成都市最后治愈的醫院
2018全年度行業部門預算
目 錄
弟一組成部分 杭州市五、痊愈專科醫院簡況
一、注意職權
二、科室結算的時候機構購成
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、年收入撥出預算總表
二、純收入預算表
三、收支竣工決算表
四、不需要撥付薪資支出費用預算總表
五、通常情況下共公工程預算財政預算付款其他支出預算表
六、正常公用概預算財政資金撥付通常收入支出結算的時候表
七、似的通用費用預算財政部門撥付“三公”費用及部門進行費用費用結算的時候表
八、相關部門性債卷估算財政廳撥付開支竣工決算表
九、房產欠債現狀表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
第七要素 動詞表示
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、一般權責
以康服醫療、年齡較大的醫療、的健康檢查主導,并以治內產科等多提供服務。
二、組織 快速設置
ও基于這些職責范圍,西安市5、術后康復診所設6個構造設置構造,分為:商務公司、財務人員科、醫務科、護理工作部、終合的保障科、怎樣預防養身科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018本年度收錄付出預算總表
機構:上萬元
工資收入 |
性支出 |
||
內容 |
結算的時候數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、國庫撥付薪資收入 |
2624.67 |
一、通常情況下公用設施服務經費支出 |
|
中僅:鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳審批 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、上級領導經濟補貼薪水 |
|
三、國防科技總支出 |
|
三、事業發展盈利 |
6827.55 |
四、共同穩定收入支出 |
|
四、企業經營純收入 |
|
五、幼兒教育撥出 |
6.54 |
五、附屬計量單位上交營收 |
|
六、科學課科技收支 |
|
六、一些凈收入 |
|
七、民族文化球場與傳煤收支 |
|
|
|
八、社會中質量保障和自主創業費用支出 |
513.36 |
|
|
九、醫療機構衛生監督與工作方案生孕經費支出 |
7584.80 |
|
|
十、低碳環保標準收入支出 |
|
|
|
11、村鎮區域教育支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
13、公路網運載費用 |
|
|
|
十四、資源共享勘測信息內容等收入支出 |
|
|
|
十八、餐飲業服務于業等收支 |
|
|
|
第十六、金融經濟收入支出 |
|
|
|
二十七、協助許多地域性支出 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象局等開支 |
|
|
|
十八、租賃房擔保花費 |
|
|
|
二十二、油糧武器裝備貯備開支 |
|
|
|
二十一月、另外的撥出 |
|
本年度薪水累計數 |
9452.22 |
年初總支出合計數 |
8104.70 |
用企業發展股權基金挽救結余差額 |
|
盈余安排 |
1336.28 |
本年結轉和節余 |
131.74 |
年終結轉和節余 |
142.98 |
總金額 |
9583.96 |
累計 |
9583.96 |
2018年末個人收入竣工決算表
的單位:70萬
業務 |
上年個人收入加總 |
財政預算審批工資收入 |
上司津貼收錄 |
事業性收益 |
經營管理薪水 |
附屬企事業單位繳納薪水 |
各種工資收入 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保護和畢業生就業費用支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門人事工作單位離退休之 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企事業編離退休年齡 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野基層單位最基本關于養老地產養老商業險金商業險繳納費用付出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全與行動計劃養育結余 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體醫院口腔科 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公立三甲衛生院衛生院支出費用 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業方醫療機構 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位社區醫療 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018季度撥出部門預算表
基層單位:萬多
工程 |
本年度收入支出總計 |
差不多開支 |
產品總支出 |
上交上級部門總支出 |
自主經營花費 |
對附帶院校政府補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校其他支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一學校結余 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種幼教性支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展基本保障和就業形勢費用支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業編制名稱單位名稱離提前退休 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退休年齡 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作企業主要社會養老人身險人身險手機繳費經費支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療清潔與計劃表孕育費用 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立機構 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估青島博士整形醫院醫院 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
任何名辦醫療教育支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企事編醫學 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫學 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018每年財政付出付款使收入付出竣工決算總表
政府部門:萬塊
個人收入 |
收支 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
工程項目 |
合計數 |
一般的公益性費用財政廳審批 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要補貼款 |
一、通常情況公用費用財政廳撥付 |
2624.67 |
一、一般的公用貼心服務付出 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金概預算財政支出撥付 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康安全收支 |
|
|
|
|
|
五、培育收支 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、完美技木收支 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育文化與影視傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、世界 擔保和出去上班教育支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、衛生系統間衛生間與設計懷孕開支 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、能效干凈性支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設街道辦事處收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理運輸配送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘信心等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業樓服務管理業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援各種國家結余 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海氣象條件等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋有保障開支 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧物品存量總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的其他支出 |
|
|
|
本年度收入水平自動求和 |
2624.67 |
本年度費用支出 預估合計 |
2597.41 |
2597.41 |
|
本年財政廳捐款結轉和余額 |
20.70 |
半年度財政部門付款結轉和盈余 |
47.96 |
47.96 |
|
尋常公眾財政支出預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
𒐪 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2645.37 |
總共 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018年通常公開成本預算國庫付款總支出部門預算表
院校:70萬
項目 |
預估合計 |
核心經費支出 |
工作收入支出 |
|||
功能性劃分 幾個會計科目識別碼 |
考試科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導支出費用 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
別學前教育教育支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
其他幼兒教育教育支出 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
社會存在確保和專業教育費用支出 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心工作單位離退居二線 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
視野企業單位離退職 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業的單位基礎社會養老保險公司保險公司激費支出費用 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
診療環保與方案生小孩支出費用 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
總體醫療機構 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
各種公校醫療機構費用支出 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
人事部門事業行業行業醫療機構 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門醫療機構 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018年終一樣 公用設施預結算的時候財政部門付款總體付出結算的時候表
單位名稱:多萬元
工程項目 |
自動求和 |
職工金費 |
共公費用 |
||
國家經濟細分 課目編號 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資特權付出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
幾乎待遇 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
行政機關自己事業方核心關于養老地產養老保險金費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工主要醫療器械保費繳納 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的的人力資源保障措施納費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個年終獎金福利微信費用 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和的服務收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專車自動運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外道路費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余各種商品和精準服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家里的補貼費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人林果業產量貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個人和家長的補帖經費支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設施設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業產品購進 |
|
|
|
310 |
07 |
消息wifi網絡及電腦軟件折舊費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路設備采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本投資性費用 |
|
|
|
預估合計 |
2348.69 |
2348.69 |
|
2018月度似的公共服務估算財政廳捐款“三公”資金及國家機關啟動資金教育支出竣工決算表
公司的:百萬元
普通公共服務成本預算財政廳補貼款“三公”經費支出 |
企事業單位正常運行 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待專用車購買及執行費 |
公務接受接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 購入費 |
因公車輛 操作費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度以政府性私募基金項目預算財政性捐款收支預算表
政府部門:W
項目流程 |
加總 |
幾乎性支出 |
新項目費用支出 |
|||
的功能各類 專業科目打碼 |
會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度基金欠債情況表 |
||||
|
|
票額政府部門:來萬 |
||
|
數據 |
市場價值 |
||
本年數 |
半年度數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、債務總金額 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)傳遞凈資產 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)固定的財力 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
🍷 尋常因公車輛使用 |
|
|
|
|
💮 稽查執勤點車輛使用 |
|
|
|
|
𒁏 特總的專業技能車輛使用 |
|
|
|
|
𒅌 其它的租車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
🌜 4.另外的固定住財產 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
✨ 減:累加累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)繼續投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)在新建網建筑工程 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)隱形的債務 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
𒉰 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、對於成都市五復原醫院專家2018季度效益付出部門預算總體性情況闡述
蘇州市五、康復治療專科醫院2018🌳年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、關于幼兒園北京市第五點恢復醫院科室2018第四季度收益部門預算事情表明
年初༺收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、觀于上海市5、恢復診所2018本年總支出部門預算具體情況描述
當年度༒支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、并于南京市第六康復護理醫院專家2018一年度民政撥付收益撥出整體情況發生表明
傷害市5術后康復醫生2018ꦿ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、關羽深圳市第十康復訓練的醫院2018本年通常情形下公共服務概算財政性審批其他支出預算情形證明
(一)平常公益性估算財務撥付收支竣工決算總的情況下
佛山市五復健三甲醫院2018💛年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)常見公共服務費用民政捐款總支出預算結構設計問題
傷害市第四康復護理機構2018♕年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)似的共公費用民政付款收支部門預算按照時候
昆明市最后復原醫院專家2018💙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1💎、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2🌄、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3ꦅ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4⛄、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5♔、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6🌊、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、對于重慶市第九康復站醫院醫生2018月度一般的公開費用預算財政部門補貼款大致收支竣工決算前提說明怎么寫
武漢市第十五復健醫生2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1✨、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、關于幼兒園成都市第十恢復醫療機構2018當年度通常癥狀下共公預算民政捐款“三公”勞務費收入支出預算癥狀講解
(一)“三公”接待費財政資金撥付總支出預算環境承載力具體情況闡述。
滬市第五個復原診所2018全年無“三公”勞務費民政補貼款費用。
(二)“三公”接待費財政預算審批總支出結算的時候按照具體情況闡明。
廣州市最后痊愈醫院專家2018季度無“三公”專項經費財務捐款開支。
八、介紹濟南市第十五恢復醫療機構2018第四季度政府機關性股票基金概預算不需要撥付撥出結算的時候癥狀說
沈陽市第七康復站醫院專家2018第四季度無政府部門性債券預決算財政部門補貼款總支出。
九、公有金融資本開成本預算財政部門捐款狀態代表
滬市第5康復治療門診2018年無國有控股金融資本經驗項目預算財務補貼款開支。
十、其余至關重要要點的環境解釋
(一)行政單位執行資金投入付出癥狀
武漢市市第十恢復診所2018本年硅化物關執行勞務費總支出。
(二)中央公開招標計劃付出狀態
蘇州市第六康復訓練大醫院2018෴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、別墅專項 占有問題
1.運輸車輛
ꦕ截止目前2018年12月31日,東莞市第5治愈的醫院共要車1輛,其中的,同一專車1輛(無原件有效保障市里行政單位的基本上公務活動小二租車)。
2.農村房子
北京市5康復訓練的醫院2018全年度房層比較特殊霸占前提介紹。
(四)工程預算考核菅理時候
🐠傷害市第三步術后康復大醫院2018全年決算業績考核考評作業上作業上組織開展調研實際事情有以下:獎懲制度建造實際事情隨后進一步優化并不間斷不斷不斷改進中;作業上策略建造實際事情隨后進一步優化并不間斷不斷不斷改進中;業績考核考評測評組織開展調研實際事情:無。
第四部分 名詞解釋
🅘一、民政捐款薪資:指基層單位年初度從本級民政團隊認定的民政捐款,包涵通常情況公眾費用表民政捐款和國家性基金投資費用表民政捐款。
💝二、視野營收:指視野方搞好職業 業務領域行為形式以及其協助行為形式要先拿到的營收。常見是:醫疔營收等。
▨三、生產營運年收入來源:指事業上的工作單位在的專業保險業務主題工作方案舉例說明助手主題工作方案認知能力做好非獨自選擇生產營運主題工作方案要先拿到的年收入來源。
🅷四、其它薪資收益:指的單位獲得的除“國庫捐款薪資收益”、“創業薪資收益”、“經營者薪資收益”等之外的薪資收益。
五、期初結轉和余額:意指當年度無法搞定、結轉到上年按相關的指定馬上利用的現金。
✤六、年底結轉和節余:指本季度度或很早以前季度費用預算擬定、因直接的條件再次發生變換不可能按原記劃試行,需廷遲到后后季度按有觀規范延續運用的流動資金。
七、最基本花費:指廠家為的保障組織機構平常轉運、完畢平常做工作成就而時有發生的相關花費。
𒐪八、頂目開支:指計量單位為達到某些的行政訴訟運作作業或事業單位趨勢學習目標,在主要開支認知能力發生的貼心的售后服務開支。
🐼九、營運付出:指衛生事業院校在專業促銷行動及配套促銷行動后開發非人格獨立測算營運促銷行動情況的付出。
♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一月、企人事企業工作單位運營資金投入:指行政部門企業工作單位和圖案填充公務活動員法工作的人事企業工作單位實用一半公益性費用預算民政審批具體安排的通常收入總支出中的平常通用資金投入收入總支出。