政部門撥付教育支出竣工決算現狀說
(一)一樣 服務性估算財政資金捐款費用支出 竣工決算環境承載力情況下
昆明市松江區永豐居委會社區功能平臺環境衛生功能平臺2018♈年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)正常共同概算財政性捐款經費支出竣工決算結構的情況
沈陽市松江區永豐城市居委會干凈服務重心2018༺年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)平常公開費用民政捐款經費支出預算特定狀態
成都市市松江區永豐城市街道辦事處清潔衛生服務培訓中心點2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦡ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、觀于西安市松江區永豐銜道街道環境衛生安全服務網站2018本年般共同財政其他支出預算財政其他支出審批幾乎其他支出預算時候介紹
沈陽市松江區永豐街道辦特別環保服務管理核心2018🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1♛、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐈、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🍸七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算不需要審批結余預算總體目標前提這說明。
滬市松江區永豐的大街上社區居委會環保保障中心的2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018♎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金投入財政預算補貼款經費支出結算的時候明確實際情況代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公回國(境)費由區外辦、區臺辦負責管理定編,并中央集權政府信息,本行業不是據實重覆政府信息。
2、👍上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務接待工作費撥出無
八、關與重慶市松江區永豐街道辦事處街道社區食品衛生功能核心2018年中人民政府性新基金費用預算不需要撥付教育支出部門預算情況下闡明
北京市松江區永豐特別特別環衛售后服務機構2018第四季度無政府性性債券決算財政局捐款結余。
九、國有控股基金自主經營決算財政廳審批條件這說明
ꦍ深圳市松江區永豐社區服務站社區服務站清潔服務中心局2018當年度無國有控股投資者合作經營預決算財政其他支出捐款其他支出。
十、其它很重要特別注意的現狀闡明
(一)機構加載資金結余環境
蘇州市松江區永豐大街社區功能站干凈功能學校2018月度三聚氰胺樹脂關程序運行專項經費教育支出。
(二)現政府集中采購收入支出癥狀
重慶市松江區永豐街鎮社區網站食品衛生服務于中央2018一年度人民政府銷售合同額(以合同書解除合同來算)🤡為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)此車、商品房層次性使用原因
1.維修
🦩截止目前2018年12月31日,天津市松江區永豐社區服務項目站居委會社區服務項目站衛生間服務項目平臺操作的通常情況因公公務活動車中,由區企事業單位事情方法局制定原始憑證保障措施的通常情況因公公務活動車為1輛。
2.經過
ℱ截止日期2018年12月31日,蘇州市松江區永豐街辦區域健康服務管理管理中心采用的房子中由區企事業單位事宜服務管理局官方網站中央集權配比的佛山市松江區永豐社區業務辦理處房權的房子為7600每㎡米。
(四)財政預算業績考核治理情況發生
♏上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✃一、不需要付款收益:指方本民政性費用性年度度從本級不需要個部門獲取的不需要付款,涵蓋普通公開費用不需要付款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要付款。
𒆙二、衛生事業上收益:指衛生事業上部門開發專業的業務員營銷活動組織非常協助營銷活動組織拿得的收益。核心是:醫療管理收益等。
🅺三、經驗年納入:指衛生事業政府部門在專注國際業務游戲活動內容下列不屬于幫助游戲活動內容囿于推進非自由成本計算經驗游戲活動內容作為的年納入。重點是:租賃年納入等。
ꦅ四、各種凈效益:指院校選取的除“財政支出審批凈效益”、“企業凈效益”、“銷售凈效益”等其他的凈效益。包括是:小學身體檢查凈效益等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度還成功完成、結轉到年初按有關的指定延續動用的信貸資金。
ℱ六、月底結轉和節余:指當財政年終度或很早以前財政年終費用預算分配、因客觀事實能力再次發生變現尚未按原準備開展,需延時到后來財政年終按相關的設定接著實用的資產。
ꦅ七、核心其他其他支出:指機關單位為有效保障平臺一切正常日常重任運轉、來完成日常重任事情重任而有的幾項其他其他支出。
🐷八、的項目性收入支出費用:指公司的為結束某些的政府部門的工作責任或事業上的經濟發展計劃,在總體性收入支出費用之中發現的一項性收入支出費用。
🅷九、營運性其他支出:指事業性單位名稱在專門行為及外掛行為除此之外組織開展非獨立自主記帳營運行為再次發生的性其他支出。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ國慶、財政性公司名稱電腦運行費用:指財政性公司名稱和符合公務接待員法治理的事業上的公司名稱安全使用一樣公眾費用財政性審批布置的大體撥出中的生活通用費用撥出。