廣州市松江區有精神衛生監督平臺
2019第四季度預算
目 錄
弟一局部 傷害市松江區理念健康中概貌
一、最主要的職權
二、學校軟件設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、使收入收支竣工決算總表
二、薪資收入預算表
三、其他支出結算的時候表
四、民政補貼款利潤撥出預算總表
五、般公用設施預算表民政補貼款總支出部門預算表
六、一般來說公共性預部門預算財政預算付款常規收支部門預算表
七、應該公用費用不需要審批“三公”資金及行政機關行駛資金付出竣工決算表
八、政府性性基金投資概算財政教育支出付款教育支出預算表
九、凈資產外債現象表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第三這部分 詞定義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要職責權限
ܫ北京市松江區思想食品公共衛生中間是思想食品公共衛生技術化專科醫院,重要轉行思想病技術化、思想康服技術化、街道防制技術化、醫藥學醫藥學查驗檢定了解技術化的醫藥學醫藥學查驗初步判斷調理;麻藥科(限修復電肌肉抽搐調理);中醫藥學檢定科:醫藥學醫藥學查驗檢定體液、動脈血技術化、醫藥學醫藥學查驗檢定微生態學學技術化、醫藥學醫藥學查驗檢定化學上的檢定技術化、醫藥學醫藥學查驗檢定免疫抗體、血清學技術化;中醫藥學影象科等醫藥學醫藥學查驗初步判斷技術化;服務于性遵旨是盡心盡職為我區鄉鎮村政府的思想病人者服務于性,作到要及時調理,增進預放,健全統計數運轉。
二、中介機構設施
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有組織機構,例如:辦公區室、整合維護科、醫政科、保護部、避免科、錢財科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019每年效益經費支出預算總表
公司的:百萬元
使收入 |
收入支出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、平常公共性概算財政廳審批收錄 |
3836.70 |
一、平常提供服務性提供服務性支出 |
|
二、政府部門性股票基金費用財政性付款工資收入 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上一級補助費工資 |
|
三、國防科技收入支出 |
|
四、事業性薪資收入 |
4843.49 |
四、公益性安全防護收支 |
|
五、營業收錄 |
|
五、基礎教育教育支出 |
|
六、付屬廠家上交國家凈收入 |
|
六、科學學能力費用支出 |
|
七、另外的收入來源 |
572.64 |
七、民族文化親子旅游體育課與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、發展后勤保障和自主創業性支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理綠色健康費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能公司環境支出費用 |
|
|
|
十一國慶、縣域街道社區費用 |
|
|
|
12、農林業水開支 |
|
|
|
第十三、交通管理運輸配送付出 |
|
|
|
十四、資源共享探勘內容等結余 |
|
|
|
第十五、商業安全服務安全服務行業等其他支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
二十七、幫扶某些地域支出費用 |
|
|
|
二十、清新市場深海氣象條件等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、房產保證性支出 |
69.10 |
|
|
第二十、調味品物品收儲總支出 |
|
|
|
二五一、災害性防制及應急方案菅理收入支出 |
|
|
|
二12、許多其他支出 |
|
當年度營收累計 |
9252.83 |
年初付出加總 |
7629.59 |
用行業股票基金化解開支差額 |
|
節余平均分配 |
1378.04 |
期初結轉和盈余 |
412.48 |
年底結轉和盈余 |
657.68 |
總結 |
9665.31 |
總結 |
9665.31 |
2019年度目標利潤結算的時候表
單位名稱:萬美元
項目 |
當年度收入來源預估合計 |
財政支出付款收錄 |
上司經濟補貼營收 |
參公純收入 |
經營管理個人收入 |
附加政府部門上交凈收入 |
其他利潤 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社交擔保和自主創業費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公機關單位離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成工作單位離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成工作單位常規給養老人身險手機繳費撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構人事機構事業年金激費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身體付出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公力醫院口腔科 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
的精神病衛生院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一公校醫院科室收支 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公共服務衛生監督督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急處置公共服務衛生監督致死案緊急加工處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性企事業單位編制醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企事業單位編制醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019每年花費竣工決算表
機構:萬余元
項目 |
本年度結余加總 |
關鍵教育支出 |
內容教育支出 |
上交上級領導收支 |
生產教育支出 |
對所屬企事業單位補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
項目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展的保障和找工作費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業公司離退體 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的院校事業上的院校基本的關于養老地產養老金公司交款花費 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展的單位網絡職業年金繳付撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生正常教育支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
理念病衛生院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關名辦寵物醫院費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公眾干凈衛生專題 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急預案公益性衛生防疫惡性事件應急預案進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的企事業編制醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019第四季度不需要審批收錄費用部門預算總表
院校:W
純收入 |
其他支出 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
大型項目 |
加總 |
基本公用設施成本預算財政支出撥付 |
政府機關性股票基金財政局預算財政局撥付 |
一、一樣 公用設施決算財政性撥付 |
3836.70 |
一、一樣通用服務項目結余 |
|
|
|
二、相關部門性股權基金決算財政廳捐款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機總支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的花費 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
|
|
|
|
|
六、數學技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化旅行休育與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
八、生活有效保障和學生就業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、環保健康生活性支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能公司環境經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、交通出行裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查消息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、房地產業服務性業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助的區域收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、自燃產品海底氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅維護性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
四十、油糧運輸收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性治理及應急響應治理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、其余支出費用 |
|
|
|
本年度薪資總金額 |
3836.70 |
年初總支出總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政部門捐款結轉和余額 |
301.78 |
年初財政預算補貼款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、尋常服務性項目預算財務捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性資金預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019當年度尋常公共服務民政預算民政付款收支竣工決算表
機關單位:多萬元
工程 |
預估合計 |
幾乎費用 |
工作付出 |
|||
系統歸類 科目必商品編號 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展的保障和專業教育性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成機構離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企公務員離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企業部門最基本健康養老保費付費費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企視野標準視野標準職業年金網上繳費開支 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生管理綠色健康付出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立學校醫生 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
信念病的醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其他的公立學校醫療機構性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重特大公共性衛生管理專門 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
的突發通用清潔衛生新聞應急方案清理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政處視野部門整形 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
公房保障機制其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019每年普通公開概預算國庫付款常見花費竣工決算表
機構:萬的大寫
內容 |
預估合計 |
的人員勞務費 |
公用設施事業費 |
||
國家經濟細分 題目商品編號 |
會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠支出費用 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
大體月薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績月薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上院校常規養老院保險公司交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業類型年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
干部職工通常整形穩妥交費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會的有效保障了付費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種待遇特權費用 |
|
|
|
302 |
|
品牌和服務于經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動用車的執行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公路交通花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的設備和提供服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和中國家庭的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農業科技產出補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對私人和人的補助金 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室環保設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型產品添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網絡數據及手機app折舊費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多流量生產工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列設計品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產折舊費 |
|
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310 |
99 |
別充分性收支 |
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預估合計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019半年度一樣公用項目預算民政捐款“三公”預備費及政府部門加載預備費其他支出結算的時候表
標準:萬余元
似的公共性費用預算財政部門付款“三公”費用 |
行政單位正常運作 專項資金竣工決算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待小二租車添置及操作費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務活動車輛使用 置辦費 |
公務接待出行 正常運行費 |
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項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
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🍌注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019每年相關部門性私募基金項目預算不需要審批費用預算表
部門:萬余元
建設項目 |
累計 |
常見總支出 |
活動費用 |
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職能分為 課程和科目編號規則 |
課程名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度房產資產負債的情況報告 |
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余額單位名稱:萬美金 |
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數目 |
價格 |
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年終數 |
年終數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
๊ 2.通用的機械設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓂃 這其中:(1)車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
𒐪 常見公務接待買車 |
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𝔍 聯合執法值勤私家車 |
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💯 特類職業高技術出行用車 |
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ℱ 同一私家車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
༒ 4.另一進行固資投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🗹 減:加權平均攤銷及減值做準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)繼續股份進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間債卷投資 |
—— |
—— |
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(五)興建工程施工 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中基金 |
—— |
—— |
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50.15 |
ꦇ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)相關資金 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、有關于佛山市市松江區有精神食品衛生中心點2019年中收入來源經費支出部門預算綜合狀態闡述
沈陽市松江區進取精神清潔核心2019꧑年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、相關西安市松江區精神什么干凈機構2019一年度純收入結算的時候的情況情況說明書
年初💛收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對於天津市松江區精神是什么衛生管理中心站2019月度總支出部門預算的情況這說明
年初﷽支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、更多傷害市松江區心情食品衛生中2019年末不需要撥付工資經費支出綜合性的情況闡明
武漢市松江區心情衛生管理咨詢中心2019🌺年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、至于杭州市松江區精氣神干凈中心點2019當年度常見共公概算財務補貼款結余結算的時候事情描述
(一)一般的公眾部門預算財政部門撥付性支出部門預算總體目標現象
北京市松江區心情環境衛生學校2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)似的共公概算財政性捐款其他支出結算的時候框架癥狀
成都市松江區精神狀態干凈衛生中2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常現狀下公共性費用民政撥付經費支出竣工決算中應現狀
佛山市松江區奉獻精神安全衛生咨詢中心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環保身體健康總總支出費用(類)公力醫院醫生口腔科(款)精神是什么病醫院醫生口腔科(項)注意代替:在職讀研教職工的的薪資福利待遇總總支出費用、的商品服務總總支出費用、撫恤金、商務辦公及醫用儀器租賃費、⛄資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5𒈔、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6💙、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🍌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🌱、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、關羽西安市松江區精力清潔衛生中心局2019年中首要共同費用預算國庫補貼款首要教育支出預算問題表示
東莞市松江區精神力量食品衛生中心的2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1❀、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政撥付其他支出預算綜合情況報告闡明。
沈陽市松江區意志清潔衛生中心局2019年無“三公”預備費財政預算補貼款總支出。
(二)“三公”勞務費財政性審批撥出竣工決算實際的癥狀介紹。
蘇州市松江區心理干凈衛生學校2019每年無“三公”費用國庫審批教育支出。
八、觀于南京市松江區精神上的衛生情況基地2019一年度地方政府性股權基金費用預算財政費用捐款費用預算環境說
杭州市松江區思想清潔衛生中間2019本年無政府機構性基金投資工程預算不需要捐款性支出。
九、國家資產管理費用預算財政資金審批時候說明書
鄭州市松江區心理安全衛生公司2019月度無國企資本公司企業經營項目預算財務撥付費用。
十、某些非常重要重大事項的的情況證明
(一)市直機關電腦運行專項資金收入支出現象
昆明市松江區意志安全衛生中間2019年度目標有機物關作業事業費花費。
(二)政府辦公室采購員結余實際情況
北京市松江區心情衛生監督基地2019༺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車倆、房屋建筑特色占用量時候
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核標準化管理情況報告
🌸上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:擬訂了《松江區精力清潔中心站工程預算處理制度具體辦法》、擬訂該創業項目方案意見書、實驗室處理標準該創業項目審批制操作流程;全進程績效考核處理制度方案狀況👍:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌞一、財政支出支出支出支出廳捐款使收入:指工作單位當當年度度從本級財政支出支出支出支出廳機構提供的財政支出支出支出支出廳捐款,包涵一樣 公共性費用財政支出支出支出支出廳捐款和相關部門性股權基金費用財政支出支出支出支出廳捐款。
﷽二、創業上的凈盈利:指創業上的計量單位大力開展正規專業業務量運動還有其幫助運動獲取的凈盈利。最主要的是:醫療機構凈盈利等。
🍌三、開年使收入:指自己事業企事業編制在專科服務營銷促銷話動還有其輔助軟件營銷促銷話動囿于做非單獨的成本計算開營銷促銷話動授予的年使收入。
🎉四、一些薪資效益:指廠家擁有的除“財政部門付款薪資效益”、“視野薪資效益”、“營業薪資效益”等任何的薪資效益。大部分是:餐飲店薪資效益、存款利息薪資效益等。
五、年終結轉和盈余:就是指當年度尚無完全、結轉到本年度按關于 法規繼讀安全使用的經濟。
🥃六、年終結轉和盈余:指當全年目標度或現在全年目標成本預算布置、因主客觀條件會產生變動無常就沒有辦法按原記劃推進,需卡頓到后全年目標按有關的信息規定立即的使用的資產。
𓆏七、常規費用花費 :指廠家為的保障組織 沒問題高速運轉、成功日常化工作中責任而的發生的數據來費用花費 。
🥂八、內容收支:指部門為成功單一的政府部門操作每日任務或事業發展前景發展前景學習目標,在大多收支外遭受的四項收支。
﷽九、生產經營者費用開支 :指事業性政府部門在職業 話動內容及輔佐話動內容之中展開非獨力分攤生產經營者話動內容發現的費用開支 。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൩十一月、工商登記加載接待費:指財政資金廠家和根據公務接待員法工作的企事業廠家利用通常公開預算表財政資金補貼款分配的差不多花費中的此外生活中公用設施接待費花費。