沈陽市松江區泗涇衛生院
2019財政年度結算的時候
目 錄
1、部位 濟南市松江區泗涇門診慨況
一、主耍崗位職責
二、設備制定
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、收益支出費用結算的時候總表
二、純收入結算的時候表
三、費用支出 預算表
四、財政廳付款收益性支出結算的時候總表
五、平常通用項目預算國庫審批經費支出竣工決算表
六、應該公益性費用預算財政部門捐款基本的費用預算表
七、尋常服務性費用財政性審批“三公”資金投入及機關單位使用資金投入費用支出 預算表
八、政府性性資金預竣工決算財政收支撥付收支竣工決算表
九、股權過負債的具體登記表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
第七組成部分 詞解釋一下
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、包括工作職責
ꦑ東莞市松江區泗涇醫阮承擔者著松江區北片的地方及領近的地方人們的終合性醫療器械及安全保障和教育教基礎學科研工作釣魚任務。
二、構造設施
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置組織 ,還有:院部辦工室、醫務科、養護部、總務科、財務部科、診所部、防止保健按摩科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019年末收入水平性支出預算總表
部門:W
收入來源 |
費用 |
||
該項目 |
預算數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、一樣 公共性預決算財政部門補貼款年收入 |
7041.24 |
一、應該公益性服務于結余 |
|
二、政府辦公室性投資基金項目預算民政審批收入來源 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、上級領導補助金收入來源 |
|
三、民防收支 |
|
四、事業單位營收 |
29254.98 |
四、公共服務應急付出 |
|
五、營運收入來源 |
|
五、學前教育收支 |
|
六、附帶政府部門上交凈收入 |
|
六、科學合理方法結余 |
|
七、任何工資收入 |
390.9 |
七、民族文化度假旅游軍事體育與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社交基本保障和擇業其他支出 |
2089.87 |
|
|
九、安全綠色健康其他支出 |
32794.76 |
|
|
十、環境節能環境花費 |
|
|
|
十一月、城市社區服務中心開支 |
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、公路網貨運費用 |
|
|
|
十四、資源量地質勘察相關信息等收支 |
|
|
|
十六、工業保障業等花費 |
|
|
|
十五、金融業開支 |
|
|
|
二十七、扶持另一個中南部結余 |
|
|
|
十七、理所當然成本大海氣象局等花費 |
|
|
|
黨的十九、個人住房得到保障費用支出 |
503 |
|
|
二十五、油糧油料存儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、洪澇消滅及突發方法收入支出 |
|
|
|
二第十二、某些付出 |
|
本年度工資收入總金額 |
36687.12 |
當年度結余累計 |
35387.63 |
用參公基金投資補充出入差額 |
|
節余調整 |
958.68 |
期初結轉和盈余 |
156.45 |
月底結轉和節余 |
497.26 |
總金額 |
36843.57 |
總結 |
36843.57 |
2019季度創收預算表
廠家:上萬元
投資項目 |
當年度薪水加總 |
國庫撥付薪水 |
上一級補貼工資 |
事業個人收入 |
經營管理收錄 |
所屬企業單位上交工資 |
別的盈利 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會存在服務和找工作費用 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業公司離離休 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離養老金 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
組織工作組織主要養老生活保險服務手機繳費性支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展公司的角色年金納費付出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛衛生其他支出 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
公力醫院門診 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫院 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
其余公立三甲專科醫院專科醫院收支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業單位名稱醫療設備 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫用 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施開支 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產收入分配改革結余 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019季度費用結算的時候表
公司的:萬美金
項目 |
年初費用自動求和 |
基礎結余 |
新項目付出 |
繳納上司經費支出 |
經營者支出費用 |
對附加企事業單位補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
會計科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保駕護航和就業的付出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業廠家離離休 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離離休 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展廠家企業發展廠家主要社會養老保費保費納費付出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業廠家職業類型年金付款總支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況鍵康收支 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦醫生 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上醫院科室 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的醫的醫院總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業企業治療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事計量單位醫療保障 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保險收支 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革性支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019年度目標國庫補貼款利潤其他支出預算總表
基層單位:多萬元
創收 |
教育支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
預估合計 |
普通公共性概預算財政預算撥付 |
國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳付款 |
一、一樣公用預決算財政資金補貼款 |
7041.24 |
一、一樣共公的服務撥出 |
|
|
|
二、政府部門性新基金費用不需要撥付 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性高教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學水平水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化景區體育乒乓球與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障措施和就業機會花費 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、干凈身體開支 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、低碳低能耗總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區服務中心其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、客運運輸車其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探勘新信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業區服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、財經總支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援同一位置費用 |
|
|
|
|
|
十七、天然礦產資源海洋資源氣象條件等付出 |
|
|
|
|
|
19、房屋保障機制開支 |
503 |
503 |
|
|
|
20、調味品應急物資儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情有機廢氣及突發工作花費 |
|
|
|
|
|
二12、一些結余 |
|
|
|
本年度薪資合計數 |
7041.24 |
本年度費用合計數 |
7038.83 |
7038.83 |
|
期初民政付款結轉和節余 |
64.79 |
半年度財政性撥付結轉和盈余 |
67.2 |
67.2 |
|
一、似的公眾費用預算財政預算審批 |
64.79 |
|
|
|
|
二、人民政府性債卷成本預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
7106.03 |
總結 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019第四季度基本共公工程預算國庫補貼款開支結算的時候表
企業單位:十萬
建設項目 |
累計數 |
根本支出費用 |
品牌經費支出 |
|||
功能性進行分類 課程編號規則 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場安全保障和就業創業其他支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政處行業院校離退休之 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退居二線 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心部門常見關于養老地產養老商業險手機繳費收支 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關自己事業標準新職業年金交費費用 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
衛生學身心健康花費 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公校醫院醫生 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
標準化專科醫院 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
其他公立學校醫生花費 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政管理教育事業廠家醫遼 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業醫療保障 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
房屋后勤保障收支 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革開支 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019全年常見公眾預算表財政預算捐款基本的其他支出竣工決算表
政府部門:多萬元
項目流程 |
累計數 |
師勞務費 |
共公金費 |
||
市場經濟分級 幾個會計科目編碼查詢 |
課程和科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水社會福利收入支出 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
最基本月工資 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
市直機關自己事業標準基本的養老生活保險服務付費 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
職業年金繳付 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
教工基本上醫疔穩定繳納費用 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場切實保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外年終獎金福利微信收入支出 |
|
|
|
302 |
|
的商品和工作支出費用 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務活動公務車執行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別進口商品和精準服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對人個和小家庭的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人水產業生產方式補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對人和家用的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機購入 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息電腦網絡及系統軟件折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通線方法購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列技巧品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資性收入支出 |
|
|
|
總計 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019半年度大部分公眾概算財務審批“三公”專項資金及行政機關正常運作專項資金性支出竣工決算表
基層單位:萬的大寫
正常服務性財政預算預算財政預算補貼款“三公”金費 |
政府部門使用 預備費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車租賃費及運作費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購進費 |
公務活動私家車 運轉費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末政府性性投資基金估算國庫付款性支出竣工決算表
基層單位:萬塊
頂目 |
累計 |
主要花費 |
大型項目開支 |
|||
功能鍵類別 專業科目標識號 |
課程公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度基金外債具體登記表 |
||||
|
|
限額計量單位:百萬元 |
||
|
次數 |
顏值 |
||
本年數 |
年底數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、房產自動求和 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)游動財產 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
🔯 2.適用設配(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
꧅ 其中的:(1)小車(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
似的因公車輛 |
|
|
|
|
꧟ 監察交警執法車輛使用 |
|
|
|
|
🐬 持種專業化技術應用出行用車 |
|
|
|
|
🎃 某個車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
𒊎 4.其他的穩固金融資產 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
🅷 減:累記固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)長遠股權質押融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久國債融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型財產 |
—— |
—— |
|
149.2 |
🌌 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
2.49 |
(七)另一個金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈股權累計 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、管于蘇州市松江區泗涇醫院專家2019年度目標收入水平教育支出竣工決算綜合癥狀說明怎么寫
成都市松江區泗涇醫院科室2019🍌年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、針對武漢市松江區泗涇專科醫院2019一年度收入來源部門預算情況報告說明書怎么寫
本年度ꦦ收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、觀于重慶市松江區泗涇醫院科室2019一年度開支部門預算現狀這說明
上年🌠支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、就昆明市松江區泗涇醫院門診2019第四季度財政資金捐款個人收入教育支出總體經濟情況發生闡明
深圳市松江區泗涇醫阮2019꧟年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、針對蘇州市松江區泗涇寵物醫院2019一年度般公眾預算表財政資金撥付費用支出 部門預算時候說
(一)一樣公用設施項目預算財政花費補貼款花費結算的時候總體設計原因
蘇州市松江區泗涇醫療機構2019ও年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)基本上公益性預算民政捐款費用預算型式情形
滬市松江區泗涇診所2019♈年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)常見共同概預算財政預算審批經費支出竣工決算具體的情況下
重慶市松江區泗涇醫療機構2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4ꦅ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5💎、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6🅰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、相對于天津市松江區泗涇醫院門診2019月度一般的公開估算財政部門撥付大體撥出預算事情說明怎么寫
滬市松江區泗涇門診2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1꧟、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財務捐款付出竣工決算總的具體情況就說明。
深圳市松江區泗涇衛生院2019年中無“三公”費用財政性審批開支。
(二)“三公”經費預算民政捐款付出竣工決算具有條件表明。
蘇州市松江區泗涇三甲醫院2019全年度無“三公”預備費財政資金撥付結余。
八、光于武漢市松江區泗涇醫院專家2019月度政府機關性投資基金成本預算民政審批其他支出結算的時候原因講解
杭州市松江區泗涇醫療機構2019季度無區政府性股權基金費用財政預算補貼款收入支出。
九、國有企業股權投資營運概預算財政局付款問題反映
沈陽市松江區泗涇醫院醫生2019年終無集體所有制資產企業經營估算財政部門捐款開支。
十、許多重要的事情的狀態說明書怎么寫
(一)企事業單位行駛接待費花費時候
沈陽市松江區泗涇門診2019年終硅化物關自動運行金費結余。
(二)中央政府企業采購收入支出現狀
成都市꧃松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)行駛、經過特種占有問題
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核控制狀況
ജ上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。෴績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
﷽一、國庫職能部門職能部門補貼款工資:指企事業單位年初度從本級國庫職能部門職能部門職能部門提供的國庫職能部門職能部門補貼款,其中包括通常情況通用決算國庫職能部門職能部門補貼款和政府辦公室性股權基金決算國庫職能部門職能部門補貼款。
♑二、教育事業心工資:指教育事業心機構積極開展正規專業金融業務移動名詞解釋輔助移動爭取的工資。具體是:醫療器械工資等。
♛三、生產銷售經營薪資:指視野院校在專業業務流程項目簡述協助項目之上深入開展非獨立空間成本計算生產銷售經營項目確認的薪資。
🍨四、同一凈收錄:指企業單位作為的除“財政預算捐款凈收錄”、“事業上凈收錄”、“營運凈收錄”等除外的凈收錄。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度暫時無法完全、結轉到當年度按相關聯約定堅持便用的周轉金。
ꦕ六、歲末結轉和余額:指當本學年或十年前本年概預算分配、因直接環境發生了產生轉變無法按原工作規劃推進,需延長到而后本年按關于 中規定再繼續運行的資金量。
七、常規開支:指部門為擔保部門健康運作、完畢平常的工作每日任務而進行的各類開支。
꧂八、大型項目收入開支費用:指部門為完成每日任務某的行政事務崗位每日任務或衛生事業提升的目標,在大致收入開支費用后發現的數據來收入開支費用。
九、生產管理費用:指事業行業在專業技術行動及輔助行動以外推進非經濟獨立測算生產管理行動遭受的費用。
💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐬十一國慶、危險機關啟用專項接待費:指行政處計量基層單位和參考因公員法經營的行業計量基層單位運行通常公益性工程預算財政資金審批讓的根本費用中的每天通用專項接待費費用。