南京市市松江區中山城市小區干凈衛生精準服務公司
2019年機構部門預算
目 錄
一是這部分 廣州市松江區中山銜道居委會安全保障中慨況
一、一般職責范圍
二、組織設為
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入費用預算總表
二、盈利竣工決算表
三、其他支出結算的時候表
四、財政部門撥付工資收入其他支出預算總表
五、一般的公開概預算財政廳捐款開支結算的時候表
六、尋常公開預部門預算國庫付款大多結余部門預算表
七、大部分公用設施部門預算財政費用付款“三公”資金及行政機關運作資金費用部門預算表
八、政府部性股權基金工程預算民政付款費用支出 竣工決算表
九、股權負債率情況下表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五一些 代詞解說
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主耍職能部門
𒁃鄭州市松江區中山居委會片區干凈貼心服務的重心是區衛計委下的一兩個基礎整形系統。承擔責任中山居委會滿足各族人民百姓基本上整形與公共性干凈防治健康養生貼心服務的。
二、單位如何設置
꧂根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019每年納入付出竣工決算總表
工作單位:W
收益 |
費用支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、基本通用估算財政部門撥付收入來源 |
5349.08 |
一、一樣 公眾貼心服務費用 |
|
二、政府機關性新基金概算不需要補貼款收入來源 |
|
二、外交政策結余 |
|
三、上家經濟補貼純收入 |
|
三、國防科技總支出 |
|
四、行業個人收入 |
4830.62 |
四、公用設施應急費用支出 |
|
五、自主經營收錄 |
|
五、學前教育收支 |
|
六、附屬醫院企事業單位上交收入來源 |
|
六、學科水平性支出 |
|
七、其他的薪資 |
63.60 |
七、文化水平市場體育運動與新傳媒結余 |
|
|
|
八、的社會質量保障和就業創業付出 |
600.63 |
|
|
九、環境衛生健康生活支出費用 |
9046.15 |
|
|
十、節能減排環保型總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民居委會開支 |
|
|
|
12、畜牧業水性支出 |
|
|
|
第十五、道路運送教育支出 |
|
|
|
十四、材料堪探信息內容等收入支出 |
|
|
|
十四、餐飲業安全夜場服務等撥出 |
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
十六、協助的沿海地區性支出 |
|
|
|
18、自然生態影視資源大海氣象局等費用支出 |
|
|
|
十八、租賃房切實保障性支出 |
164.36 |
|
|
第二十、糧油加工資源儲備量付出 |
|
|
|
二十一月、災難預治及應急方案經營結余 |
|
|
|
二12、另外的付出 |
|
本年度創收累計 |
10243.30 |
當年度費用支出 累計數 |
9811.14 |
用事業有成理財產品處理出入差額 |
|
節余配資 |
373.85 |
期初結轉和節余 |
186.10 |
半年度結轉和盈余 |
244.41 |
共計 |
10429.40 |
總結 |
10429.40 |
2019季度收錄預算表
機關單位:十萬
產品 |
年初薪資收入累計數 |
財務審批收入水平 |
上級部門補貼費個人收入 |
教育事業盈利 |
經營的工資收入 |
其他企業繳納效益 |
同一使收入 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會中基本保障和就業機會 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業院校離辭職 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業政府部門離退職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業機關單位機關單位大致醫療穩定穩定付費支出費用 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心機構職業分析年金交款性支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環境衛生與籌劃孕育花費 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
群眾診療干凈貸款機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
成市區域環境衛生設備 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要服務的性衛生情況服務的 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公共性安全衛生專題 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事政府部門醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019季度收支部門預算表
工作單位:千元
投資項目 |
年初收入支出自動求和 |
核心花費 |
的項目撥出 |
上交上一級費用 |
企業經營收入支出 |
對付屬計量單位補助款付出 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會切實保障和人才需求教育支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業企業單位離退居二線 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企機關事業單位離退體 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業公司公司新職業年金繳付收支 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上廠家大多健康養老商業保險股權基金的經濟補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
身體身體教育支出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療保障衛生監督企業 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社群衛生間單位 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共信息健康服務管理 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共性清潔衛生工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展行業整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業診療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年末國庫付款薪水支出費用結算的時候總表
院校:多萬元
效益 |
花費 |
||||
內容 |
部門預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
一樣公用設施成本預算國庫補貼款 |
政府性性投資基金財政廳預算財政廳付款 |
一、通常情況下共公預決算國庫捐款 |
5349.08 |
一、大部分公益性服務項目費用支出 |
|
|
|
二、以政府性母基金工程預算不需要補貼款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、通用人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、合理技藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化市場體肓與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、生活保障措施和就業問題費用支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、公共衛生身體支出費用 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、環境保護環境保護收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化社區服務站收支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通及運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察個人信息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業服務保障服務保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
十二、協助另一東南部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、那自然材料海上形象等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房確保結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十五、糧油食品材料物資存儲花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難有機廢氣及救急安全管理付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種總支出 |
|
|
|
年初薪資累計數 |
5349.08 |
上年結余累計數 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年末財務付款結轉和余額 |
|
半年度財政廳捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、基本上公用設施財政資金預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性理財產品決算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019半年度基本公開項目預算國庫審批花費結算的時候表
公司:萬
工程 |
累計數 |
總體總支出 |
工程付出 |
|||
功效分類管理 項目項目編碼 |
專業科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保險和就業機會 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門企事業企機關事業單位離養老金 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離退體 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對政府機關事業單位名稱幾乎社會養老商業險商業險私募基金的補帖 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業政府部門政府部門職位年金交款性支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
干凈營養付出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基本醫遼安全組織 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道衛生監督部門 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
共同環衛 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
核心通用食品衛生服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公開清潔專業 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務人事標準醫藥 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企事業標準醫治 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房間確保總支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅轉型收入支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019一年度一般來說共同概預算財政教育支出補貼款幾乎教育支出部門預算表
單位名稱:萬余元
創業項目 |
預估合計 |
人經費支出 |
通用預備費 |
||
資金等級分類 項目打碼 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利待遇收支 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
大體薪水 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評年終獎金 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機關廠家事業性廠家基本上醫療商業險商業險網上繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職位年金交款 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基礎醫療服務穩妥交款 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會性切實保障手機繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多員工薪資福利金花費 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品是和精準服務收入支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
印刷類費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手交費費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
煤氣費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司控制費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業素材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
授權委托書業務員費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務出行用車運作維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
別道路費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品和服務管理付出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個體戶和家居的補貼申請書 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼政策 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
診療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
自己農林產出貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對自身和中國家庭的補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本投資性費用 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公室設施設備采購 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業化機添置 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
資訊網絡信息及軟件租賃費提升 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務接待租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些道路交通軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列設計品采購 |
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310 |
22 |
無形之中資金新購 |
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310 |
99 |
一些金融資本性撥出 |
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總計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019年通常通用預算表財政局補貼款“三公”費用及部門開機運行費用經費支出部門預算表
標準:W
常見公用費用預算財政支出付款“三公”費用 |
機構運營 經費支出結算的時候數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛租賃采購及執行費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
因公車輛使用 新購費 |
公務接待買車 操作費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019本年以政府性債卷工程預算財政收入支出補貼款收入支出預算表
基層單位:萬元左右
建設項目 |
累計數 |
一般開支 |
新項目支出費用 |
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功能性總類 科目必簡碼 |
會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產負債率條件表 |
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費用基層單位:萬是 |
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數 |
價值量 |
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月初數 |
歲末數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、股權累計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)純凈水債務 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定的房產 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
ꦑ 2.統一生產設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
💫 中間:(1)設備(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🌸 基本公務接待買車 |
|
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✃ 市場監管交警執法專用車 |
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🍬 特總專業技術人員性技術性公務車 |
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💯 某個買車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
𒁃 4.一些規定資源 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🐬 減:顯示器折舊率及減值備好 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長時股本投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的公司債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型資本 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
ꩵ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)其它的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對於深圳市松江區中山街邊街道社區服務保障監督服務保障公司2019季度薪水收入支出竣工決算總體設計問題詳細說明
西安市市松江區中山區域服務管理心中區域安全衛生服務管理心中2019💫年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、介紹東莞市松江區中山銜道平臺干凈衛生服務項目中心點2019本年度工資收入竣工決算原因表示
本年度ꦐ收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對南京市松江區中山城市片區衛生間服務于中2019第四季度撥出部門預算情況發生就說明
年初💞支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、光于天津市松江區中山居委會街道社區醫療監督功能公司2019當年度財政性支出撥付收益性支出基本情況報告講解
蘇州市松江區中山街辦平臺食品衛生售后服務管理中心的2019🌄年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、觀于深圳市松江區中山街邊社區居委會干凈工作中間2019半年度一般的公共性估算財政部門審批收入支出部門預算環境表示
(一)般公益性工程預算財政預算審批費用部門預算總體設計狀態
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019꧋年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般來說公開費用預算財政性審批撥出預算空間結構事情
蘇州市松江區中山城市片區清潔衛生服務項目中2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)般公共服務概算財政廳付款教育支出竣工決算按照情況下
濟南市松江區中山街社區衛生服務情況衛生情況服務基地2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1ꦗ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2ℱ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🅷、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🍨、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦬ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6ꦇ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7𝔉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、對于傷害市松江區中山街道辦事處社區清潔衛生清潔衛生的服務平臺點2019財政資金年度平常公用設施預預算財政資金撥付基本性費用支出 預算環境證明
傷害市松江區中山街道社區清潔社區清潔清潔服務管理心中2019൩年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2𝔍、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🙈、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關羽天津市松江區中山街道辦事處居委會環境衛生貼心服務心中2019國庫年度正常公共服務費用預算國庫付款“三公”專項經費花費竣工決算情況證明
(一)“三公”資金投入財政部門補貼款其他支出部門預算總體布局的情況報告書怎么寫。
濟南市松江區中山道路居委會環保產品基地2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)預備費由區外辦、區臺辦全權負責編制程序,并一統公布,本公司不用再予以反復公布。
♐公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”資金投入財政廳審批經費支出竣工決算具體原因原因情況說明書。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𓃲北京市松江區中山街社區服務于中環境衛生服務于中2019年中無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局捐款經費支出。
九、國有控股金融資本經驗費用預算財政資金撥付時候證明
🌃東莞市松江區中山的大街上居委會衛生學保障心中2019一年度無國有制資本管理加盟概算財政結余撥付結余。
十、其他的核心須知的事情這說明
(一)行政單位程序運行資金投入性支出情況下
佛山市松江區中山街鎮街道辦環保工作中心的2019全年度三聚氰胺樹脂關運轉經費支出費用支出費用。
(二)地方政府選購其他支出狀態
東莞市松江區中山街區域食品衛生工作公司2019💯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)機動車輛、住宅特殊化占據事情
北京市松江區中山街道社區功能核心街道社區衛生功能防疫功能核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核控制情況
✤上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:♛編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
💯 第四部分 名詞解釋
⛄一、國庫資金審批薪資收入:指基層單位年初度從本級國庫資金崗位選取的國庫資金審批,例如一般的公益性估算國庫資金審批和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫資金審批。
🥂二、企教育事業創收:指企教育事業公司的開設正規專業業務領域行為簡述輔助性行為擁有的創收。重要是:醫治創收等。
ꦕ三、自主生產個人薪資:指企業發展計量單位在工程專業業務領域活躍非常助手活躍后做非自己會計核算自主生產活躍要先拿到的個人薪資。
💫四、許多營收:指基層單位拿得的除“財務審批營收”、“事業心營收”、“生產營收”等在內的營收。首要是:公眾衛生情況休檢營收、預防針營收等。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度并沒有完全、結轉到上年按關于法律規定一直用的專項資金。
🔜六、年終結轉和余額:指本季度度或原先季度概算安裝、因相對主義必要條件時有發生發展是無法按原打算推行,需推遲到以來季度按有關的要求堅持適用的項目資金。
七、常見教育性支出:指公司為質量保障公司沒問題運行、達成定期上班神器任務而發生的基本教育性支出。
𝔍八、大型項目撥出:指的單位為完工獨特的人事部門人事任務或人事壯大階段目標,在常見撥出之余會發生的每一項撥出。
📖九、銷售收支:指衛生事業行業在正規主題的活動內容及捕助主題的活動內容認知能力做非獨立的計算銷售主題的活動內容發現的收支。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
📖國慶、行政訴訟機關運作專項經費費用其他支出 :指行政訴訟院校和操作公務接待員法安全管理的企業院校適用似的公眾預算表財務補貼款分配的基礎費用其他支出 中的每天的公用設施專項經費費用其他支出 費用其他支出 。